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  • 索引號: g873308-0601-2022-0003 主題分類:
    發(fā)布機構: 東湖區(qū)彭家橋街道 生成日期: 2022-03-15 10:35
    文件編號: 有效性:
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    東湖區(qū)彭家橋街道辦事處本級2022年單位預算

    東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)2022年單位預算

    目 錄

    第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

    第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2022年單位預算表

    一、《收支預算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財政撥款收支總表》

    五、《一般公共預算支出表》

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

    八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

    十、《部門整體支出績效目標表》

    十一、《重點項目績效目標表》

    第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)2022年單位預算情況說明

    一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

    名詞解釋

    第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)概況

    一、部門主要職責

    東湖區(qū)彭家橋街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機構,其主要職責是:

    1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定;負責街道和社區(qū)黨的建設、紀檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

    2、負責制訂街道經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護稅工作,促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展;負責街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

    3、尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設;研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設總體規(guī)劃并組織實施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負責社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務培訓;幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。

    4、負責轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施;督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡建設、流動人口計劃生育等各項工作。

    5、負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施;督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作;維護轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。

    6、積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實施再就業(yè)工程。指導和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓、離退休人員社會化管理等工作。

    7、負責轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設施,做好環(huán)境保護和綠化等工作。

    8、負責轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預備役工作。

    9、做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務工作。

    10、協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學習、視察和換屆選舉等活動,為人大代表依法行使權力創(chuàng)造有利條件。

    11、加強督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關部門加以解決,及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求,受理群眾來信來訪。

    12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

    二、機構設置及人員情況

    2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處共有預算單位

    1個,即彭家橋街道辦事處本級。

    編制人數(shù)小計35人,其中:行政編制人數(shù)12人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)23人。實有人數(shù)小計35人,其中:在職人數(shù)小計29人,行政在職人數(shù)13人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)16人。退休人數(shù)小計6人。

    第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)2022年單位預算表

    收支預算總表
    填報單位:[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 單位:萬元
          支出
    項目 預算數(shù) 項目(按支出功能科目類級) 預算數(shù)
    一、財政撥款收入 405.00 一般公共服務支出 1,457.93
        (一)一般公共預算收入 405.00 社會保障和就業(yè)支出 31.01
        (二)政府性基金預算收入   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,114.44
        (三)國有資本經(jīng)營預算收入   住房保障支出 68.22
    二、教育收費資金收入   其他支出 2,500.00
    三、事業(yè)收入  
    四、事業(yè)單位經(jīng)營收入  
    五、附屬單位上繳收入  
    六、上級補助收入  
    七、其他收入 4,766.60
    本年收入合計 5,171.60 本年支出合計 5,171.60
    八、使用非財政撥款結余   結轉下年
    九、上年結轉(結余)      
           
    收入總計 5,171.60 支出總計 5,171.60
    部門收入總表
    [146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 單位:萬元
    功能科目編碼 功能科目名稱 合計 上年結轉 財政撥款 教育收費資金收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 上級補助收入 其他收入 使用非財政撥款結余
    小計 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經(jīng)營預算收入
    ** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
      合計 5,171.60   405.00 405.00               4,766.60  
    201 一般公共服務支出 1,457.93   321.93 321.93               1,136.00  
     03  政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,457.93   321.93 321.93               1,136.00  
      2010301   行政運行 1,457.93   321.93 321.93               1,136.00  
    208 社會保障和就業(yè)支出 31.01   31.01 31.01                  
     05  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 31.01   31.01 31.01                  
      2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 31.01   31.01 31.01                  
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,114.44   22.44 22.44               1,092.00  
     05  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 1,114.44   22.44 22.44               1,092.00  
      2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 1,114.44   22.44 22.44               1,092.00  
    221 住房保障支出 68.22   29.62 29.62               38.60  
     02  住房改革支出 68.22   29.62 29.62               38.60  
      2210201   住房公積金 68.22   29.62 29.62               38.60  
    229 其他支出 2,500.00                     2,500.00  
     99  其他支出 2,500.00                     2,500.00  
      2299999   其他支出 2,500.00                     2,500.00  
    部門支出總表
    填報單位[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 單位:萬元
    支出功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
    科目編碼 科目名稱
    ** ** 1 2 3
      合計 5,171.60 2,671.60 2,500.00
    201 一般公共服務支出 1,457.93 1,457.93  
     03  政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,457.93 1,457.93  
      2010301   行政運行 1,457.93 1,457.93  
    208 社會保障和就業(yè)支出 31.01 31.01  
     05  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 31.01 31.01  
      2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 31.01 31.01  
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,114.44 1,114.44  
     05  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 1,114.44 1,114.44  
      2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 1,114.44 1,114.44  
    221 住房保障支出 68.22 68.22  
     02  住房改革支出 68.22 68.22  
      2210201   住房公積金 68.22 68.22  
    229 其他支出 2,500.00   2,500.00
     99  其他支出 2,500.00   2,500.00
      2299999   其他支出 2,500.00   2,500.00
             
    財政撥款收支總表
    [146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 單位:萬元
          支出
    項目 預算數(shù) 項目(按支出功能科目類級) 合計 一般公共預算支出 政府性基金預算支出 國有資本經(jīng)營預算支出
    一、財政撥款收入 405.00 一、本年支出 405.00 405.00
    一般公共預算撥款收入 405.00 一般公共服務支出 321.93 321.93  
    政府性基金預算撥款收入   社會保障和就業(yè)支出 31.01 31.01  
    國有資本經(jīng)營預算收入   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 22.44 22.44  
        住房保障支出 29.62 29.62  
    收入總計 405.00 支出總計 405.00 405.00
    一般公共預算支出表
    [146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 單位:萬元
    支出功能分類科目 2023年預算數(shù)
    科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    ** ** 1 2 3
      合計 405.00 405.00  
    201 一般公共服務支出 321.93 321.93  
     03  政府辦公廳(室)及相關機構事務 321.93 321.93  
      2010301   行政運行 321.93 321.93  
    208 社會保障和就業(yè)支出 31.01 31.01  
     05  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 31.01 31.01  
      2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 31.01 31.01  
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 22.44 22.44  
     05  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 22.44 22.44  
      2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 22.44 22.44  
    221 住房保障支出 29.62 29.62  
     02  住房改革支出 29.62 29.62  
      2210201   住房公積金 29.62 29.62  
    一般公共預算基本支出表
    [146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 單位:萬元
    支出經(jīng)濟分類科目 2023年基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
    ** ** 1 2 3
      合計 405.00 293.987 111.01
    301 工資福利支出 293.55    
     30101  基本工資 112.63 112.629  
     30102  津貼補貼 47.54 47.538  
     30103  獎金 4.66 4.657  
     30107  績效工資 41.60 41.6  
     30108  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 31.01 31.009  
     30110  職工基本醫(yī)療保險繳費 25.26 25.263  
     30112  其他社會保障繳費 1.24 1.236  
     30113  住房公積金 29.62 29.617  
    302 商品和服務支出 101.01    
     30201  辦公費 21.95   21.95
     30205  水費 0.40   0.4
     30206  電費 8.00   8
     30207  郵電費 1.60   1.6
     30208  取暖費 2.50   2.5
     30211  差旅費 12.00   12
     30214  租賃費 2.50   2.5
     30216  培訓費 1.00   1
     30217  公務接待費 6.88   6.88
     30218  專用材料費 5.00   5
     30226  勞務費 5.10   5.1
     30227  委托業(yè)務費 2.40   2.4
     30228  工會經(jīng)費 12.00   12
     30229  福利費 0.66   0.66
     30240  稅金及附加費用 5.10   5.1
     30299  其他商品和服務支出 13.92   13.92
    303 對個人和家庭的補助 0.44    
     30302  退休費 0.44 0.438  
    310 資本性支出 10.00    
     31002  辦公設備購置 10.00   10
    注:若為空表,則為該部門(單位)無“三公”經(jīng)費支出
    一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
    填報單位[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 單位:萬元
    部門編碼 部門名稱 合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車運行維護費 公務用車購置
    ** ** 1 2 3 4 5
    146 南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 6.88   6.88    
    注:若為空表,則為該部門(單位)無政府性基金收支
    政府性基金預算支出表
    單位:萬元
    支出功能分類科目 2023年預算數(shù)
    科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    ** ** 1 2 3
             
    注:若為空表,則為該部門(單位)無國有資本經(jīng)營預算收支
    國有資本經(jīng)營預算支出表
    填報單位:[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 單位:萬元
    支出功能分類科目 2023年預算數(shù)
    科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    ** ** 1 2 3
    2022年部門整體支出績效目標表
    部門名稱 南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處
    聯(lián)系人 戴媛 聯(lián)系電話 079188600655
    部門基本信息
    部門所屬領域   直屬單位包括  
    內(nèi)設職能部門   編制控制數(shù) 29
    在職人員總數(shù) 29 其中:行政編制人數(shù) 13
    事業(yè)編制人數(shù) 16 編外人數(shù)  
    當年預算情況(萬元)
    收入預算合計 5171.6 其中:上級財政撥款 0
    本級財政安排 405 其他資金 4766.6
    支出預算合計 5171.6 其中:人員經(jīng)費 682.59
    公用經(jīng)費 4489.01 項目經(jīng)費 0
    年度績效指標
    一級指標 二級指標 三級指標 目標值
    產(chǎn)出指標 數(shù)量指標    
    質(zhì)量指標    
    時效指標    
    成本指標    
    效益指標 經(jīng)濟效益指標    
    社會效益指標    
    生態(tài)效益指標    
    可持續(xù)影響指標    
    滿意度指標 滿意度指標    
    重點項目績效目標表(2022年度)
    項目名稱  
    主管部門   實施單位  
    項目屬性 當年項目 項目日期范圍  
     
    項目資金 年度資金總額  
    (萬元) 其中:財政撥款  
      其他資金  
    年度績效目標
     
    一級指標 二級指標 三級指標 指標值
    產(chǎn)出指標 數(shù)量    
       
    質(zhì)量    
       
    時效    
    成本    
       
    效益指標 社會效益    
    可持續(xù)影響    
    滿意度 滿意度    
    注: 若為空表 ,則為該部門無項目支出


    第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)2022年單位預算情況說明

    一、2022年單位預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)收入預算總額為5171.60萬元,較上年預算安排增加 2464.36萬元;財政撥款收入405萬元,較上年預算安排減少38.39萬元;其他收入4766.60萬元,較上年預算安排增加2502.75萬元。

    (二)支出預算情況

    2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)支出預算總額為5171.60萬元,較上年預算安排增加2464.36萬元;其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出5171.60萬元,較上年預算安排增加2464.36萬元;其中:工資福利支出682.15 萬元,商品和服務支出1731.01萬元,對個人和家庭的補助 0.44萬元,資本性支出258萬元,其他支出2500萬元。項目支出 0 萬元,與上年預算安排持平。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1457.93萬元,較上年預算安排減少26.14萬元;社會保障和就業(yè)支出 31.01萬元,較上年預算安排減少2.56萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1114.44萬元,較上年預算安排減少5.02萬元;住房保障支出68.22萬元,較上年預算安排減少1.92萬元;其他支出 2500萬元,較上年預算安排增加2500萬元。

    按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出682.15萬元,較上年預算安排減少23.42萬元;商品和服務支出1989.01萬元,較上年預算安排增加247.45萬元;對個人和家庭的補助0.44萬元,較上年預算安排減少2.17萬元;資本性支出 258萬元,較上年預算安排增加0.5萬元;其他支出2500萬元,較上年預算安排增加2500萬元。

    (三)財政撥款支出情況

    2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)財政撥款支出預算總額為405萬元,較上年預算安排減少38.39萬元;

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 321.93萬元,社會保障和就業(yè)支出31.01萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.44萬元,住房保障支出29.62萬元。

    按支出項目類別劃分:基本支出 405 萬元,較上年預算安排減少38.39萬元;其中:工資福利支出 287.19萬元,商品和服務支出100.11萬元,對個人和家庭的補助0.44萬元,資本性支出10萬元。項目支出 0 萬元,與上年預算安排持平。

    (四)政府性基金情況

    2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)無政府性基金支出預算。

    (五)國有資本經(jīng)營情況

    2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)無國有資本經(jīng)營支出預算。

    (六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2022年單位機關運行費預算111.01萬元,比2021年預算減少10.64萬元,下降8.7%。

    按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (七)政府采購情況

    2022年單位政府采購總額107.5萬元,其中:政府采購貨物預算102萬元,政府采購服務預算5.5萬元。

    (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年8月31日, 單位共有車輛 0 輛。

    2022年單位預算安排購置車輛0輛。

    (九)項目情況說明(單位本級)

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)三公經(jīng)費一般公共預算安排6.88萬元,其中:

    因公出國 0 萬元,與上年持平。

    公務接待6.88萬元,與上年持平。

    公務用車運行 0萬元,與上年持平。

    公務用車購置 0萬元,與上年持平。

    第四部分 名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

    (二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

    (四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

    (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

    (八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

    (九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

    (一)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    (二)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

    (四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    (五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

    (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

    (八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。

    三、單位涉及的專業(yè)名詞

    (一)“三公”經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
        (二)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。







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