索引號(hào): | u335002-0601-2022-0003 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)應(yīng)急管理局 | 生成日期: | 2021-11-26 16:39 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職能
1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策;
2、綜合監(jiān)督管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作;分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì),擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)察、監(jiān)督工作;
3、依法對(duì)全區(qū)的安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)察。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令,并做出行政處理決定;
4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和目標(biāo),對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核;
5、負(fù)責(zé)發(fā)布全區(qū)的安全生產(chǎn)信息;綜合管理全區(qū)各類事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作;組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查和處理工作;對(duì)一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案,受區(qū)政府委托對(duì)有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案,并按規(guī)定向上報(bào)告;
6、督促全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和辦證工作;組織實(shí)施對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門的查處工作;
7、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育、培訓(xùn)工作;
8、負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和下達(dá)限期整改通知書,并對(duì)整改工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查,組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作;
9、承辦區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他工作;承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 15 人,其中在職行政人員 6人,全額補(bǔ)助事業(yè)人員7人,離休人員 0 人,退休人員 2 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 679.39 萬元,較2019年增加 66.01 萬元,增長(zhǎng) 10.76 %,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.28 萬元,較2019年減少 5.48 萬元,下降 62.56 %;本年收入合計(jì) 676.1 萬元,較2019年增加 71.48 萬元,增長(zhǎng) 11.82 %。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 675.1 萬元,占 99.85 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 1 萬元,占 0.15 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 679.39 萬元,較2019年增加 66.01 萬元,增長(zhǎng) 10.76 %,其中本年支出合計(jì) 622.92 萬元,較2019年增加 12.14 萬元,增長(zhǎng) 1.99 %;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56.47 萬元,較2019年增加 53.87 萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 606.26 萬元,占 97.33 %;項(xiàng)目支出 16.66 萬元,占 2.67 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 341.32 萬元,決算數(shù)為 621.91 萬元,較2019年增加 11.13 萬元,增長(zhǎng) 1.82 %,完成年初預(yù)算的 198.75 %。其中:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 11.49 萬元,決算數(shù)為 132.07 萬元。
(二)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 8.62 萬元,決算數(shù)為 8.62萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
(三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為 321.21 萬元,決算數(shù)為 481.22萬元,完成年初預(yù)算的 149.81 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 259.91 萬元,較2019年增加 46.44 萬元,增長(zhǎng) 21.75 %,其中:
(一)工資福利支出 222.16 萬元,較2019年增加 28.48 萬元,增長(zhǎng) 14.7 %。
(二)商品和服務(wù)支出 37.75 萬元,較2019年增加 17.96 萬元,增長(zhǎng) 90.75 %。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元,較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。
(四)資本性支出 0 萬元,較2019年增加(減少)0 萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.2 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2019年減少 0.2 萬元,下降 100 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,因公出國(guó)(境)累計(jì)0團(tuán)組,累計(jì)因公出國(guó)(境)0人,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.2 萬元,決算數(shù)為 0萬元,公務(wù)接待0批次,接待0人次,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年減少 0.2 萬元,增下降 100 %,主要原因是2020年度無公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車保有量0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.75 萬元(與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加 17.96 萬元,增長(zhǎng) 90.75 %,主要原因是:資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 21.63 萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 21.63 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 21.63 萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.99 萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 4,58 %。(區(qū)級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門(部門)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 16.66萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對(duì)“安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金” 1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 16.66 萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中,對(duì)“安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金”委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,樹立安全發(fā)展理念,弘揚(yáng)生命至上、安全第一的思想,以深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要思想為主線,以貫徹落實(shí)省、市《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見》和新修訂的《江西省安全生產(chǎn)條例》為抓手,以防范遏制較大以上事故為重點(diǎn),切實(shí)減少一般事故,有效控制較大事故,堅(jiān)決遏制重特大事故。
評(píng)價(jià)方法主要采用了文件核查、財(cái)務(wù)核查及問卷調(diào)查等方法,以掌握項(xiàng)目詳細(xì)情況,并對(duì)采集的數(shù)據(jù)作詳細(xì)的分析和統(tǒng)計(jì)。文件核查主要用以核實(shí)項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性以及項(xiàng)目運(yùn)行的各項(xiàng)要求,從而確定評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和范圍;財(cái)務(wù)核查則是通過專業(yè)財(cái)務(wù)人員通過查看項(xiàng)目相關(guān)財(cái)務(wù)憑證,掌握評(píng)審工作專項(xiàng)項(xiàng)目資金的使用情況;問卷調(diào)查則是對(duì)評(píng)審工作專項(xiàng)項(xiàng)目的相關(guān)受益群體進(jìn)行,了解其對(duì)評(píng)審工作專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)看法及滿意狀況。
組織對(duì)“南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí)” 1 個(gè)部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出 622.91 萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中,對(duì)“南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí)”整體支出委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2020年度整體預(yù)算支出為341.32萬元,其中基本支出159.82萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)151.15萬元、公用經(jīng)費(fèi)8.67萬元;項(xiàng)目支出為181.50萬元。2020年度決算支出為622.92萬元,其中基本支出為606.25萬元,項(xiàng)目支出為16.66萬元,預(yù)算執(zhí)行率182.5%。
2020年度我局黨組堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理重要論述和視察江西重要指示精神為總攬,堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識(shí)、底線思維,穩(wěn)步深化應(yīng)急管理體制改革,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控、專項(xiàng)整治、執(zhí)法檢查和基礎(chǔ)建設(shè),發(fā)揮了安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管職能,全年來未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故,安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)。。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)將2020年度區(qū)級(jí)部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。)
我部門今年在區(qū)級(jí)部門決算中反映安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 93 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 181.5 萬元,執(zhí)行數(shù)為16.66 萬元,完成預(yù)算的 9.18 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:專家指導(dǎo)服務(wù)企業(yè)30家,實(shí)際指導(dǎo)36家。查擺、整改各類安全隱患70條,實(shí)際查到83條。強(qiáng)化危險(xiǎn)化學(xué)品安全整治,確保無重大安全隱患實(shí)際完成指標(biāo)值100%,強(qiáng)化小微工貿(mào)企業(yè)的監(jiān)管率實(shí)際完成值98%。根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行方案要求,實(shí)施嚴(yán)格項(xiàng)目管理,截止2020年12底項(xiàng)目已按時(shí)完成保質(zhì)保量工作。本年項(xiàng)目實(shí)際收到10萬元,實(shí)際支出16.66萬元,成本控制力較小。
不定期開展應(yīng)急演練、文藝晚會(huì)、應(yīng)急救護(hù)等活動(dòng)。做好信息收集、后勤保障、值班值守、災(zāi)情數(shù)據(jù)匯總上報(bào)、預(yù)警信息發(fā)布等防汛減災(zāi)救災(zāi)各項(xiàng)工作。開展全區(qū)燃?xì)忸悺⑻胤N設(shè)備類、危險(xiǎn)物品類綜合演練。該項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。各項(xiàng)工作均按時(shí)完成,但也存在部分應(yīng)急活動(dòng)演練不到位的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化安全監(jiān)管責(zé)任考核。建議把應(yīng)急管理作為衡量各責(zé)任部門促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、社會(huì)治理、綜治維穩(wěn)成效的重要指標(biāo),將全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)管理績(jī)效考核指標(biāo)中應(yīng)急管理分值提高至3分以上(和市級(jí)層面相同)。加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)。通過組織、人社等部門通過考錄、遴選、專業(yè)選調(diào)等方式拓寬和優(yōu)化人員進(jìn)入我局渠道,提高人員進(jìn)入的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),關(guān)心關(guān)愛應(yīng)急管理崗位事業(yè)編干部,拓寬事業(yè)編干部選拔、任用、交流渠道,對(duì)長(zhǎng)期在同一崗位工作超過10年,尤其是長(zhǎng)期在行政執(zhí)法崗位工作人員在全區(qū)范圍實(shí)行輪崗交換。建立行政指揮與戰(zhàn)術(shù)指揮雙核運(yùn)行的協(xié)調(diào)機(jī)制。在自然災(zāi)害和生產(chǎn)事故應(yīng)急狀態(tài)下,從確保應(yīng)急決策的執(zhí)行效率、重要資源的快速調(diào)配出發(fā),行政指揮部以主要領(lǐng)導(dǎo)為行政總指揮,應(yīng)急部門協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類重難點(diǎn)問題,調(diào)度各類行政資源,督促執(zhí)行各類行政決策,以及整體行動(dòng)涉及的其他各方面應(yīng)對(duì)工作;戰(zhàn)術(shù)指揮部由業(yè)務(wù)部門及相應(yīng)專家組成,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)救援和突發(fā)事件處置,并確保兩個(gè)指揮部信息暢通、溝通充分、工作有序。
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
每個(gè)區(qū)級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開,報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》。
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) (20分) |
專家指導(dǎo)服務(wù)企業(yè) |
30家 |
36家 |
10 |
10 |
|
|
查擺、整改各類安全隱患條數(shù) |
70條 |
83條 |
10 |
10 |
|
|||
質(zhì)量指標(biāo) (15分) |
強(qiáng)化危險(xiǎn)化學(xué)品安全整治,確保無重大安全隱患 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||
強(qiáng)化小微工貿(mào)企業(yè)的監(jiān)管率 |
100% |
98% |
8 |
7 |
年初疫情期間監(jiān)管率下降 |
|||
時(shí)效指標(biāo) (5分) |
是否按時(shí)保質(zhì)保量完成工作 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
成本指標(biāo) (10分) |
項(xiàng)目預(yù)算成本控制數(shù) |
181.5萬 |
16.66萬 |
10 |
8 |
該項(xiàng)目成本規(guī)劃為用多少撥多少 |
||
效益指標(biāo)(40分) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
實(shí)施該項(xiàng)目不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益 |
- |
- |
- |
- |
|
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社會(huì)效益 指標(biāo)(20分) |
不定期開展應(yīng)急演練、文藝晚會(huì)、應(yīng)急救護(hù)等活動(dòng) |
100% |
90% |
10 |
8 |
疫情期間適當(dāng)減少各項(xiàng)聚集性活動(dòng) |
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做好信息收集、后勤保障、值班值守、災(zāi)情數(shù)據(jù)匯總上報(bào)、預(yù)警信息發(fā)布等防汛減災(zāi)救災(zāi)各項(xiàng)工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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生態(tài)效益 指標(biāo)(10分) |
開展全區(qū)燃?xì)忸悺⑻胤N設(shè)備類、危險(xiǎn)物品類綜合演練 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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可持續(xù)影響指標(biāo)(10分) |
該項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng) |
100% |
95% |
10 |
8 |
各項(xiàng)工作均按時(shí)完成,但也存在部分應(yīng)急活動(dòng)演練不到位的現(xiàn)象 |
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滿意度 指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10分) |
地域周邊居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
93 |
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第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指部門從主管部門和上級(jí)部門取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬部門上繳收入:指部門附屬的獨(dú)立核算部門按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬部門上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)部門在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬部門上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)部門當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政部門(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)的基本支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政部門(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)部門的基本支出,不包括行政部門(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)部門。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)部門離退休(款)歸口管理的行政部門離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政部門(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)部門離退休(款)事業(yè)部門離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政部門醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政部門基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政部門的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。
31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。