索引號: | i446439-0601-2022-0001 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2022-03-15 11:26 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
目 錄
第一部分 東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)統(tǒng)計(jì)局是主管統(tǒng)計(jì)工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:1.承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策,擬定全區(qū)性的統(tǒng)計(jì)改革方案、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作。組織統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的宣傳貫徹和監(jiān)督檢查;依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件。2.組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。3.根據(jù)國家、省、市有關(guān)部門下發(fā)的重大國情國力普查計(jì)劃、方案,擬訂本區(qū)的實(shí)施方案,會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.組織實(shí)施農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。5.組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。6.參與各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。7.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。8.依法審批或者備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。9.負(fù)責(zé)管理區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)的工作,指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。建立并管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織指導(dǎo)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街道(管理處)、各部門、各部門加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),建立健全統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)。10.負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門的信息公開工作。11.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算部門 1個(gè),包括統(tǒng)計(jì)局本級一個(gè)部門。
編制人數(shù)小計(jì) 29人,其中:行政編制人數(shù) 5 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 24 人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 26人,其中:在職人數(shù)小計(jì) 26 人,行政在職人數(shù) 5 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)部門在職人數(shù)0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 21 人。退休人數(shù)小計(jì) 3 人,退職人員 3 人。
第二部分 東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為 521.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加133.68 萬元;財(cái)政撥款收入 466.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加78.68 萬元;教育收費(fèi)資金收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;事業(yè)部門經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元。其他支出55萬元,較上年預(yù)算安排增加55 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為521.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加133.68 萬元;其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 389.36 萬元,較上年預(yù)算安排增加16.40萬元;其中:工資福利支出 371.01 萬元,商品和服務(wù)支出 18.13 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.22 萬元,資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出 132.58 萬元,較上年預(yù)算安排增加117.28 萬元;其中:工資福利支出 0 萬元,商品和服務(wù)支出 132.58 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬元,資本性支出 0 萬元,對企業(yè)補(bǔ)助 0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 416.88 萬元,較上年預(yù)算安排增加86.75萬元;教育支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;社會保障和就業(yè)支出 28.61萬元,較上年預(yù)算安排減少8.90萬元;衛(wèi)生健康支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;農(nóng)林水支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;住房保障支出 21.46 萬元,較上年預(yù)算安排增加0.83萬元,其他支出 55萬元,較上年預(yù)算安排增加55萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 371.01 萬元,較上年預(yù)算安排增加 18.48萬元;商品和服務(wù)支出 18.13 萬元,較上年預(yù)算安排減少2.00萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.22 萬元,較上年預(yù)算安排減少0.08 萬元;資本性支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;對企業(yè)補(bǔ)助 0萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元。項(xiàng)目支出 132.58 萬元,較上年預(yù)算安排增加117.28萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為 466.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加78.68 萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 416.88 萬元,教育支出 0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 28.61 萬元,衛(wèi)生健康支出 0萬元,住房保障支出 21.46 萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 389.36 萬元,較上年預(yù)算安排增加16.40萬元;其中:工資福利支出 371.01萬元,商品和服務(wù)支出 18.13 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.22 萬元,資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出 77.58萬元,較上年預(yù)算安排增加62.28萬元其中:商品和服務(wù)支出 77.58萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬元,資本性支出 0 萬元。
(四)政府性基金情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 18.13 萬元,比2021年預(yù)算減少2.00萬元,下降9.50%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年部門政府采購總額 10.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 8.5 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 2 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年8月31日,部門共有車輛 0輛,其中,一般公務(wù)用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛,安排購置部門價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為: 0。
(九)城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目情況說明
1.城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目
(1)項(xiàng)目概述
城鄉(xiāng)住戶調(diào)查是準(zhǔn)確了解城鄉(xiāng)居民收入、消費(fèi)及其生活狀況,客觀監(jiān)測居民收入分配格局和不同收入層次居民生活質(zhì)量的重要民生統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。受我國城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)制約,住戶調(diào)查一直分城鄉(xiāng)獨(dú)立開展,城鎮(zhèn)住戶調(diào)查和農(nóng)村住戶調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不完全可比,無法提供全體居民收支數(shù)據(jù),難以精確測算城鄉(xiāng)居民收入差距。
隨著《全國城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革總體方案》、《關(guān)于做好全省城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革工作通知》(贛府廳字〔2012〕101號)、《關(guān)于做好全市城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革工作通知》(洪府廳字〔2012〕318號)等文件相繼發(fā)布,為城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作指明方向,通過整合調(diào)查制度,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,更加全面準(zhǔn)確地反映全體居民收入、消費(fèi)、教育、醫(yī)療、住房、社會保障和生產(chǎn)經(jīng)營活動等方面的情況;客觀揭示城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和不同群體之間的收入差距及其變化,全面準(zhǔn)確把握保障和改善民生政策的實(shí)施效果;客觀監(jiān)測地區(qū)全面建成小康社會進(jìn)程,更好地滿足黨委和政府以及社會對居民生活狀況信息的需求。
(2)立項(xiàng)依據(jù)
依據(jù)《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號)“項(xiàng)目是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)”設(shè)立此指標(biāo)。通過核查項(xiàng)目立項(xiàng)業(yè)務(wù)材料,了解到城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目主要為開展轄區(qū)住戶調(diào)查工作,準(zhǔn)確了解城鄉(xiāng)居民收入、消費(fèi)及其生活狀況,客觀監(jiān)測居民收入分配格局和不同收入層次居民生活質(zhì)量,項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、政策以及部門職責(zé)。
(3)實(shí)施主體
城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目計(jì)劃按照《江西住戶調(diào)查工作成效考核評分辦法》(試行)有關(guān)要求,有序推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)街道社區(qū)電子記帳戶調(diào)查工作;實(shí)際在時(shí)限內(nèi)完成轄區(qū)內(nèi)5個(gè)街道7個(gè)社區(qū)共計(jì)70戶電子記帳戶調(diào)查,項(xiàng)目綜合完成率100.00%。
(4)實(shí)施方案
城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目主要按照相關(guān)文件要求,由區(qū)、街道、社區(qū)三級開展轄區(qū)內(nèi)街道社區(qū)電子記帳戶調(diào)查工作,以摸清轄區(qū)城鄉(xiāng)居民收入水平,為更好地滿足制定城鄉(xiāng)統(tǒng)籌政策和惠民政策的需要。
(5)實(shí)施周期
城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目主要按照相關(guān)文件要求,由區(qū)、街道、社區(qū)三級開展轄區(qū)內(nèi)街道社區(qū)電子記帳戶調(diào)查工作,以摸清轄區(qū)城鄉(xiāng)居民收入水平,為更好地滿足制定城鄉(xiāng)統(tǒng)籌政策和惠民政策的需要。
(6)年度預(yù)算安排
我局城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目預(yù)算13.50萬元
(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)
根據(jù)《全國城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革總體方案》的規(guī)定,通過統(tǒng)一調(diào)查指標(biāo)、統(tǒng)一抽樣方法、統(tǒng)一調(diào)查組織、統(tǒng)一調(diào)查過程、統(tǒng)一數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)一數(shù)據(jù)發(fā)布,按照全省城鄉(xiāng)建立的制度統(tǒng)一規(guī)范、抽樣科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、調(diào)查扎實(shí)嚴(yán)明、數(shù)據(jù)真實(shí)可信、發(fā)布公開透明的住戶調(diào)查新體系,對轄區(qū)城鄉(xiāng)住戶進(jìn)行調(diào)查,真實(shí)反映我區(qū)城鄉(xiāng)居民收入及生活狀況,科學(xué)準(zhǔn)確地監(jiān)測保障和改善民生政策的實(shí)施效果,更好地滿足制定城鄉(xiāng)統(tǒng)籌政策和惠民政策的需要。
2.專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目
(1)項(xiàng)目概述
按照上級部門要求,結(jié)合東湖區(qū)實(shí)際情況,區(qū)統(tǒng)計(jì)局根據(jù)《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于印發(fā)限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查方案(試行)的通知》(國統(tǒng)字〔2020〕78號),開展限下零售業(yè)“金樣本”專項(xiàng)調(diào)查工作。根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)江西省統(tǒng)計(jì)局等六部門關(guān)于印發(fā)新修訂的<全國基本部門名錄更新制度>的通知》(洪統(tǒng)發(fā)〔2009〕56號),開展我區(qū)基本部門名錄庫更新工作。因工作需要安排必要的經(jīng)費(fèi),并列入相應(yīng)的年度財(cái)政預(yù)算。
(2)立項(xiàng)依據(jù)
為貫徹落實(shí)預(yù)算績效管理工作機(jī)制,促進(jìn)部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效率;我局根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(贛發(fā)〔2019〕8號)、中共南昌市委 南昌市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號)等文件要求,積極開展了部門績效管理相關(guān)工作,進(jìn)一步加強(qiáng)部門績效管理。
(3)實(shí)施主體
限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查以全國為總體,采用簡單隨機(jī)抽樣調(diào)查方法,從限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)法人企業(yè)與個(gè)體經(jīng)營戶抽樣框中抽選樣本部門。2022年“江西具尚實(shí)業(yè)有限公司”被選為樣本調(diào)查戶。
為及時(shí)反映基本部門的增減變動情況,根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和《全國經(jīng)濟(jì)普查條例》,由統(tǒng)計(jì)、機(jī)構(gòu)編制、民政、稅務(wù)等部門共同完成“基本部門名錄庫更新工作”。
(4)實(shí)施方案
根據(jù)《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于印發(fā)限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查方案(試行)的通知》(國統(tǒng)字〔2020〕78號),江西具尚實(shí)業(yè)有限公司需要以日記賬方式采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并且每月上交日記臺賬和樣本調(diào)查問卷。
基本部門名錄庫更新工作由各部門定期向統(tǒng)計(jì)部門提供部門審批行政登錄資料,
(5)實(shí)施周期
通過記賬方式,收集限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)樣本部門銷售(經(jīng)營)方面詳細(xì)數(shù)據(jù),以獲得真實(shí)可靠的樣本部門月度基礎(chǔ)數(shù)據(jù),更好地滿足科學(xué)測算月度社會消費(fèi)品零售總額限下部分?jǐn)?shù)據(jù)的需要。
基本部門名錄庫更新工作,按上級統(tǒng)計(jì)部門時(shí)間要求節(jié)點(diǎn),各部門定期向統(tǒng)計(jì)局提供,由統(tǒng)計(jì)局核實(shí)更新名錄庫企業(yè)情況。
(6)年度預(yù)算安排
我局專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目預(yù)算1.8萬元
(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目包括限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查和基本部門名錄庫更新。
限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查運(yùn)用抽樣調(diào)查方法,系統(tǒng)地調(diào)查和整理限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)有關(guān)資料,為進(jìn)行市場管理和宏觀調(diào)控以及國民經(jīng)濟(jì)核算提供準(zhǔn)確、可靠的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
基本部門名錄庫更新制度的建立是國家進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)管理的重要基礎(chǔ)性工作,對于整合行政資源、降低行政成本和提高行政效率等都具有非常重要的意義。今后各有關(guān)部門將在此基礎(chǔ)上逐步建立和完善上下協(xié)調(diào)統(tǒng)一、部門間相互銜接、互為補(bǔ)充、信息共享且能適時(shí)更新的基本部門名錄庫系統(tǒng)。
我局將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,合理使用各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出,以保障項(xiàng)目各項(xiàng)工作全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效以及資金效益。績效運(yùn)行監(jiān)控采取目標(biāo)比較法,用定量分析和定性分析的方式,將財(cái)政資金的績效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比較,圍繞預(yù)算執(zhí)行、任務(wù)完成、實(shí)施措施、資金管理及使用、效益情況等進(jìn)行分析評判。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.5萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,比上年增 0 萬元,主要原因是:我局沒有因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待 1.5 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行0 萬元,比上年增減 0 萬元,主要原因是:我局無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,比上年增減 0 萬元,主要原因是:我局無公務(wù)用車購置預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政部門(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)的基本支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)部門離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)工資福利支出:反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(二)商品和服務(wù)支出:反映部門購買商品和服務(wù)支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。
(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政部門(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算公開表
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)