索引號: | s224672-0601-2024-0002 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)民政局 | 生成日期: | 2024-02-19 11:12 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
東湖區(qū)婚姻登記中心2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)婚姻登記中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)婚姻登記中心2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)婚姻登記中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)婚姻登記中心概況
一、單位主要職責(zé)
東湖區(qū)婚姻登記中心為南昌市東湖區(qū)民政局管理的正股級公益一類事業(yè)單位。主要承擔(dān)為人民群眾的婚姻和收養(yǎng)登記提供服務(wù);受主管部門委托辦理婚姻登記補(bǔ)發(fā)婚姻證件,解除收養(yǎng)登記等職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年東湖區(qū)婚姻登記中心建制為股級單位無內(nèi)設(shè)科室。
編制人數(shù)小計(jì)5人,其中:行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助 事業(yè)編制人數(shù)5人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)2人,其中:在職人數(shù)小計(jì)2人,行政在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)2人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分
東湖區(qū)婚姻登記中心2024年單位預(yù)算表
第三部分 東湖區(qū)婚姻登記中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年東湖區(qū)婚姻登記中心收入預(yù)算總額為42.55萬元,較上年預(yù)算安排增加12.88萬元,其中財(cái)政撥款收入42.55萬元,較上年預(yù)算安排增加12.88萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年東湖區(qū)婚姻登記中心支出預(yù)算總額為42.55萬元,較上年預(yù)算安排增加12.88萬元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出42.55萬元,較上年預(yù)算安排增加12.88萬元;其中:工資福利支出36.52萬元,商品和服務(wù)支出5.23萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0.8萬元;項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出39.45萬元,較上年預(yù)算安排增加12.98萬元;住房保障支出3.09萬元,較上年預(yù)算安排減少0.11萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出36.52萬元,較上年預(yù)算安排增加12.5萬元;商品和服務(wù)支出5.23萬元,較上年預(yù)算安排增加0.58萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;資本性支出0.8萬元,較上年預(yù)算安排減少0.2萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年東湖區(qū)婚姻登記中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額42.55萬元,較上年預(yù)算安排增加12.88萬元;
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出39.45萬元,較上年預(yù)算安排增加12.98萬元;住房保障支出3.09萬元,較上年預(yù)算安排減少0.11萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出42.55萬元,較上年預(yù)算安排增加12.88萬元;其中:工資福利支出36.52萬元,商品和服務(wù)支出5.23萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0.8萬元;項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位非行政參公單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額0.8萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0.8萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日(各級財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時間),單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)項(xiàng)目情況說明
本單位本年度未安排項(xiàng)目。
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年東湖區(qū)婚姻登記中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:按照"三公"經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,與上年安排一致。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是: 按照"三公"經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,與上年安排一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:按照"三公"經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,與上年安排一致。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:按照"三公"經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,與上年安排一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列以前年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待支出)。