索引號(hào): | A25010-8840-8165-7193-5116-7634 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)財(cái)政局 | 生成日期: | 2020-11-11 09:00 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
東湖區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)財(cái)政局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)財(cái)政局概況
一、部門主要職能
區(qū)財(cái)政局是主管財(cái)政工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政、稅收方針、政策及其他有關(guān)政策;擬定全區(qū)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的實(shí)施辦法和有關(guān)制度,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
(二)參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)的決策和管理,提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;研究全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂全區(qū)中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。
(三)承擔(dān)區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的任務(wù)。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告全區(qū)決算;組織制訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。
(四)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi),管理罰沒物資及罰沒收入;管理財(cái)政票據(jù);統(tǒng)一管理區(qū)級(jí)預(yù)算外資金和財(cái)政專戶。
(五)組織制定國(guó)庫管理制度和國(guó)庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國(guó)庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫現(xiàn)金管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè);負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。
(六)負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
(七)負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂區(qū)本級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。
(八)會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制全區(qū)社會(huì)保障預(yù)決算草案。
(九)負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。
(十)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題。
(十一)參與財(cái)政性投融資項(xiàng)目的可行性評(píng)估、論證和方案設(shè)計(jì)等技術(shù)性工作;負(fù)責(zé)財(cái)政性投融資項(xiàng)目工程概、預(yù)算、決(結(jié))算的評(píng)價(jià)審查工作;參與財(cái)政性投融資項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)控制、竣工驗(yàn)收等工作。
(十二)規(guī)范行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算,強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督,健全會(huì)計(jì)約束機(jī)制。
(十三)負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開工作。
(十四)負(fù)責(zé)與國(guó)稅、地稅部門的工作聯(lián)系,承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個(gè),包括:二級(jí)單位東湖區(qū)會(huì)計(jì)核算中心。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù) 36人,其中在職人員 27 人,離休人員 1 人,退休人員 8 人;年末其他人員 12 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì) 1578.51萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 319.72萬元,較2018年減少110.38 萬元,下降6.54 %;本年收入合計(jì) 1258.79萬元,較2018年減少360.22萬元,下降22.25 %,主要原因是:縮減經(jīng)費(fèi)支出。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 1213.84 萬元,占 96.43 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 1578.51萬元,其中本年支出合計(jì) 1566.76萬元,較2018年減少110.38萬元,下降6.54%,主要原因是:經(jīng)費(fèi)縮減;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11.75萬元,較2018年減少 16.68 萬元,下降58.67%,主要原因是:2019年經(jīng)費(fèi)支出占用上年結(jié)余比較大,預(yù)算撥款更加合理。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1566.76萬元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1566.77萬元,決算數(shù)為1566.77 萬元,完成年初預(yù)算的100 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1229.37 萬元,決算數(shù)為1229.37 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:完成。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的0 %。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 29.46萬元,決算數(shù)為 29.46 萬元,完成年初預(yù)算的100 %。
(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 7.2萬元,決算數(shù)為 7.2萬元,完成年初預(yù)算的100 %。
(五)資源勘探信息支出年初預(yù)算數(shù)為 280萬元,決算數(shù)為 280萬元,完成年初預(yù)算的100 %。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 20.74萬元,決算數(shù)為20.74萬元,完成年初預(yù)算的100 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1479.22 萬元,其中:
(一) 工資福利支出 716.57 萬元,較2018年增加59.55萬元,增長(zhǎng)9.06%,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出408.57 萬元,較2018年減少85.35 萬元,下降17.28 %,主要原因是:經(jīng)費(fèi)支出減少。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出354.07 萬元,較2018年增加348.55萬元,增長(zhǎng)6314.31 %,主要原因是:代發(fā)兩年市高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)管理考核縣區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)支出。
(四)資本性支出 0 萬元,較2018年減少 123.11 萬元,下降100 %,主要原因是:沒有此方面支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元,決算數(shù)為 0.87 萬元,完成年初預(yù)算的 29 %,決算數(shù)較2018年減少0.16萬元,下降15.53%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒有。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年減少0萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒有。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.87 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元,決算數(shù)為 0.87 萬元,完成年初預(yù)算的29 %,決算數(shù)較2018年減少0.16萬元,下降15.53%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:支出減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 408.57 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)減少12.19 萬元,降低2.90 %,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出等(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 22.71萬元,其中:政府采購貨物支出3.00萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 19.71 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是車改后二級(jí)單位借用車輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金 129.90 萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對(duì)“時(shí)政監(jiān)督、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)”等項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 129.90 萬元。其中,對(duì)“時(shí)政監(jiān)督、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)”等項(xiàng)目分別委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,2019年財(cái)政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成情況如下:
①時(shí)政監(jiān)督、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)子項(xiàng)目完成情況如下:
1. 完成東湖區(qū)2018年建筑立面“面改美”提升工程跟蹤評(píng)審工作;
2. 完成工程預(yù)算審核項(xiàng)目共計(jì)74個(gè),另有百花洲景區(qū)綜合改造跟蹤評(píng)審、2017年產(chǎn)業(yè)三看跟蹤評(píng)審以及鐵路沿線綜合整治等工程結(jié)算項(xiàng)目;
3. 完成5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)審工作、1個(gè)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)和1個(gè)運(yùn)行監(jiān)控評(píng)價(jià)工作,7個(gè)項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作;
4. 完成1個(gè)PPP項(xiàng)目再論證工作。
②網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)及設(shè)備購置費(fèi)子項(xiàng)目完成情況如下:
實(shí)際完成南昌市東湖區(qū)財(cái)政局大平臺(tái)、東湖區(qū)財(cái)政局賬戶資金管理系統(tǒng)及金財(cái)工程平臺(tái),以及江西省非稅收入收繳管理系統(tǒng)、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)、南昌市東湖區(qū)指標(biāo)管理系統(tǒng)、薪酬核對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作和南昌市東湖區(qū)財(cái)政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)工作。
。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。
評(píng)分結(jié)果:評(píng)價(jià)組圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析,財(cái)務(wù)核查、實(shí)地核查及深度訪談等方式,對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公正、合理、有效的評(píng)價(jià),最終評(píng)價(jià)結(jié)果為92.20分,依據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)劃分,本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
表1:2019年度財(cái)政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目得分表
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目投入 (10分) |
項(xiàng)目產(chǎn)出 (50分) |
項(xiàng)目效益 (30分) |
項(xiàng)目滿意度 (10分) |
總分 |
2019年度財(cái)政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
10.00 |
42.20 |
30.00 |
10.00 |
92.20 |
東湖區(qū)財(cái)政局依據(jù)《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(贛發(fā)〔2019〕8號(hào))、《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《東湖區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金暫行管理辦法》的通知》(東財(cái)字〔2019〕77號(hào))等文件精神,對(duì)東湖區(qū)各部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作、投資評(píng)審工作、財(cái)政監(jiān)督業(yè)務(wù)、“金財(cái)工程”設(shè)備購置、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)工作等。項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好,在2019年度縣區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作獲得“優(yōu)秀縣區(qū)”評(píng)價(jià),但存在年初預(yù)算編制不精細(xì)、財(cái)務(wù)規(guī)范性待提高等情況。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。
31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。