索引號: | f875512-0601-2024-0005 | 主題分類: | 綜合政務 |
發(fā)布機構: | 東湖區(qū)公安分局 | 生成日期: | 2024-02-19 15:06 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
目 錄
第一部分 東湖公安分局單位概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 東湖公安分局2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款 “ 三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 東湖公安分局 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖公安分局概況
一、單位主要職責
東湖公安分局隸屬于南昌市公安局,其主要職責是維護東湖區(qū)社會治安穩(wěn)定,為經濟發(fā)展提供保障。
1、維護東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序
2、預防、防止和打擊各類違法犯罪活動
3、制止危害社會治安秩序的行為
4、管理消防、槍支彈藥、危險品和特種行業(yè);管理戶政、出入境事務和外國人在境內居留等有關事務;管理集會、游行、示威活動
5、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作
6、指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作
7、指導治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作
8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項
二、機構設置及人員情況
2024年東湖公安分局單位內設處室26個,包括:(辦公室、政治處、情指行中心、紀檢監(jiān)察室、信訪科、裝備財務科、督察大隊、國保大隊、經偵大隊、治安大隊、刑偵大隊、緝毒大隊、網(wǎng)安大隊、法制大隊、出入境大隊、戶政大隊、反恐大隊、彭家橋派出所、大院派出所、百花洲派出所、公園派出所、董家窯派出所、滕王閣派出所、豫章派出所、七里街派出所、揚子洲派出所)。
編制人數(shù)660人,其中:行政編制660人。實有人數(shù)793人,其中:在職人數(shù)560人,包括行政人員560人;離休人員1人,退休人員232人。
第二部分 東湖公安分局2024年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 東湖公安分局2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年東湖公安分局單位收入預算總額為19895.53 萬元,較上年預算安排增加4128.06萬元,其中:財政撥款收入19885.53萬元,較上年預算安排增加4418.06萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入 0萬元,較上年預算安排減少300萬元;使用非財政撥款結余0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上年結轉(結余)10萬元,較上年預算安排增加10萬元。
(二)支出預算情況
2024年東湖公安分局單位支出預算總額為19895.53萬元,較上年預算安排增加4128.06萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出19862.21萬元,較上年預算安排增加4605.24萬元;其中:工資福利支出18546.31 萬元, 商品和服務支出1081.47萬元,對個人和家庭的補助 122.43萬元, 資本性支出112萬元;。項目支出33.32萬元,較上年預算安排減少477.18萬元;其中:工資福利支出 23.32萬元,商品和服務支出10萬元,對個人和家庭的補助 萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設) 萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元,其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;公共安全支出17250.55萬元,較上年預算安排增加2853.39萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出1385.53萬元,較上年預算安排增加565.85萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出1249.45萬元,較上年預算安排增加698.82萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出18579.63萬元,較上年預算安排增加7341.56萬元;商品和服務支出1081.47萬元,較上年預算安排減少2355.32萬元;對個人和家庭的補助122.43萬元,較上年預算安排增加70.32萬元;債務利息及費用支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出112萬元,較上年預算安排減少428萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年東湖公安分局單位財政撥款支出預算總額19885.53萬元,較上年預算安排增加4418.06萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出17250.55萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出萬元,社會保障和就業(yè)支出1385.53萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出1249.45萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,其他支出0萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出19862.21萬元,較上年預算安排增加4605.24萬元;其中:工資福利支出18546.31萬元,商品和服務支出1081.47萬元,對個人和家庭的補助 122.43萬元,資本性支出112萬元。項目支出23.32萬元,較上年預算安排減少487.18萬元;其中:工資福利支出 23.32萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元,其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2024年東湖公安分局單位政府性基金收入預算為0萬元,支出預算為0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
東湖公安分局本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出 。
(五)國有資本經營情況
2024年東湖公安分局單位國有資本經營收入預算為 0 萬元,支出預算為 0 萬元,其中:基本支出 0 萬元,項目支出 0萬元。
東湖公安分局本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2024年單位機關運行費預算1193.47萬元,比2023年預算減少2533.26萬元,下降68%。
(七)政府采購情況
2024年東湖公安分局部門所屬各單位政府采購總額112萬元,其中:政府采購貨物預算112萬元, 政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年7月31日,部門共有車輛 111輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 111輛。
2024年單位預算安排購置車輛9輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)項目情況說明
1.市級社會治理專項經費項目
1)項目概述:優(yōu)化綜合布局,解決戶籍窗口與接處警、糾紛調解共用大廳問題,打造“一站式”服務窗口。進一步提升派出所化解矛盾糾紛水平、優(yōu)化窗口服務水平。
2)立項依據(jù):23-東財預追字第587號
3)實施主體:南昌市公安局東湖分局
4)實施方案:優(yōu)化綜合布局,解決戶籍窗口與接處警、糾紛調解共用大廳問題,打造“一站式”服務窗口。進一步提升派出所化解矛盾糾紛水平、優(yōu)化窗口服務水平。
5)實施周期:2024年1月1日-2024年12月31日。
6)年度預算安排::10萬元
2.死亡撫恤金項目
1)項目概述:完成單位退休民警死亡一次性撫恤金和喪葬費發(fā)放。
2)立項依據(jù):24-東財預追字第202號
3)實施主體:南昌市公安局東湖分局
4)實施方案:完成單位退休民警死亡一次性撫恤金和喪葬費發(fā)放。
5)實施周期:2024年1月1日-2024年12月31日。
6)年度預算安排:23.32萬元
二、2024年 “三公”經費預算情況說明
2024年東湖公安分局為"三公"經費一般公共預算安排 325萬元,其中:
因公出國 8萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上
年安排保持一致。
公務接待5萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上
年安排保持一致。
公務用車運行200萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車購置112萬元,比上年增0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短
訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補本年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉和結余:上年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、
公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。