索引號: | i446439-0601-2022-0003 | 主題分類: | |
發(fā)布機構(gòu): | 東湖區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2022-03-15 11:40 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
目 錄
第一部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《單位整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局概況
一、單位主要職責
區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成單位,主要職責是:1.承擔組織和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策,擬定全區(qū)性的統(tǒng)計改革方案、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃,指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計工作。組織統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳貫徹和監(jiān)督檢查;依法查處統(tǒng)計違法案件。2.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。3.根據(jù)國家、省、市有關(guān)單位下發(fā)的重大國情國力普查計劃、方案,擬訂本區(qū)的實施方案,會同有關(guān)單位組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4.組織實施農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5.組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。6.參與各單位的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。7.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)測,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)單位提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。8.依法審批或者備案各單位統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。9.負責管理區(qū)經(jīng)濟調(diào)查隊的工作,指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)。建立并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織指導(dǎo)揚子洲鎮(zhèn)、各街道(管理處)、各單位、各單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),建立健全統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)。10.負責推進本單位的信息公開工作。 11.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計局共有預(yù)算單位 1個,包括統(tǒng)計局本級一個單位。
編制人數(shù)小計 29人,其中:行政編制人數(shù) 5 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)編制人數(shù) 24 人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計 26人,其中:在職人數(shù)小計 26 人,行政在職人數(shù) 5 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 21 人。退休人數(shù)小計 3 人,退職人員 3 人。
第二部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2022年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為 521.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加133.68 萬元;財政撥款收入 466.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加78.68 萬元;教育收費資金收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元。其他支出55萬元,較上年預(yù)算安排增加55 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為521.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加133.68 萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出 389.36 萬元,較上年預(yù)算安排增加16.40萬元;其中:工資福利支出 371.01 萬元,商品和服務(wù)支出 18.13 萬元,對個人和家庭的補助 0.22 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 132.58 萬元,較上年預(yù)算安排增加117.28 萬元;其中:工資福利支出 0 萬元,商品和服務(wù)支出 132.58 萬元,對個人和家庭的補助 0萬元,資本性支出 0 萬元,對企業(yè)補助 0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 416.88 萬元,較上年預(yù)算安排增加86.75萬元;教育支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;社會保障和就業(yè)支出 28.61萬元,較上年預(yù)算安排減少8.90萬元;衛(wèi)生健康支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;農(nóng)林水支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;住房保障支出 21.46 萬元,較上年預(yù)算安排增加0.83萬元,其他支出 55萬元,較上年預(yù)算安排增加55萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出 371.01 萬元,較上年預(yù)算安排增加 18.48萬元;商品和服務(wù)支出 18.13 萬元,較上年預(yù)算安排減少2.00萬元;對個人和家庭的補助 0.22 萬元,較上年預(yù)算安排減少0.08 萬元;資本性支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;對企業(yè)補助 0萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元。項目支出 132.58 萬元,較上年預(yù)算安排增加117.28萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為 466.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加78.68 萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 416.88 萬元,教育支出 0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 28.61 萬元,衛(wèi)生健康支出 0萬元,住房保障支出 21.46 萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 389.36 萬元,較上年預(yù)算安排增加16.40萬元;其中:工資福利支出 371.01萬元,商品和服務(wù)支出 18.13 萬元,對個人和家庭的補助 0.22 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 77.58萬元,較上年預(yù)算安排增加62.28萬元其中:商品和服務(wù)支出 77.58萬元,對個人和家庭的補助 0萬元,資本性支出 0 萬元。
(四)政府性基金情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年單位機關(guān)運行費預(yù)算 18.13 萬元,比2021年預(yù)算減少2.00萬元,下降9.94%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年單位政府采購總額 10.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 8.5 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 2 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年8月31日,單位共有車輛 0輛,其中,一般公務(wù)用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛 0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為: 0。
(九)城鄉(xiāng)一體化項目情況說明
1.城鄉(xiāng)一體化項目
(1)項目概述
城鄉(xiāng)住戶調(diào)查是準確了解城鄉(xiāng)居民收入、消費及其生活狀況,客觀監(jiān)測居民收入分配格局和不同收入層次居民生活質(zhì)量的重要民生統(tǒng)計調(diào)查工作。受我國城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)制約,住戶調(diào)查一直分城鄉(xiāng)獨立開展,城鎮(zhèn)住戶調(diào)查和農(nóng)村住戶調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不完全可比,無法提供全體居民收支數(shù)據(jù),難以精確測算城鄉(xiāng)居民收入差距。
隨著《全國城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革總體方案》、《關(guān)于做好全省城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革工作通知》(贛府廳字〔2012〕101號)、《關(guān)于做好全市城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革工作通知》(洪府廳字〔2012〕318號)等文件相繼發(fā)布,為城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作指明方向,通過整合調(diào)查制度,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,更加全面準確地反映全體居民收入、消費、教育、醫(yī)療、住房、社會保障和生產(chǎn)經(jīng)營活動等方面的情況;客觀揭示城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和不同群體之間的收入差距及其變化,全面準確把握保障和改善民生政策的實施效果;客觀監(jiān)測地區(qū)全面建成小康社會進程,更好地滿足黨委和政府以及社會對居民生活狀況信息的需求。
(2)立項依據(jù)
依據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)“項目是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及單位職責”設(shè)立此指標。通過核查項目立項業(yè)務(wù)材料,了解到城鄉(xiāng)一體化項目主要為開展轄區(qū)住戶調(diào)查工作,準確了解城鄉(xiāng)居民收入、消費及其生活狀況,客觀監(jiān)測居民收入分配格局和不同收入層次居民生活質(zhì)量,項目立項符合相關(guān)法律法規(guī)、政策以及單位職責。
(3)實施主體
城鄉(xiāng)一體化項目計劃按照《江西住戶調(diào)查工作成效考核評分辦法》(試行)有關(guān)要求,有序推進轄區(qū)內(nèi)街道社區(qū)電子記帳戶調(diào)查工作;實際在時限內(nèi)完成轄區(qū)內(nèi)5個街道7個社區(qū)共計70戶電子記帳戶調(diào)查,項目綜合完成率100.00%。
(4)實施方案
城鄉(xiāng)一體化項目主要按照相關(guān)文件要求,由區(qū)、街道、社區(qū)三級開展轄區(qū)內(nèi)街道社區(qū)電子記帳戶調(diào)查工作,以摸清轄區(qū)城鄉(xiāng)居民收入水平,為更好地滿足制定城鄉(xiāng)統(tǒng)籌政策和惠民政策的需要。
(5)實施周期
城鄉(xiāng)一體化項目主要按照相關(guān)文件要求,由區(qū)、街道、社區(qū)三級開展轄區(qū)內(nèi)街道社區(qū)電子記帳戶調(diào)查工作,以摸清轄區(qū)城鄉(xiāng)居民收入水平,為更好地滿足制定城鄉(xiāng)統(tǒng)籌政策和惠民政策的需要。
(6)年度預(yù)算安排
我局城鄉(xiāng)一體化項目預(yù)算13.50萬元
(7)績效目標和指標
根據(jù)《全國城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革總體方案》的規(guī)定,通過統(tǒng)一調(diào)查指標、統(tǒng)一抽樣方法、統(tǒng)一調(diào)查組織、統(tǒng)一調(diào)查過程、統(tǒng)一數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)一數(shù)據(jù)發(fā)布,按照全省城鄉(xiāng)建立的制度統(tǒng)一規(guī)范、抽樣科學(xué)嚴謹、調(diào)查扎實嚴明、數(shù)據(jù)真實可信、發(fā)布公開透明的住戶調(diào)查新體系,對轄區(qū)城鄉(xiāng)住戶進行調(diào)查,真實反映我區(qū)城鄉(xiāng)居民收入及生活狀況,科學(xué)準確地監(jiān)測保障和改善民生政策的實施效果,更好地滿足制定城鄉(xiāng)統(tǒng)籌政策和惠民政策的需要。
2.專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目
(1)項目概述
按照上級單位要求,結(jié)合東湖區(qū)實際情況,區(qū)統(tǒng)計局根據(jù)《國家統(tǒng)計局關(guān)于印發(fā)限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查方案(試行)的通知》(國統(tǒng)字〔2020〕78號),開展限下零售業(yè)“金樣本”專項調(diào)查工作。根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)江西省統(tǒng)計局等六單位關(guān)于印發(fā)新修訂的<全國基本單位名錄更新制度>的通知》(洪統(tǒng)發(fā)〔2009〕56號),開展我區(qū)基本單位名錄庫更新工作。因工作需要安排必要的經(jīng)費,并列入相應(yīng)的年度財政預(yù)算。
(2)立項依據(jù)
為貫徹落實預(yù)算績效管理工作機制,促進單位預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性,強化預(yù)算支出責任,提高財政資金使用效率;我局根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(贛發(fā)〔2019〕8號)、中共南昌市委 南昌市人民政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號)等文件要求,積極開展了單位績效管理相關(guān)工作,進一步加強單位績效管理。
(3)實施主體
限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查以全國為總體,采用簡單隨機抽樣調(diào)查方法,從限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)法人企業(yè)與個體經(jīng)營戶抽樣框中抽選樣本單位。2022年“江西具尚實業(yè)有限公司”被選為樣本調(diào)查戶。
為及時反映基本單位的增減變動情況,根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《全國經(jīng)濟普查條例》,由統(tǒng)計、機構(gòu)編制、民政、稅務(wù)等單位共同完成“基本單位名錄庫更新工作”。
(4)實施方案
根據(jù)《國家統(tǒng)計局關(guān)于印發(fā)限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查方案(試行)的通知》(國統(tǒng)字〔2020〕78號),江西具尚實業(yè)有限公司需要以日記賬方式采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并且每月上交日記臺賬和樣本調(diào)查問卷。
基本單位名錄庫更新工作由各單位定期向統(tǒng)計單位提供單位審批行政登錄資料。
(5)實施周期
通過記賬方式,收集限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)樣本單位銷售(經(jīng)營)方面詳細數(shù)據(jù),以獲得真實可靠的樣本單位月度基礎(chǔ)數(shù)據(jù),更好地滿足科學(xué)測算月度社會消費品零售總額限下部分數(shù)據(jù)的需要。
基本單位名錄庫更新工作,按上級統(tǒng)計單位時間要求節(jié)點,各單位定期向統(tǒng)計局提供,由統(tǒng)計局核實更新名錄庫企業(yè)情況。
(6)年度預(yù)算安排
我局專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目預(yù)算1.8萬元
(7)績效目標和指標
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目包括限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查和基本單位名錄庫更新。
限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查運用抽樣調(diào)查方法,系統(tǒng)地調(diào)查和整理限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)有關(guān)資料,為進行市場管理和宏觀調(diào)控以及國民經(jīng)濟核算提供準確、可靠的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
基本單位名錄庫更新制度的建立是國家進行宏觀經(jīng)濟管理的重要基礎(chǔ)性工作,對于整合行政資源、降低行政成本和提高行政效率等都具有非常重要的意義。今后各有關(guān)單位將在此基礎(chǔ)上逐步建立和完善上下協(xié)調(diào)統(tǒng)一、單位間相互銜接、互為補充、信息共享且能適時更新的基本單位名錄庫系統(tǒng)。
我局將繼續(xù)嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,合理使用各項項目經(jīng)費的支出,以保障項目各項工作全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效以及資金效益。績效運行監(jiān)控采取目標比較法,用定量分析和定性分析的方式,將財政資金的績效實現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標進行比較,圍繞預(yù)算執(zhí)行、任務(wù)完成、實施措施、資金管理及使用、效益情況等進行分析評判。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年東湖區(qū)統(tǒng)計局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1.5萬元,其中:
因公出國(境)費 0 萬元,比上年增 0 萬元,主要原因是:我局沒有因公出國經(jīng)費預(yù)算。
公務(wù)接待 1.5 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年持平。
公務(wù)用車運行0 萬元,比上年增減 0 萬元,主要原因是:我局無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費 0 萬元,比上年增減 0 萬元,主要原因是:我局無公務(wù)用車購置預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(四)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
(一)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(二)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
(三)對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助支出。
(四)“三公”經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
東湖區(qū)統(tǒng)計局2022年單位預(yù)算公開表