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  • 索引號: A25010-9515-7337-0917-1842-3094 主題分類:
    發(fā)布機構(gòu): 東湖區(qū)揚子洲鎮(zhèn) 生成日期: 2020-11-11 18:41
    文件編號: 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
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    揚子洲鎮(zhèn)2019年度部門決算

    揚子洲鎮(zhèn)2019年度部門決算

    第一部分揚子洲鎮(zhèn)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分揚子洲鎮(zhèn)部門概況

    一、部門主要職能

    (一)執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    (二)制定并落實本區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    (三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。

    (四)開展社會主義民主法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強村級管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

    (五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

    (六)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

    (七)指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村民委員會民主自治。

    (八)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

    (九)協(xié)助和支持設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

    (十)承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,包括:揚子洲鎮(zhèn)人民政府(本級)。

    本部門2019年年末職工人數(shù)人,其中在職人員63人,離休人員0人,退休人員28人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表(見附件)

    二、收入決算表(見附件)

    三、支出決算表(見附件)

    四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(見附件)

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(見附件)

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    表(見附件)

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附件)

    九、國有資產(chǎn)占用情況表(見附件)

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2019年度收入總計3877.354636萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.383436萬元,較2018年增加28.799442萬元,增長0.7%;本年收入合計3549.9712萬元,較2018年增加77.8241萬元,增長2.2%,主要原因是:專項補助收入增加。

    本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入3549.9712萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    二、支出決算情況說明

    本部門2019年度支出總計3877.354636萬元,其中本年支出合計3549.9712萬元,較2018年增加77.8241萬元,增長2.2%,主要原因是:專項支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.383436萬元,較2018年增加0萬元,增長0%。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2130萬元,占60%;項目支出1419.9712萬元,占40%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)3549.9712萬元,決算數(shù)為3549.9712萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為815.488561萬元,決算數(shù)為815.488561萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為44.5萬元,決算數(shù)為44.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (三)教育支出年初預(yù)算數(shù)為200萬元,決算數(shù)為200萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (四)文化教育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元,決算數(shù)為1萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (五)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為288.5萬元,決算數(shù)為2288.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (六)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為68.33萬元,決算數(shù)為68.33萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (七)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,決算數(shù)為20萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為534萬元,決算數(shù)為534萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (九)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1189.982639萬元,決算數(shù)為1189.982639萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (十)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為322萬元,決算數(shù)為322萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為35.77萬元,決算數(shù)為35.77萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (十二)其他支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元,決算數(shù)為17.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2130萬元,其中:

    (一)工資福利支出1021.772476萬元,較2018年減少138.771844萬元,下降12%,主要原因是:把上年誤填入工資福利支出的委托業(yè)務(wù)費填入到商品和服務(wù)支出。

    (二)商品和服務(wù)支出953.727524萬元,較2018年增加124.424744萬元,增長15%,主要原因是:把上年誤填入工資福利支出的委托業(yè)務(wù)費填入到商品和服務(wù)支出。

    (三)對個人和家庭補助支出154.5萬元,較2018年增加154.5萬元,增長100%,主要原因是:嚴格按經(jīng)濟分類進行劃分,將屬于此項的支出全部反映。

    (四)資本性支出0萬元,較2018年增加0萬元,增長0%,主要原因是:未產(chǎn)生此項支出。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為31萬元,決算數(shù)為11.3011萬元,完成預(yù)算的36%,決算數(shù)較2018年增加1.480912萬元,增長15%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加0萬元,增長0%。

    (二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元,決算數(shù)為1.2622萬元,完成預(yù)算的7%,決算數(shù)較2018年增加0.8492元,增長205%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:年初預(yù)算數(shù)設(shè)定在往年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上一定比例減少,但近幾年因中央八項規(guī)定等政策,公務(wù)接待活動顯著減少。

    (三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.0389萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)未增減;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元,決算數(shù)為10.0389萬元,完成預(yù)算的91%,決算數(shù)較2018年增加2.431702萬元,增長32%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴格控制公務(wù)用車運行維護費,縮減公務(wù)開支。

    六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出953.727524萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加124.424744萬元,增長15%,主要原因是:把上年誤填入工資福利支出的委托業(yè)務(wù)費填入到商品和服務(wù)支出中,因此比上年增加

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2019年度政府采購支出總額179.183031萬元,其中:政府采購貨物支出95.101629萬元、政府采購工程支出4.449996萬元、政府采購服務(wù)支出79.631406萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是:公車改革后事業(yè)單位留下3輛公車,2019年底區(qū)調(diào)撥2輛公車至鎮(zhèn)機關(guān)使用;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    九、預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目

    18個,共涉及資金573.8157萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的40%。組織對“2018年省級福利彩票公益金資助城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施項目資金(前洲村社區(qū)綜合服務(wù)平臺)”等1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金10萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

    共組織對“第一批街辦(鎮(zhèn))、管理處的獨生子女父母獎勵費”、“2019年東湖區(qū)城鎮(zhèn)居民獨生子女父母獎勵經(jīng)費”、“2018年市級環(huán)保專項資金和排污費專項資金”、“2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)經(jīng)費補助”、“2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政補助經(jīng)費”、“2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)經(jīng)費補助”、“2019年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算(支持農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)3個)”、“2019年提高村干部基本報酬省、市財政補助資金”、“2018年村級轉(zhuǎn)移支付省財政補助資金”、“2018年農(nóng)村公路建設(shè)和危橋改造市級補助資金”、“2018年度南昌市“雙帶”示范村扶持資金”、“2018年度南昌市“一村一品”工程項目補助資金”、“2018年度防汛能力提升市級補助資金及年度水利工作考核獎補資金”、“2018年省級福利彩票公益金資助城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施項目資金”、“2019年省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項資金”、“揚子洲地區(qū)2017年度目標(biāo)任務(wù)考核獎勵經(jīng)費”、“2018年省級下達撫恤救濟等補助資金及提前下達2019年預(yù)算資金(三院工作人員工作補貼補助)”和“2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金”等18個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出573.8157萬元,政府性基金預(yù)算支出10萬元。從評價情況來看,以上項目都達到“優(yōu)”等級。

    組織對揚子洲鎮(zhèn)人民政府1個單位開展2018年度整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出3472.14萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,我單位嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公”經(jīng)費明顯下降。尤其是在專項經(jīng)費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

    (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    我部門今年在省級部門決算中反映“揚子洲地區(qū)2017年度目標(biāo)任務(wù)考核獎勵經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。

    揚子洲地區(qū)2017年度目標(biāo)任務(wù)考核獎勵經(jīng)費”項目績效自評綜述:揚子洲地區(qū)十年儲備控制與保護目標(biāo)、控違任務(wù)獎勵性補助經(jīng)費總預(yù)算350萬,其中控違拆違工作預(yù)算投入100萬元,綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)預(yù)算投入100萬元,農(nóng)村清潔工程工作預(yù)算投入150萬元。2019年實際收到348萬元。2019年年末決算共投入368.191831萬元,其中控違拆違工作實際支出53.534萬元,綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)實際支出166.271231萬元,農(nóng)村清潔工程工作實際支出148.3866萬元。該項目績效自評得分為96分,項目全年實際預(yù)算數(shù)為348萬元,執(zhí)行數(shù)為368.19萬元,完成預(yù)算的105.8%。

    主要產(chǎn)出和效果:一是通過城建控違辦、城管中隊與各村聯(lián)合互動,做到巡查全天候、無死角。進一步強化村級寶塔式管理模式,村書記、主任作為本村控違工作第一責(zé)任人,分管城建干部作為主要責(zé)任人,包片干部作為直接責(zé)任人,確保專崗專責(zé),責(zé)任到人,持續(xù)鞏固了市區(qū)鎮(zhèn)村四級聯(lián)動成效,真正實現(xiàn)了違法建設(shè)及時發(fā)現(xiàn)及時拆除。及時更新違法建設(shè)動態(tài)統(tǒng)計管理平臺,對新增違法建設(shè)建檔備案,發(fā)現(xiàn)一處,拆除一處,銷號一處。嚴格做到每日一通報、每周一匯報,每月一評比,將各村違法建設(shè)發(fā)生情況進行月度評比,為各村的考核獎懲提供依據(jù)。制定《城建控違工作績效考核獎懲補充辦法》,為控違工作提供制度保障。二是建立健全了“南洲模式”的農(nóng)村生活垃圾處理常態(tài)長效機制,由保潔員上門上戶及時收集和清運垃圾,實施垃圾不落地運動,做到日產(chǎn)、日清、日運。定期或不定期深入村戶,采取明查和暗訪相結(jié)合的方式,對各村的主干道、房前屋后、池塘、衛(wèi)生死角及村委會進行衛(wèi)生督查,對臟、亂、差現(xiàn)象進行拍照備案并及時發(fā)出整改通知單,發(fā)現(xiàn)一處,要求限期整改,對未按要求整改的,全鎮(zhèn)通報批評并加重扣除績效獎金。同時將我鎮(zhèn)農(nóng)村清潔工作情況上傳至區(qū)城市管理微信群,通過在區(qū)級平臺的交流互動,將揚子洲的農(nóng)村清潔工作融入到東湖區(qū)的城市管理工作中。

    發(fā)現(xiàn)的問題及原因:存在部分村民對控違工作的不理解,造成阻拆事件發(fā)生;部分村民環(huán)境衛(wèi)生意識淡薄,不能自覺愛護衛(wèi)生環(huán)境,造成衛(wèi)生環(huán)境反復(fù)整治。

    下一步改進措施:下一步將就繼續(xù)做通村民思想工作;加大保護環(huán)境宣傳力度。

    附:《項目支出績效自評表》

    第四部分名詞解釋

    1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。  3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。  4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。  7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。  13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。  14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。  15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。  16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。  17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。  18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。  19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。  20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科學(xué)支出。  21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。  22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。  23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。  24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。  25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。  26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。  27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。  28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。  29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。  30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。  31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。  33.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

    1-20199

    附件2-《揚子洲鎮(zhèn)2019年度財政項目績效自評表》

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