索引號: | i446439-0601-2023-0003 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
發(fā)布機構(gòu): | 東湖區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2023-02-03 10:36 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
目 錄
第一部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
十一、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成部門,主要職責是:1.承擔組織和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策,擬定全區(qū)性的統(tǒng)計改革方案、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃,指導全區(qū)統(tǒng)計工作。組織統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳貫徹和監(jiān)督檢查;依法查處統(tǒng)計違法案件。2.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。3.根據(jù)國家、省、市有關(guān)部門下發(fā)的重大國情國力普查計劃、方案,擬訂本區(qū)的實施方案,會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4.組織實施農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5.組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。6.參與各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。7.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)測,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。8.依法審批或者備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目,指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。9.負責管理區(qū)經(jīng)濟調(diào)查隊的工作,指導全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)。建立并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織指導揚子洲鎮(zhèn)、各街道(管理處)、各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),建立健全統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)。10.負責推進本單位的信息公開工作。 11.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門2023年主要工作任務(wù)
(一)做好全區(qū)國民經(jīng)濟運行監(jiān)測工作機制的配合工作
一是做好經(jīng)濟運行分析。開展經(jīng)濟運行統(tǒng)計監(jiān)測預(yù)警工作,收集、整理、分析全區(qū)各項經(jīng)濟指標運行情況,供區(qū)領(lǐng)導決策參考;
二是做好統(tǒng)計業(yè)務(wù)指導。向聯(lián)席會議各內(nèi)設(shè)機構(gòu)、各成員單位提供統(tǒng)計業(yè)務(wù)指導。
(二)推進統(tǒng)計督察整改工作
2022年11月17日,督察組以視頻會議方式向省委、省政府反饋了督察“回頭看”意見。我區(qū)有6個具體問題和12項整改措施,統(tǒng)計局有10個具體問題和16項整改措施,均需在2023年2月8日前整改完成。
(三)做好區(qū)委巡察整改工作
區(qū)委第二巡察組于2022年7月7日至9月16日對我局黨組進行了常規(guī)巡察,2022年10月26日反饋了巡察意見。向我局反饋了4個方面16類29個問題,我局確保整改到位并長期堅持。
(四)積極謀劃五經(jīng)普籌備工作
2023年將正式展開第五次全國經(jīng)濟普查,區(qū)統(tǒng)計局嚴格按照省、市統(tǒng)一部署,結(jié)合東湖實際,積極做好五經(jīng)普的各項工作安排,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng),為全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展注入新的動力。
(五)協(xié)調(diào)推進年度綜合考核工作
一是協(xié)調(diào)對接省考核指標情況。按照省考核方案,根據(jù)市委綜合考核辦要求,每月報送省考核指標推進表及分析材料至,每周報送對接表,及時掌握指標考核進度情況,分析薄弱項,幫助區(qū)領(lǐng)導有重點地開展工作;
二是統(tǒng)籌東湖區(qū)年度考核工作。每年統(tǒng)籌制定東湖區(qū)直單位及鎮(zhèn)(街道、管理處)年度考核方案,年初收集匯總各部門考核分數(shù),上報年度排名情況。
(六)持續(xù)夯實統(tǒng)計基層基礎(chǔ)
一是持續(xù)推進統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。按照《江西省統(tǒng)計基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)“三年行動”(2022-2024年)實施方案》要求,2023年需完成40%標準化任務(wù)。
二是按要求配齊基層統(tǒng)計人員。目前我區(qū)10個街辦中僅兩個街辦有正式編制統(tǒng)計員,2022年我局已向區(qū)政府專題報告,申請面向全社會公開招聘編外統(tǒng)計工作人員,列入?yún)^(qū)財政預(yù)算,已獲得了區(qū)領(lǐng)導批示同意。2023年,我局擬通過社會招聘6名統(tǒng)計人員,充實基層統(tǒng)計力量。同時通過全區(qū)事業(yè)單位招聘補充編制力量。
三、部門基本情況
東湖區(qū)統(tǒng)計局本部門共有預(yù)算單位 1個,包括:局本級。其中,行政機關(guān)1個:東湖區(qū)統(tǒng)計局;
編制人數(shù)29人,其中:行政編制5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制24人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實有人數(shù)26人,其中:在職人數(shù)22人,包括行政人員5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)人員17人;離休人員0人,退休人員4人。在校學生0人,其中:高等學校0人,中等專業(yè)學校0人,其他0人。
第二部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年東湖區(qū)統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為428.40萬元,比上年減少93.54萬元,下降17.92%;其中:財政撥款收入350.82萬元;項目撥款收入77.58萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年區(qū)統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為428.40萬元,比上年減少93.54萬元,下降17.92%。
其中:按支出項目類別劃分:基本支出428.40萬元,包括工資福利支出321.51萬元,日常公用支出26.85萬元,對個人和家庭的補助2.46萬元;項目支出77.58萬元,包括行政事業(yè)性項目支出77.58萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。
2023年區(qū)統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為428.40萬元。其中:按支出功能科目劃分:統(tǒng)計信息事務(wù)支出支出209.11萬元,占財政撥款支出的48.81%;行政單位醫(yī)療支出37.33萬元,占財政撥款支出的8.71%;機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出:43.11萬元,占財政撥款支出的10.06%;其他就業(yè)保障支出1.88萬元,占財政撥款支出的0.44%,住房保障支出59.4萬元,占財政撥款支出的13.87%,項目支出77.58萬元,占財政撥款支出的18.11%
2023年區(qū)統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為428.40萬元。其中:按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出321.51萬元,占支出預(yù)算總額的 75.05%;商品和服務(wù)支出26.85萬元,占支出預(yù)算總額的6.27%;對個人和家庭的補助支出2.46萬元,占支出預(yù)算總額的0.57%;項目支出77.58萬元,占支出預(yù)算總額的18.11%。
(三)財政撥款支出情況
2023年東湖區(qū)統(tǒng)計局財政撥款支出預(yù)算428.40萬元,較上年減少93.54萬元,下降17.92%;具體情況是:統(tǒng)計信息事務(wù)支出支出209.11萬元,占財政撥款支出的48.81%;行政單位醫(yī)療支出37.33萬元,占財政撥款支出的8.71%;機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出:43.11萬元,占財政撥款支出的10.06%;其他就業(yè)保障支出1.88萬元,占財政撥款支出的0.44%,住房保障支出59.4萬元,占財政撥款支出的13.87%,項目支出77.58萬元,占財政撥款支出的18.11%
(四)政府性基金情況
本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為286.69萬元。較上年減少130.19萬元,下降31.23%。減少的原因主要是:落實過緊日子,壓減一般性公共預(yù)算支出。
(七)政府采購情況說明
2023年本部門政府采購預(yù)算共安排0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。主要原因:本年度政府采購支出安排在五經(jīng)普專項經(jīng)費中。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年8月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛。安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0輛。
(九)項目績效情況
1.統(tǒng)計工作人員勞動經(jīng)費項目
1)項目概述:按照南昌市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于進一步加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作實施意見文件要求,發(fā)放社區(qū)和一套表企業(yè)統(tǒng)計人員勞動報酬,夯實基層統(tǒng)計基礎(chǔ)。
2)實施主體:東湖區(qū)統(tǒng)計局
3)實施周期:2023.1.1—2023.12.31
4)年度預(yù)算安排:62.28萬
5)績效目標和指標:
數(shù)量指標:按一套表企業(yè)統(tǒng)計員(1名)和社區(qū)統(tǒng)計員(1名)數(shù)量發(fā)放。
質(zhì)量指標:按市文件要求,每位統(tǒng)計員每月100元標準進行測算發(fā)放。
時效指標:每半年時間發(fā)放一次。
成本指標:按月統(tǒng)計企業(yè)、社區(qū)基層統(tǒng)計工作人員,每半年發(fā)放一次統(tǒng)計員勞動報酬。
社會效益指標:提升基層(社區(qū)、企業(yè))統(tǒng)計工作實效。
滿意度指標:提升社區(qū)、企業(yè)基層統(tǒng)計工作人員滿意度。
2.專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目:
1)項目概述:統(tǒng)計專項調(diào)查,包括一年一次的人口變動調(diào)查和每月進行的月度勞動力調(diào)查和住戶收支調(diào)查。
2)實施主體:東湖區(qū)統(tǒng)計局
3)實施周期:2023.1.1—2023.12.31
4)年度預(yù)算安排:15.3萬
5)績效目標和指標:按省、市要求開展,并完成城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、勞動力調(diào)查等專項調(diào)查,測算城鎮(zhèn)居民收支情況等指標。
數(shù)量指標:全區(qū)樣本戶60戶。
質(zhì)量指標:按照省、市文件要求完成各項調(diào)查。
時效指標:按照省市要求時間節(jié)點完成各項調(diào)查。
成本指標:按城鄉(xiāng)一體化樣本調(diào)查經(jīng)費補貼標準每月每戶180元
社會效益指標:為測算人均可支配收入等指標提供調(diào)查樣本,進行測算。
滿意度指標:為社會人均收支標準提供依據(jù),提升群眾滿意度。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.5萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:與上年持平。
2.公務(wù)接待費1.5萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:與上年持平。
3.公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:與上年持平。
4.公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:與上年持平。
第三部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
項目支出績效目標表(2023年度)
項目名稱 |
統(tǒng)計工作人員勞動報酬 |
|||
主管部門 |
121-南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
|
項目屬性 |
當年項目 |
項目日期范圍 |
2023.1.1 |
|
2023.12.31 |
||||
項目資金 (萬元) |
年度資金總額 |
62.28 |
||
其中:財政撥款 |
62.28 |
|||
其他資金 |
0 |
|||
年度績效目標 |
||||
按照南昌市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于進一步加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作實施意見文件要求,發(fā)放社區(qū)和一套表企業(yè)統(tǒng)計人員勞動報酬,夯實基層統(tǒng)計基礎(chǔ)。 |
||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
每月發(fā)放企業(yè)、社區(qū)基層統(tǒng)計工作人員勞動報酬 |
=100% |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
一套表企業(yè)社區(qū)數(shù)量 |
=100% |
|
質(zhì)量指標 |
按文件要求足額發(fā)放 |
=100% |
||
時效指標 |
按半年時間累計發(fā)放 |
=100% |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
提升基層統(tǒng)計工作實效 |
=100% |
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
提升社區(qū)、企業(yè)基層統(tǒng)計工作人員滿意度 |
=100% |
項目支出績效目標表(2023年度)
項目名稱 |
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) |
|||
主管部門 |
121-南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
|
項目屬性 |
當年項目 |
項目日期范圍 |
2023.1.1 |
|
2023.12.31 |
||||
項目資金 (萬元) |
年度資金總額 |
15.3 |
||
其中:財政撥款 |
15.3 |
|||
其他資金 |
0 |
|||
年度績效目標 |
||||
城鄉(xiāng)一體化調(diào)查等專項調(diào)查,按照省市要求開展,測算城鎮(zhèn)居民收支情況。 |
||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
每月每戶城鄉(xiāng)一體化樣本調(diào)查經(jīng)費補貼標準 |
=180元 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
樣本調(diào)查戶 |
=60戶 |
|
質(zhì)量指標 |
按照文件要求完成省市的各項指標 |
=100% |
||
時效指標 |
按照時間點完成省市各項考核 |
=100% |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
人均可支配收入 |
定時向社會公布人均可支配收入 |
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度好評 |
=100% |
十一、《部門整體支出績效目標表》
2023年部門整體支出績效目標表
部門名稱 |
南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
|||||
聯(lián)系人 |
何小軍 |
聯(lián)系電話 |
87838843 |
|||
部門基本信息 |
||||||
部門所屬領(lǐng)域 |
統(tǒng)計 |
直屬單位包括 |
東湖區(qū)經(jīng)濟普查中心 |
|||
內(nèi)設(shè)職能部門 |
綜合股、業(yè)務(wù)股 |
編制控制數(shù) |
29 |
|||
在職人員總數(shù) |
29 |
其中:行政編制人數(shù) |
5 |
|||
事業(yè)編制人數(shù) |
24 |
編外人數(shù) |
|
|||
當年預(yù)算情況(萬元) |
||||||
收入預(yù)算合計 |
428.4 |
其中:上級財政撥款 |
|
|||
本級財政安排 |
428.4 |
其他資金 |
|
|||
支出預(yù)算合計 |
428.4 |
其中:人員經(jīng)費 |
323.97 |
|||
公用經(jīng)費 |
26.85 |
項目經(jīng)費 |
77.58 |
|||
年度績效指標 |
||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
目標值 |
|||
產(chǎn)出指標 |
產(chǎn)出指標 |
按月完成一套表(貿(mào)易、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)等專業(yè))上報工作 |
≥99% |
|||
城鄉(xiāng)一體化樣本調(diào)查戶數(shù) |
60戶 |
|||||
按月完成勞動力調(diào)查工作 |
≥99% |
|||||
統(tǒng)計產(chǎn)品種類 |
≥2種 |
|||||
業(yè)務(wù)培訓開展次數(shù) |
≥4次 |
|||||
一套表企業(yè)新增工作 |
按上級部門要求開展一套表企業(yè)新增工作 |
|||||
按季度完成一套表(勞資、建筑業(yè)等專業(yè))統(tǒng)計報表上報工作 |
≥99% |
|||||
質(zhì)量指標 |
上報數(shù)據(jù)完整性達標 |
100% |
||||
業(yè)務(wù)培訓合規(guī)率 |
100% |
|||||
統(tǒng)計產(chǎn)品格式規(guī)范性 |
100% |
|||||
按照城鄉(xiāng)一體化文件要求完成省市城鎮(zhèn)居民收入測算 |
100% |
|||||
上報數(shù)據(jù)真實性達標 |
≥99% |
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時效指標 |
工作完成及時性 |
按時完成各項工作 |
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統(tǒng)計員勞動報酬每半年發(fā)放 |
統(tǒng)計員勞動報酬每半年發(fā)放 |
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統(tǒng)計一套表報表報送按上級部門要求時間督促企業(yè)完成上報 |
100% |
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城鄉(xiāng)一體化調(diào)查按時間節(jié)點完成省市各項考核 |
100% |
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勞動力調(diào)查按上級部門要求時間節(jié)點完成 |
100% |
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成本指標 |
每月每戶城鄉(xiāng)一體化樣本調(diào)查經(jīng)費補貼標準 |
180元 |
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有序推進全國第五次經(jīng)濟普查工作開展 |
100% |
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統(tǒng)計員勞動報酬經(jīng)費 |
100元 |
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效益指標 |
效益指標 |
提升基層統(tǒng)計工作實效 |
100% |
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人均可支配收入 |
定時向社會公布人均可支配收入 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度好評 |
100% |
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社區(qū)、企業(yè)基層統(tǒng)計工作人員滿意度 |
100% |
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
(二)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項):反映除行政運行、一般行政事務(wù)管理、機關(guān)服務(wù)、信息事務(wù)、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計管理、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、事業(yè)運行以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。