索引號(hào): | q764293-0601-2021-0005 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)賢士湖管理處 | 生成日期: | 2021-11-24 14:20 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
東湖區(qū)賢士湖管理處
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)賢士湖管理處概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)賢士湖管理處部門概況
一、部門主要職能
東湖區(qū)賢士湖管理處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
(一)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策。維護(hù)國家的憲法和法律,執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定,負(fù)責(zé)管理處管轄區(qū)域內(nèi)各村黨的建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作。
(二)負(fù)責(zé)制訂管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。大力發(fā)展管理處管轄區(qū)域內(nèi)集體經(jīng)濟(jì)、做好財(cái)稅、招商引資等工作。促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)各村集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì)工作。
(三)尊重農(nóng)村村委會(huì)的法律地位,指導(dǎo)、幫助村委會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作。
(四)積極推動(dòng)村委會(huì)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)。做好村委會(huì)向社區(qū)居民委員會(huì)的過渡工作,充分利用農(nóng)村資源,開展村級(jí)服務(wù)和村級(jí)科教文衛(wèi)及法律的普及工作。負(fù)責(zé)村委會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn),幫助村委會(huì)依法對居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
(五)負(fù)責(zé)各村的計(jì)劃生育工作。研究制定村級(jí)計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)各村開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。
(六)負(fù)責(zé)管理處的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定管理處的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)各村開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作,維護(hù)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。
(七)負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。
(八)負(fù)責(zé)各村的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。做好村級(jí)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。
(九)協(xié)助人大常委會(huì)組織所管轄區(qū)域的人民代表的學(xué)習(xí)、視察和選舉等活動(dòng),為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。
(十)加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收集村民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決。及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映村民的意見及要求,受理群眾來信來訪,承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)19人,其中在職人員19人,離休人員0人,退休人員0 人。
第二部分 2020 年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)3695.52萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余636.70萬元,較2019年增加1616.72萬元,增長77.77%;本年收入合計(jì)3058.83萬元,較2019年增加1552.29萬元,增長103.04%,主要原因是:追加調(diào)整了2019年村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金專項(xiàng)收入1871.10萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2512.52萬元,占82.14%;其他收入546.31萬元,占17.86%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)3695.52萬元,其中本年支出合計(jì)3156.72萬元,較2019年增加1714.62萬元,增長118.90 %,主要原因是:追加調(diào)整了2019年村級(jí)發(fā)展扶持資金專項(xiàng)支出1871.10萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余538.80萬元,較2019年減少97.9萬元,下降15.38 %,主要原因是:正常開支。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1185.62萬元,占37.56%;項(xiàng)目支出1971.10萬元,占62.44%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為434.80萬元,決算數(shù)為2406.87萬元,完成年初預(yù)算的553.56%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為337.85萬元,決算數(shù)為316.18萬元,完成年初預(yù)算的93.59%,主要原因是:正常開支,略有結(jié)余。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.65萬元,決算數(shù)為30.48萬元,完成年初預(yù)算的128.88%,主要原因是:人員增加,社會(huì)保障繳費(fèi)有所增長。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為58.97萬元,決算數(shù)為87.35萬元,完成年初預(yù)算的148.13%,主要原因是:加大了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.33萬元,決算數(shù)為14.33萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:正常開支。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為11.83萬元,完成年初預(yù)算的118.3%,主要原因是:財(cái)政追加預(yù)算。
(六)其它支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為1946.70萬元,完成年初預(yù)算的1946.70%,主要原因是:財(cái)政追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出535.77萬元,其中:
(一)工資福利支出301.03萬元,較2019年增加2.44 萬元,增長0.82%,主要原因是:正常增長。
(二)商品和服務(wù)支出234.03萬元,較2019年減少473.85萬元,下降66.94%,主要原因是:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.71萬元,較2019年減少18.81萬元,下降96.36 %,主要原因是:正常開支。
(四)資本性支出0萬元,與2019年持平。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元,決算數(shù)為1.48萬元,完成預(yù)算的14.80%,決算數(shù)較2019年增加0.75萬元,增長102.74%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元,決算數(shù)為0.99萬元,完成預(yù)算的15.23%,決算數(shù)較2019年增加0.26 萬元,增長35.62%,主要原因是正常開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:正常開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待4批,累計(jì)接待45人次,主要為:招商引資用接待外地客商。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元,決算數(shù)為0.49萬元,完成預(yù)算的14%,決算數(shù)較2019年增加0.49萬元,增長49 %,主要原因是增加了執(zhí)法中隊(duì)車輛的使用經(jīng)費(fèi),而該執(zhí)法用車的編制未在賢士湖管理處賬上,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:正常開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234.03萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較2019年決算數(shù)減少473.85萬元,降低66.94%,主要原因是:2019年有財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi),2020年無特殊追撥經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額3.74萬元,其中:政府采購貨物支出3.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.74萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.74萬元,占政府采購支出總額的100%。(區(qū)級(jí)單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目全面開展績效自評(píng),共涉及資金2406.87萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“鐵路街小區(qū)微改造項(xiàng)目”、“市容作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出58.97萬元,政府性基金預(yù)算支出100萬元。從評(píng)價(jià)情況來看:鐵路街小區(qū)微改造項(xiàng)目,通過實(shí)施永溪村鐵路街微改造項(xiàng)目,極大的改善了群眾居住生活環(huán)境。賢士湖管理處根據(jù)小區(qū)實(shí)際情況,采取因地制宜原則,實(shí)事求是、科學(xué)評(píng)估了小區(qū)自然。條件,廣泛征求居民意見和需求,解決居民關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,使居民生活環(huán)境質(zhì)量得到了切實(shí)的改善;市容作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,通過一系列活動(dòng),促使我處各村居民自覺參與城市管理,目前小區(qū)居民生活環(huán)境有了較大改善,小區(qū)宜居環(huán)境明顯提升,更形成鄰里互助、和諧穩(wěn)定的良好社會(huì)氛圍。
組織對“2020年部門整體”開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出2406.87萬元,政府性基金預(yù)算支出100萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,南昌市東湖區(qū)賢士湖管理處2019年度部門整體支出績效自評(píng)得分為90.31分。全年完成預(yù)期目標(biāo)。建立了與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,采取項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)制度,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果按照政府信息公開的方式進(jìn)行公開,加強(qiáng)社會(huì)公眾對財(cái)政資金使用效益的監(jiān)督。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)將2020年度區(qū)級(jí)單位決算項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》進(jìn)行公開。)
我單位今年在區(qū)級(jí)單位決算中反映“鐵路街小區(qū)微改造項(xiàng)目”、“市容作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”績效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),鐵路街小區(qū)微改造項(xiàng)目績效自評(píng)得分為89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。賢士湖管理處成立了賢士湖管理處社區(qū)微改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)社區(qū)微改造工作的綜合調(diào)度、協(xié)調(diào)、匯總等方面的工作,各責(zé)任單位負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,精心組織,在現(xiàn)場開展民主協(xié)商會(huì),與老百姓面對面溝通聽取意見建議,改造過程中,派遣兩名村干部專職對接施工隊(duì)和聽取老百姓意見建議,將收取到的意見建議帶回村委會(huì),組織村干部一起商討如何優(yōu)化鐵路街小區(qū)微改造工程。整個(gè)微改造過程始終保持同老百姓想在一起,干在一起;二是因地制宜、陽光透明、完善機(jī)制、督導(dǎo)考核。小區(qū)整治改造實(shí)事求是、科學(xué)評(píng)估,尊重小區(qū)自然條件,突出自身特點(diǎn)。改造內(nèi)容、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工組織等內(nèi)容都要公開公示,著眼長遠(yuǎn),建立長效管理機(jī)制,落實(shí)物業(yè)管理,鞏固整治成果。建立督導(dǎo)、檢查、考核機(jī)制,發(fā)揮典型示范帶動(dòng)作用,對整治工作組織實(shí)施不力的及時(shí)問責(zé);三是規(guī)范財(cái)務(wù)管理,發(fā)揮資金效益。為了管好專項(xiàng)資金,把有限資金用在刀刃上,確保資金的使用效益,嚴(yán)格規(guī)范資金申請手續(xù),項(xiàng)目資金實(shí)行專人、專帳管理,保證資金專款專用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足,績效目標(biāo)管理有待加強(qiáng)。在《2019年東湖區(qū)賢士湖管理處城中村小區(qū)微改造工作方案》雖制定了改造標(biāo)準(zhǔn)和整治內(nèi)容,但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化,未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況,績效目標(biāo)管理略顯粗放;二是預(yù)算資金執(zhí)行率有待提高。項(xiàng)目預(yù)算安排200萬元,實(shí)際支出100萬元,預(yù)算資金執(zhí)行率50%。下一步改進(jìn)措施:一是完善項(xiàng)目預(yù)算編制申報(bào),加強(qiáng)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí),做好項(xiàng)目績效目標(biāo)的申報(bào)工作。完善項(xiàng)目預(yù)算編制申報(bào),明確項(xiàng)目績效指標(biāo)、目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)值;加強(qiáng)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平;在編制年度預(yù)算時(shí),應(yīng)按事前績效目標(biāo)管理要求,做好項(xiàng)目績效目標(biāo)的申報(bào)工作,設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)、績效標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)值,確保項(xiàng)目實(shí)施過程中不偏離目標(biāo);二是及時(shí)撥付項(xiàng)目資金,提高資金使用效率。積極配合財(cái)政評(píng)審中心加快項(xiàng)目竣工決算,加快預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度,提高財(cái)政資金的使用效率。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),市容作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90.50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.97萬元,執(zhí)行數(shù)為58.97萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目產(chǎn)出情況:清掃保潔面積234432.62㎡,做到保潔面積全面覆蓋,周均實(shí)際清洗次數(shù)為每周一次,居民區(qū)配有小型沖洗車,每個(gè)村至少有一輛沖洗車,添置小型沖洗車7臺(tái),完成設(shè)備運(yùn)行數(shù)量,實(shí)行12小時(shí)保潔制;二是項(xiàng)目效益情況:提高居民生活的舒適率,促使各村居民自覺參與城市管理,目前小區(qū)居民生活環(huán)境有了較大改善,小區(qū)宜居環(huán)境明顯提升,更形成鄰里互助、和諧穩(wěn)定的良好社會(huì)氛圍;基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善,通過項(xiàng)目的實(shí)施,配備專人進(jìn)行全面保潔,保證路面清潔到位,清洗背街小巷,清理樓道,杜絕小區(qū)內(nèi)臟、亂、差現(xiàn)象,通過項(xiàng)目的實(shí)施,配備專人進(jìn)行全面保潔,保證路面清潔到位,清洗背街小巷,清理樓道,杜絕小區(qū)內(nèi)臟、亂、差現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是受當(dāng)前經(jīng)費(fèi)影響,社區(qū)背街小巷的清洗頻次不足。二是近年來,我市農(nóng)村人口的大量導(dǎo)入,市民文明素質(zhì)有所下降,給環(huán)衛(wèi)作業(yè)帶來了諸多困難。
三是目前環(huán)境質(zhì)量是靠投入大量人力達(dá)到的,但工人收入很低,環(huán)衛(wèi)工人招收難,無法保障隊(duì)伍穩(wěn)定。下一步改進(jìn)措施:一是建議政府加大作業(yè)經(jīng)費(fèi)投入,提高全區(qū)市容環(huán)境質(zhì)量和檔次不斷提高認(rèn)識(shí)。二是要加強(qiáng)社會(huì)宣傳,提高市民的環(huán)境意識(shí),積極引導(dǎo)市民參與環(huán)境的管理,自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生,減少對環(huán)境污染,從而從源頭降低環(huán)衛(wèi)作業(yè)強(qiáng)度。
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目一鐵路街小區(qū)微改造項(xiàng)目績效自評(píng)得分為89分;項(xiàng)目二市容作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90.50分。2020年兩個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。