索引號: | A25010-2633-2894-5137-1312-4088 | 主題分類: | |
發(fā)布機構: | 東湖區(qū)醫(yī)療保障局 | 生成日期: | 2020-12-09 16:54 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
第一部分東湖區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,擬訂我區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障相關政策、規(guī)劃和標準并組織實施。對全區(qū)醫(yī)療保障工作進行綜合指導、監(jiān)督檢查、協(xié)調服務。
(二)監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)組織實施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度,推進長期護理保險制度改革。
(四)組織實施全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調整機制。
(五)組織實施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,推動全區(qū)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,推動建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)貫徹執(zhí)行國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實施,組織實施藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購。
(七)組織實施全區(qū)定點醫(yī)療機構協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
(八)負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織落實異地就醫(yī)管理和費用結算政策,建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
(九)職能轉變。區(qū)醫(yī)療保障局應完善全區(qū)統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費用負擔。
(十)與區(qū)衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、部門2020年主要工作任務
東湖區(qū)醫(yī)療保障局2020年的主要工作任務是:貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,擬訂我區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障相關政策、規(guī)劃和標準并組織實施。對全區(qū)醫(yī)療保障工作進行綜合指導、監(jiān)督檢查、協(xié)調服務。組織實施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度,推進長期護理保險制度改革。
三、部門基本情況
東湖區(qū)醫(yī)療保障局共有預算單位2個,包括局本級和1個所屬二級預算單位。編制人數(shù)19人,其中:行政編4人、全額補助事業(yè)15人;實有人數(shù)19人,其中:在職人數(shù)19人,包括行政人員4人、全額補助事業(yè)15人。事業(yè)退休人員1人。
第二部分東湖區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年東湖區(qū)醫(yī)療保障局收入預算總額為283.59萬元,比上年增加8.67萬元,增長3.16%。其中:財政撥款收入283.59萬元。
(二)支出預算情況
2020年東湖區(qū)醫(yī)療保障局支出預算總額為283.59萬元,比上年增加8.67萬元,增長3.16%。
其中:按支出項目類別劃分:基本支出248.59萬元,包括工資福利支出235.69萬元、商品和服務支出12.76萬元、對個人和家庭的補助0.14萬元。項目支出35萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出16.60萬元,住房和保障支出12.45萬元,衛(wèi)生健康支出254.54萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出235.69萬元,占支出預算總額的83.10%;商品和服務支出38.76萬元,占支出預算總額的13.70%;對個人和家庭的補助支出5.14萬元,占支出預算總額的1.80%;資本性支出4.00萬元,占支出預算總額的1.40%。
(三)財政撥款支出情況
2020年東湖區(qū)醫(yī)療保障局支出財政撥款支出預算283.59萬元,較上年增加8.67萬元,增長3.16%。具體支出情況是:社會保障和就業(yè)支出16.60萬元,占財政撥款支出的5.85%;住房保障支出12.45萬元,占財政撥款支出的4.39%;衛(wèi)生健康支出254.54萬元,占財政撥款支出的89.76%。
(四)政府性基金情況
本部門2020年無政府性基金收入
(五)機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2020年本部門機關運行經(jīng)費為12.76萬元。
(六)政府采購情況說明
2020年政府采購預算共安排37.50萬元。其中,貨物預算24萬元,服務預算13.5萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
無
(八)績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的部門預算項目1個,涉及資金35萬元。
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0.50萬元。其中:
公務接待費0.5萬元,比去年減少0.2萬元,減少40%。
三、本級及所屬單位預算草案的具體說明
(一)南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局(本級)
1、基本情況
東湖區(qū)醫(yī)療保障局本級單位編制人數(shù)4人,其中:行政編制4人;實有人數(shù)4人,其中:在職人員4人。
2、2020年預算收支情況
2020年收入預算總額57.91萬元,其中:財政撥款57.91萬元。
2020年支出預算總額57.91萬元。
其中:工資福利支出21.20萬元,商品和服務支出1.69萬元,對個人和家庭補助支出0.02萬元,項目支出35萬元。
(二)南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理局
1.基本情況
東湖區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理局編制人數(shù)15人,實有在職人數(shù)15人。事業(yè)退休人數(shù)1人。
2.2020年預算收支情況
2020年收入預算總額225.68萬元。其中:財政撥款225.68萬元。
2020年支出預算總額225.68萬元。
其中:工資福利支出214.49萬元,商品和服務支出11.07萬元,項目支出0.12萬元。
第三部分東湖區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預算表
見附表
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;
4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。