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  • 索引號(hào): i618267-0601-2023-0015 主題分類: 綜合政務(wù)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 生成日期: 2023-02-03 15:39
    文件編號(hào): 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
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    南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算

    第一部分 南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分 南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算情況說明

    一、單位預(yù)算收支情況說明

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    第三部分 南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算表

    一、《收支預(yù)算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財(cái)政撥款收支總表》

    五、《一般公共預(yù)算支出表》

    六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

    七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

    八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

    十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

    十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局概況

    一、單位主要職責(zé)

    區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局主要職責(zé):

    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理、信息安全等方面的法律、法規(guī)和政策。

    (二)為區(qū)“智慧城市”、“數(shù)字政府”建設(shè)提供技術(shù)支持。

    (三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、政務(wù)云平臺(tái)、公共支撐平臺(tái)、通用應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、管理、保障運(yùn)行和安全保障工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)(街道、管理處)電子政務(wù)建設(shè)。

    (四)負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)管理。擬訂政務(wù)數(shù)據(jù)體系規(guī)劃并組織實(shí)施,建設(shè)、管理基礎(chǔ)信息資源庫(kù),統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)的歸集、管理、分析和應(yīng)用工作,推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享和開放。

    (五)負(fù)責(zé)對(duì)電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施集約化管理和監(jiān)督指導(dǎo);會(huì)同相關(guān)部門對(duì)財(cái)政性資金投資的信息化項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)前技術(shù)評(píng)審和項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行情況的監(jiān)督及績(jī)效評(píng)估。

    (六)負(fù)責(zé)推進(jìn)信息安全管理。推進(jìn)信息安全保障體系建設(shè),組織實(shí)施信息安全防護(hù)、應(yīng)急管理和處置。統(tǒng)籌電子政務(wù)安全管理工作,指導(dǎo)監(jiān)督各部門電子政務(wù)安全工作。

    (七)負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革;負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化相關(guān)工作,按規(guī)定負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)管理,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及流程優(yōu)化等工作。

    (八)統(tǒng)籌政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),推動(dòng)政務(wù)服務(wù)一體化和改革創(chuàng)新;負(fù)責(zé)政務(wù)大廳的建設(shè)、運(yùn)行管理和進(jìn)駐單位及人員的日常管理考核;負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳的建設(shè)和運(yùn)行管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)(街道、管理處)和各部門開展政務(wù)服務(wù)工作。

    (九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌政府網(wǎng)站工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站建設(shè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政府網(wǎng)站建設(shè)和管理。

    (十)負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理和信息安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、效能監(jiān)督和考核工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理和信息安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

    (十一)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

    二.2023年主要工作任務(wù)

    區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年主要工作任務(wù)是:

    一是持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)上辦。完善“網(wǎng)上辦事”支撐平臺(tái),推動(dòng)“一網(wǎng)通辦”建設(shè),確保依申請(qǐng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率90%以上。

    二是深化“受審分離”改革。嚴(yán)格落實(shí)一窗“收件、出件”,在線實(shí)時(shí)傳遞服務(wù)對(duì)象線上線下遞交的申報(bào)材料和辦理結(jié)果。

    三是探索極簡(jiǎn)政務(wù)服務(wù)。推動(dòng)更多依申請(qǐng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)采取“告知承諾”、“綠色通道”、“幫辦代辦”、“并聯(lián)審批”、“一件事一次辦”、“秒批秒辦”等極簡(jiǎn)政務(wù)服務(wù)。

    四、持續(xù)拓展“贛政通”服務(wù)功能。通過技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、數(shù)據(jù)融合,加快實(shí)現(xiàn)跨層級(jí)、跨部門、跨系統(tǒng)的政務(wù)大協(xié)同。 持續(xù)擴(kuò)大平臺(tái)覆蓋范圍,推動(dòng)更多參與政務(wù)活動(dòng)的單位接入,實(shí)現(xiàn)區(qū)屬單位全覆蓋。梳理機(jī)關(guān)內(nèi)部辦事事項(xiàng),依托數(shù)據(jù)共享整合 項(xiàng)接入贛政通。持續(xù)推動(dòng)?xùn)|湖區(qū)特色應(yīng)用建設(shè),在“贛政通”中上線“贛政通”資源中心,東湖區(qū)內(nèi)網(wǎng)門戶等應(yīng)用。

    三、單位基本情況

    東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局共有預(yù)算單位 1個(gè),包括:局本級(jí)1個(gè)。其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè),東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局;公益一類事業(yè)單位0個(gè);公益二類事業(yè)單位0個(gè);自收自支事業(yè)單位0個(gè)。

    編制人數(shù)8人,其中:行政編制5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制3人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)4人,其中:在職人數(shù)4人,包括行政人員2人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制2人;離休人員0人,退休人員3人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

    第二部分  南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算情況說明

    一、單位預(yù)算收支情況說明

    (一)收入預(yù)算情況

    2023年東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局收入預(yù)算總額為305.62萬元,比上年減少164.51萬元,下降53.83%;其中:財(cái)政撥款收入305.62萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元;事業(yè)收入0元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

    (二)支出預(yù)算情況

    2023年區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局支出預(yù)算總額為305.62萬元,比上年減少164.51萬元,下降53.83%。

    其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出68.47萬元,包括工資福利支出58.83萬元,日常公用支出8.45萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.19萬元;項(xiàng)目支出237.15萬元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出237.15萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)279.42萬元;外交0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出8.09萬元;衛(wèi)生健康支出6.97萬元;住房保障支出11.15萬元。

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出231.13萬元,占支出預(yù)算總額的75.62%;商品和服務(wù)支出71.3萬元,占支出預(yù)算總額的23.33%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.19萬元,占支出預(yù)算總額的0.39%;資本性支出2萬元,占支出預(yù)算總額的0.65%

    (三)財(cái)政撥款支出情況

    2023年東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算305.62萬元,較上年增加35.49萬元,增加13.14%;具體情況是:農(nóng)林水事務(wù)0萬元,占財(cái)政撥款支出的0%;教育0萬元,占財(cái)政撥款支出的0%;一般公共服務(wù)279.42萬元,占支出預(yù)算總額的91.43%;社會(huì)保障和就業(yè)支出8.09萬元,占支出預(yù)算總額的2.65%;衛(wèi)生健康支出6.97萬元,占支出預(yù)算總額的2.28%;住房保障支出11.14萬元,占支出預(yù)算總額的3.65%。

    (四)政府性基金情況

    本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

    (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

    本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為279.42萬元,較上年預(yù)算安排增加26.15萬元,增長(zhǎng)10.32%。增加的原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    (七)政府采購(gòu)情況說明

    2023年我政府采購(gòu)預(yù)算共安排10萬元,其中:貨物預(yù)算10萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

    (八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

    2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛,單位沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

    (九)項(xiàng)目績(jī)效情況

    1.窗口工作人員工作服項(xiàng)目:

    1)項(xiàng)目概述:貫徹落實(shí)好上級(jí)單位對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的各項(xiàng)要求,提升政務(wù)服務(wù)形象,提振窗口工作人員精神面貌。

    2)實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局。

    3)實(shí)施周期:2023年。

    4)年度預(yù)算安排:23.2萬元。

    5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

    數(shù)量指標(biāo):窗口工作人員數(shù)58人。

    質(zhì)量指標(biāo):窗口工作人員工作服發(fā)放到位率100%。

    時(shí)效指標(biāo):工作完成時(shí)間  2023年12月前。

    成本指標(biāo):工作服采購(gòu)價(jià)格≤4000元/套。

    社會(huì)效益指標(biāo):全面提升工作人員精氣神,提升政府工作人員形象及辦事效率“效果顯著”。

    滿意度指標(biāo):辦事人員滿意度≥95%。

    2.服務(wù)外包工資:

    1)項(xiàng)目概述:按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)發(fā)放外聘人員工資,保障外聘工作人員的生活水平,提高其工作積極性。  

    2)實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局

    3)實(shí)施周期:2023年。

    4)年度預(yù)算安排:172.3萬元。

    5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

    數(shù)量指標(biāo):聘用政務(wù)服務(wù)窗口工作人員27人。

    質(zhì)量指標(biāo):窗口工作人員工作考核達(dá)標(biāo)率≥90%。

    時(shí)效指標(biāo):工作人員聘用時(shí)長(zhǎng)11個(gè)月。

    成本指標(biāo):聘用工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)≤7萬/人/年。

    社會(huì)效益指標(biāo):保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn),營(yíng)造良好的辦事環(huán)境和工作環(huán)境“有效保障”。

    滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)單位人員滿意度≥95%。

    3.政數(shù)局事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:

    1)項(xiàng)目概述:推進(jìn)實(shí)體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務(wù),持續(xù)優(yōu)化服務(wù)行為,以實(shí)實(shí)在在的成效著力提高群眾滿意度。  

    2)實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局。

    3)實(shí)施周期:2023年

    4)年度預(yù)算安排:41.65萬元。

    5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

    數(shù)量指標(biāo):網(wǎng)上服務(wù)大廳行政審批事項(xiàng)≥90項(xiàng)、完成實(shí)體大廳智能化升級(jí)改造=1個(gè)。

    質(zhì)量指標(biāo):審批事項(xiàng)網(wǎng)上辦結(jié)率=100%、企業(yè)和群眾辦事效率提高率≥90%。

    時(shí)效指標(biāo):服務(wù)中心大廳窗口按時(shí)辦結(jié)率=100%

    成本指標(biāo):工作服采購(gòu)價(jià)格≤4000元/套。

    社會(huì)效益指標(biāo):有效保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高辦事效率“有效保障”。

    滿意度指標(biāo):無

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.8萬元。其中:

    1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元。

    2.公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元,比上年增加1.8萬元。增加的原因主要是:機(jī)構(gòu)改革職能新增。

    3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元。

    4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元。

    第三部分  南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算表

    一、《收支預(yù)算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財(cái)政撥款收支總表》

    五、《一般公共預(yù)算支出表》

    六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

    七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

    八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

    十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

    十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

    (注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)建議修改為 與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    (四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

    (六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    (七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

    (八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

    (九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

    (一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    (五)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

    (六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    (七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

    (八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    (九)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    (十)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    (十一)一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    (十二)科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

    (十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    (十四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    (十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    (十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    (十七)農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    (十八)交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    (十九)資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    (二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    (二十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    (二十二)國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    (二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。

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