索引號: | i446439-0601-2021-0009 | 主題分類: | |
發(fā)布機構(gòu): | 東湖區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2021-11-29 16:35 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
東湖區(qū)統(tǒng)計局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:
1、承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策,擬定全區(qū)性的統(tǒng)計改革方案、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃,指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計工作。組織統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳貫徹和監(jiān)督檢查;依法查處統(tǒng)計違法案件。
2、組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、根據(jù)國家、省、市有關(guān)部門下發(fā)的重大國情國力普查計劃、方案,擬訂本區(qū)的實施方案,會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、組織實施農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。6.參與各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。7.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)測,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。8.依法審批或者備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。9.負責(zé)管理區(qū)經(jīng)濟調(diào)查隊的工作,指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)。建立并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織指導(dǎo)各鎮(zhèn)、街辦(管理處)、各部門、各部門加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),建立健全統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)。10.負責(zé)推進本部門的信息公開工作。 11.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
本部門2020年年末實有人數(shù)33人,其中在職人員27人,離休人員0人,退休人員3人;年末其他人員3人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
|
2020年度 |
|
|
金額單位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
10,382,865.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
8,554,310.33 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
七、附屬部門上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
550,229.15 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
285,700.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
450,000.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
1,440,000.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
214,200.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
10,933,094.46 |
本年支出合計 |
58 |
10,944,210.33 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
191,696.61 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
180,580.74 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計 |
31 |
11,124,791.07 |
總計 |
62 |
11,124,791.07 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 2020年度 |
|
|
金額單位:元 |
|||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬部門上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
10,933,094.46 |
10,382,865.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550,229.15 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,543,194.46 |
7,992,965.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550,229.15 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,890,000.00 |
1,890,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,890,000.00 |
1,890,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
6,653,194.46 |
6,102,965.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550,229.15 |
||
2010501 |
行政運行 |
2,107,136.46 |
1,556,907.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550,229.15 |
||
2010505 |
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
4,528,058.00 |
4,528,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21503 |
建筑業(yè) |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150399 |
其他建筑業(yè)支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 2020年度 金額單位:元 |
|||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬部門補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
10,944,210.33 |
10,944,210.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,554,310.33 |
8,554,310.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,890,000.00 |
1,890,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,890,000.00 |
1,890,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
6,664,310.33 |
6,664,310.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
2,118,252.33 |
2,118,252.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010505 |
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
4,528,058.00 |
4,528,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21503 |
建筑業(yè) |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150399 |
其他建筑業(yè)支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 2020年度 金額單位:元
收 入 |
支 出 |
|||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
10,382,865.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
8,003,982.78 |
8,003,982.78 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
10,382,865.31 |
本年支出合計 |
59 |
10,393,882.78 |
10,393,882.78 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
11,017.47 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
11,017.47 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
總計 |
32 |
10,393,882.78 |
總計 |
64 |
10,393,882.78 |
10,393,882.78 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
2020年度 |
|
金額單位:元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
10,393,882.78 |
10,393,882.78 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,003,982.78 |
8,003,982.78 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,890,000.00 |
1,890,000.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,890,000.00 |
1,890,000.00 |
0.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
6,113,982.78 |
6,113,982.78 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
1,567,924.78 |
1,567,924.78 |
0.00 |
||
2010505 |
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
||
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
4,528,058.00 |
4,528,058.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
285,700.00 |
285,700.00 |
0.00 |
||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
||
21503 |
建筑業(yè) |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
||
2150399 |
其他建筑業(yè)支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
214,200.00 |
214,200.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
|
2020年度 |
|
|
|
金額單位:元 |
||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
4,772,917.72 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
5,601,825.06 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
1,040,099.00 |
30201 |
辦公費 |
22,560.63 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
241,260.00 |
30202 |
印刷費 |
97,172.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
1,501,193.46 |
30203 |
咨詢費 |
483,087.90 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
610,983.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費 |
285,700.00 |
30206 |
電費 |
14,200.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
954.31 |
30207 |
郵電費 |
14,810.41 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
106,653.32 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 |
119,720.42 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
11,897.77 |
30211 |
差旅費 |
23,216.50 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
640,252.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
1,140.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
214,204.44 |
30214 |
租賃費 |
16,172.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
19,140.00 |
30215 |
會議費 |
34,476.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
5,645.46 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
98,541.60 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補貼 |
10,010.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
125,956.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
940.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
4,438,357.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
63,500.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
92,327.09 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
6,450.00 |
30239 |
其他交通費用 |
13,533.67 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1,740.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
57,128.80 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費合計 |
4,792,057.72 |
公用支出合計 |
5,601,825.06 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
|
2020年度 |
金額單位:元 |
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
15,000.00 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(1)公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
3.公務(wù)接待費 |
6 |
15,000.00 |
0.00 |
(1)國內(nèi)接待費 |
7 |
- |
0.00 |
其中:外事接待費 |
8 |
- |
0.00 |
(2)國(境)外接待費 |
9 |
- |
0.00 |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
- |
- |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
11 |
- |
0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
- |
0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
13 |
- |
0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
- |
0 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
15 |
- |
0 |
其中:外事接待批次(個) |
16 |
- |
0 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
- |
0 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
19 |
- |
0 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
|||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
2020年度 |
|
|
|
金額單位:元 |
||||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時,即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 2020年度 |
金額單位:元 |
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項 目 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
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說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時,即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
國有資產(chǎn)占用情況表
編制部門:南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計局 |
2020年度 |
單位:臺、量、套 |
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
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1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
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2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
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3.機要通信用車 |
4 |
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4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
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5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
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6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
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7.離退休干部用車 |
8 |
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8.其他用車 |
9 |
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二、單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) |
10 |
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三、單價100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺,套) |
11 |
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注:本表反映截止2020年12月31日,部門占用的國有資產(chǎn)情況。 說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時,即本部門無國有資產(chǎn)占用。 |
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1112.47萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.16萬元,較2019年增加219.51萬元,增長24.58%;本年收入合計1093.31萬元,較2019年增加201.44萬元,增長22.58%,主要原因是:人口普查工作經(jīng)費及補貼。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1038.29萬元,占94.96%;其他收入55.02萬元,占5.04%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1094.42萬元,其中本年支出合計1094.42萬元,較2019年增加227.53萬元,增長20.79%,主要原因是人口普查工作經(jīng)費及補貼;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.06萬元,較2019年增加16.96萬元,增長93.91%,主要原因是:人口普查工作經(jīng)費及補貼。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1094.42萬元,占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 394萬元,決算數(shù)為 1039.38萬元,完成年初預(yù)算的263.8 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為344.01萬元,決算數(shù)為855.43萬元,完成年初預(yù)算的248.6%,主要原因是:人口普查工作經(jīng)費及補貼。
(二)社會保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為28.57萬元,決算數(shù)為28.57萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為45萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為144萬元,決算數(shù)為144萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.57萬元,決算數(shù)為28.57萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1039.38萬元,其中:
(一)工資福利支出477.29萬元,較2019年減少14.85萬元,下降-3.11%,主要原因是:人員減少。
(二)商品和服務(wù)支出 560.18萬元,較2019年增加229.31 萬元,增長40.93%,主要原因是:人口普查工作經(jīng)費及補貼。
(三)對個人和家庭補助支出1.91萬元,較2019年減少1.76萬元,增長92.14%。
(四)資本性支出0萬元,較2019年增加0萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元。未發(fā)生因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算0 %,決算數(shù)較2019年減少0.18萬元,下降0 %,主要原因是20年度沒有三公決算。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計接待 0 人次。其中外事接待 0 批,累計接待 0 人次。
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 560.18萬元(與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加189.11萬元,增長(降低)50.96 %,主要原因是:公用經(jīng)費含人口普查、勞動力調(diào)查工作經(jīng)費和調(diào)查員補貼。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門(部門)國有資產(chǎn)占用情況見《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 3 個全面開展績效自評,共涉及資金153.18萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的87.38%。
組織對“城鄉(xiāng)一體化”、“第七次人口普查”“專項調(diào)查”等 3 個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出153.18萬元,從評價情況來看,按項目預(yù)期全面完成各項普查、調(diào)查,達到預(yù)期效果。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。(詳見2020年度區(qū)級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》。)
我部門今年在區(qū)級部門決算中沒有反映項目,但做了項目支出績效。
項目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),城鄉(xiāng)一體化改革工作項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為13.5萬元,執(zhí)行數(shù)為9.94萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為1.8萬元,執(zhí)行數(shù)為1.8萬元;第七次全國人口普查項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為160萬元,執(zhí)行數(shù)為141.44萬元;
2020年城鄉(xiāng)一體化改革工作綜合評分為92分,專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)綜合評分為97分具體評價如下:一是本項目依規(guī)立項;二是本項目管理制度健全,調(diào)查過程嚴格按相關(guān)方案執(zhí)行;三是本項目資金使用合理合規(guī);四是本項目在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)方面均達標(biāo),經(jīng)濟效益指標(biāo)達標(biāo),社會效益指標(biāo)未達標(biāo),滿意度指標(biāo)即服務(wù)對象滿意度達標(biāo)。
(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。
我局已將有關(guān)評價報告向社會公開,報告框架參考《項目支出績效評價辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
1、財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10、政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
12、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。