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  • 索引號(hào): A25010-8840-8165-7193-5116-7634 主題分類:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)財(cái)政局 生成日期: 2020-11-11 09:00
    文件編號(hào): 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
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    東湖區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算

    東湖區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算

       

    第一部分東湖區(qū)財(cái)政局概況

       一、部門主要職責(zé)

        二、部門基本情況

    第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

        第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

        情況說明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        七、政府采購支出情況說明

        八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

        九、預(yù)算績(jī)效情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分東湖區(qū)財(cái)政局概況

    一、部門主要職能

    區(qū)財(cái)政局是主管財(cái)政工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:

    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政、稅收方針、政策及其他有關(guān)政策;擬定全區(qū)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的實(shí)施辦法和有關(guān)制度,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

    (二)參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)的決策和管理,提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;研究全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂全區(qū)中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。

    (三)承擔(dān)區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的任務(wù)。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告全區(qū)決算;組織制訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。

    (四)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi),管理罰沒物資及罰沒收入;管理財(cái)政票據(jù);統(tǒng)一管理區(qū)級(jí)預(yù)算外資金和財(cái)政專戶。

    (五)組織制定國(guó)庫管理制度和國(guó)庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國(guó)庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫現(xiàn)金管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè);負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

    (六)負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

    (七)負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂區(qū)本級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

    (八)會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制全區(qū)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

    (九)負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

    (十)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題。

    (十一)參與財(cái)政性投融資項(xiàng)目的可行性評(píng)估、論證和方案設(shè)計(jì)等技術(shù)性工作;負(fù)責(zé)財(cái)政性投融資項(xiàng)目工程概、預(yù)算、決(結(jié))算的評(píng)價(jià)審查工作;參與財(cái)政性投融資項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)控制、竣工驗(yàn)收等工作。

    (十二)規(guī)范行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算,強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督,健全會(huì)計(jì)約束機(jī)制。

    (十三)負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開工作。

    (十四)負(fù)責(zé)與國(guó)稅、地稅部門的工作聯(lián)系,承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè),包括:二級(jí)單位東湖區(qū)會(huì)計(jì)核算中心。

    本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)36人,其中在職人員27人,離休人員1人,退休人員8人;年末其他人員12人;年末學(xué)生人數(shù)  0人。

    第二部分  2019年度部門決算表(見附表)

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2019年度收入總計(jì)1578.51萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319.72萬元,較2018年減少110.38萬元,下降6.54 %;本年收入合計(jì)1258.79萬元,較2018年減少360.22萬元,下降22.25 %,主要原因是:縮減經(jīng)費(fèi)支出。

    本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1213.84萬元,占96.43 %

    二、支出決算情況說明

    本部門2019年度支出總計(jì)  1578.51萬元,其中本年支出合計(jì)1566.76萬元,較2018年減少110.38萬元,下降6.54%,主要原因是:經(jīng)費(fèi)縮減;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.75萬元,較2018年減少16.68萬元,下降58.67%,主要原因是:2019年經(jīng)費(fèi)支出占用上年結(jié)余比較大,預(yù)算撥款更加合理。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1566.76萬元,占100 %;項(xiàng)目支出0萬元,占0 %

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1566.77萬元,決算數(shù)為1566.77  萬元,完成年初預(yù)算的100 %。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  1229.37萬元,決算數(shù)為1229.37  萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:完成。

    (二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0  %

    (三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  29.46萬元,決算數(shù)為29.46萬元,完成年初預(yù)算的100 %

    (四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為  7.2萬元,決算數(shù)為7.2萬元,完成年初預(yù)算的100 %

    (五)資源勘探信息支出年初預(yù)算數(shù)為 280萬元,決算數(shù)為280萬元,完成年初預(yù)算的100 %

    (六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.74萬元,決算數(shù)為20.74萬元,完成年初預(yù)算的100 %

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1479.22萬元,其中:

    (一)   工資福利支出716.57萬元,較2018年增加59.55萬元,增長(zhǎng)9.06%,主要原因是:人員增加。

    (二)商品和服務(wù)支出408.57萬元,較2018年減少85.35萬元,下降17.28 %,主要原因是:經(jīng)費(fèi)支出減少。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出354.07萬元,較2018年增加348.55萬元,增長(zhǎng)6314.31 %,主要原因是:代發(fā)兩年市高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)管理考核縣區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)支出。

    (四)資本性支出0萬元,較2018年減少123.11萬元,下降100 %,主要原因是:沒有此方面支出。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,決算數(shù)為0.87萬元,完成年初預(yù)算的29 %,決算數(shù)較2018年減少0.16萬元,下降15.53%,其中:

    (一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為  0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)  0萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒有。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年減少0萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒有。

    (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0.87萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少)  0萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  3萬元,決算數(shù)為0.87萬元,完成年初預(yù)算的29 %,決算數(shù)較2018年減少0.16萬元,下降15.53%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:支出減少。

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  408.57萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)減少12.19萬元,降低2.90 %,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出等(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2019年度政府采購支出總額22.71萬元,其中:政府采購貨物支出3.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出19.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。(省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止20191231日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是車改后二級(jí)單位借用車輛。

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

       (一)績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金129.90萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %

        組織對(duì)“時(shí)政監(jiān)督、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)”等項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出129.90萬元。其中,對(duì)“時(shí)政監(jiān)督、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)”等項(xiàng)目分別委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,2019年財(cái)政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成情況如下:

    ①時(shí)政監(jiān)督、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)子項(xiàng)目完成情況如下:

    1.     完成東湖區(qū)2018年建筑立面“面改美”提升工程跟蹤評(píng)審工作;

    2.     完成工程預(yù)算審核項(xiàng)目共計(jì)74個(gè),另有百花洲景區(qū)綜合改造跟蹤評(píng)審、2017年產(chǎn)業(yè)三看跟蹤評(píng)審以及鐵路沿線綜合整治等工程結(jié)算項(xiàng)目;

    3.     完成5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)審工作、1個(gè)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)和1個(gè)運(yùn)行監(jiān)控評(píng)價(jià)工作,7個(gè)項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作;

    4.     完成1個(gè)PPP項(xiàng)目再論證工作。

    ②網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)及設(shè)備購置費(fèi)子項(xiàng)目完成情況如下:

    實(shí)際完成南昌市東湖區(qū)財(cái)政局大平臺(tái)、東湖區(qū)財(cái)政局賬戶資金管理系統(tǒng)及金財(cái)工程平臺(tái),以及江西省非稅收入收繳管理系統(tǒng)、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)、南昌市東湖區(qū)指標(biāo)管理系統(tǒng)、薪酬核對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作和南昌市東湖區(qū)財(cái)政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)工作。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇12個(gè)項(xiàng)目)。

    評(píng)分結(jié)果:評(píng)價(jià)組圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析,財(cái)務(wù)核查、實(shí)地核查及深度訪談等方式,對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公正、合理、有效的評(píng)價(jià),最終評(píng)價(jià)結(jié)果為92.20分,依據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)劃分,本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

    12019年度財(cái)政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目得分表

    項(xiàng)目名稱

    項(xiàng)目投入

    10分)

    項(xiàng)目產(chǎn)出

    50分)

    項(xiàng)目效益

    30分)

    項(xiàng)目滿意度

    10分)

    總分

    2019年度財(cái)政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

    10.00

    42.20

    30.00

    10.00

    92.20

    東湖區(qū)財(cái)政局依據(jù)《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(贛發(fā)〔20198號(hào))、《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《東湖區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金暫行管理辦法》的通知》(東財(cái)字〔201977號(hào))等文件精神,對(duì)東湖區(qū)各部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作、投資評(píng)審工作、財(cái)政監(jiān)督業(yè)務(wù)、“金財(cái)工程”設(shè)備購置、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)工作等。項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好,在2019年度縣區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作獲得“優(yōu)秀縣區(qū)”評(píng)價(jià),但存在年初預(yù)算編制不精細(xì)、財(cái)務(wù)規(guī)范性待提高等情況。

    第四部分名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

      3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

      6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)()行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

      14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

      15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

      16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

      17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

      18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

      19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

      20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

      21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

      25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

      26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

      27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

      28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

      29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

      30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

      31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

      33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


    附表


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