索引號: | g873308-0601-2022-0003 | 主題分類: | |
發(fā)布機構: | 東湖區(qū)彭家橋街道 | 生成日期: | 2022-03-15 10:35 |
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東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)2022年單位預算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)概況
一、部門主要職責
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機構,其主要職責是:
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定;負責街道和社區(qū)黨的建設、紀檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。
2、負責制訂街道經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護稅工作,促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展;負責街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。
3、尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設;研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設總體規(guī)劃并組織實施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負責社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務培訓;幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。
4、負責轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施;督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡建設、流動人口計劃生育等各項工作。
5、負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施;督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作;維護轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。
6、積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實施再就業(yè)工程。指導和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓、離退休人員社會化管理等工作。
7、負責轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設施,做好環(huán)境保護和綠化等工作。
8、負責轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預備役工作。
9、做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務工作。
10、協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學習、視察和換屆選舉等活動,為人大代表依法行使權力創(chuàng)造有利條件。
11、加強督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關部門加以解決,及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求,受理群眾來信來訪。
12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處共有預算單位
1個,即彭家橋街道辦事處本級。
編制人數(shù)小計35人,其中:行政編制人數(shù)12人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)23人。實有人數(shù)小計35人,其中:在職人數(shù)小計29人,行政在職人數(shù)13人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)16人。退休人數(shù)小計6人。
第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)2022年單位預算表
收支預算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、財政撥款收入 | 405.00 | 一般公共服務支出 | 1,457.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共預算收入 | 405.00 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金預算收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,114.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預算收入 | 住房保障支出 | 68.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、教育收費資金收入 | 其他支出 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事業(yè)收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上級補助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 4,766.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 5,171.60 | 本年支出合計 | 5,171.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、使用非財政撥款結余 | 結轉下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、上年結轉(結余) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 5,171.60 | 支出總計 | 5,171.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||||
[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 上年結轉 | 財政撥款 | 教育收費資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級補助收入 | 其他收入 | 使用非財政撥款結余 | |||
小計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 5,171.60 | 405.00 | 405.00 | 4,766.60 | ||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,457.93 | 321.93 | 321.93 | 1,136.00 | |||||||||
03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,457.93 | 321.93 | 321.93 | 1,136.00 | |||||||||
2010301 | 行政運行 | 1,457.93 | 321.93 | 321.93 | 1,136.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | ||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | ||||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | ||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,114.44 | 22.44 | 22.44 | 1,092.00 | |||||||||
05 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,114.44 | 22.44 | 22.44 | 1,092.00 | |||||||||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,114.44 | 22.44 | 22.44 | 1,092.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 68.22 | 29.62 | 29.62 | 38.60 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 68.22 | 29.62 | 29.62 | 38.60 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 68.22 | 29.62 | 29.62 | 38.60 | |||||||||
229 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
99 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
2299999 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
部門支出總表 | ||||||
填報單位[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||
支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 5,171.60 | 2,671.60 | 2,500.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,457.93 | 1,457.93 | |||
03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,457.93 | 1,457.93 | |||
2010301 | 行政運行 | 1,457.93 | 1,457.93 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.01 | 31.01 | |||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.01 | 31.01 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.01 | 31.01 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,114.44 | 1,114.44 | |||
05 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,114.44 | 1,114.44 | |||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,114.44 | 1,114.44 | |||
221 | 住房保障支出 | 68.22 | 68.22 | |||
02 | 住房改革支出 | 68.22 | 68.22 | |||
2210201 | 住房公積金 | 68.22 | 68.22 | |||
229 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
99 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
財政撥款收支總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
一、財政撥款收入 | 405.00 | 一、本年支出 | 405.00 | 405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算撥款收入 | 405.00 | 一般公共服務支出 | 321.93 | 321.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.01 | 31.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預算收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 22.44 | 22.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 29.62 | 29.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 405.00 | 支出總計 | 405.00 | 405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算支出表 | ||||||
[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||
支出功能分類科目 | 2023年預算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 405.00 | 405.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 321.93 | 321.93 | |||
03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 321.93 | 321.93 | |||
2010301 | 行政運行 | 321.93 | 321.93 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.01 | 31.01 | |||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.01 | 31.01 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.01 | 31.01 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 22.44 | 22.44 | |||
05 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 22.44 | 22.44 | |||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 22.44 | 22.44 | |||
221 | 住房保障支出 | 29.62 | 29.62 | |||
02 | 住房改革支出 | 29.62 | 29.62 | |||
2210201 | 住房公積金 | 29.62 | 29.62 | |||
一般公共預算基本支出表 | |||||||
[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||
支出經(jīng)濟分類科目 | 2023年基本支出 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 405.00 | 293.987 | 111.01 | ||||
301 | 工資福利支出 | 293.55 | |||||
30101 | 基本工資 | 112.63 | 112.629 | ||||
30102 | 津貼補貼 | 47.54 | 47.538 | ||||
30103 | 獎金 | 4.66 | 4.657 | ||||
30107 | 績效工資 | 41.60 | 41.6 | ||||
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 31.01 | 31.009 | ||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 25.26 | 25.263 | ||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.24 | 1.236 | ||||
30113 | 住房公積金 | 29.62 | 29.617 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 101.01 | |||||
30201 | 辦公費 | 21.95 | 21.95 | ||||
30205 | 水費 | 0.40 | 0.4 | ||||
30206 | 電費 | 8.00 | 8 | ||||
30207 | 郵電費 | 1.60 | 1.6 | ||||
30208 | 取暖費 | 2.50 | 2.5 | ||||
30211 | 差旅費 | 12.00 | 12 | ||||
30214 | 租賃費 | 2.50 | 2.5 | ||||
30216 | 培訓費 | 1.00 | 1 | ||||
30217 | 公務接待費 | 6.88 | 6.88 | ||||
30218 | 專用材料費 | 5.00 | 5 | ||||
30226 | 勞務費 | 5.10 | 5.1 | ||||
30227 | 委托業(yè)務費 | 2.40 | 2.4 | ||||
30228 | 工會經(jīng)費 | 12.00 | 12 | ||||
30229 | 福利費 | 0.66 | 0.66 | ||||
30240 | 稅金及附加費用 | 5.10 | 5.1 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 13.92 | 13.92 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.44 | |||||
30302 | 退休費 | 0.44 | 0.438 | ||||
310 | 資本性支出 | 10.00 | |||||
31002 | 辦公設備購置 | 10.00 | 10 | ||||
注:若為空表,則為該部門(單位)無“三公”經(jīng)費支出 | ||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||
填報單位[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||
部門編碼 | 部門名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
146 | 南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 6.88 | 6.88 | |||
注:若為空表,則為該部門(單位)無政府性基金收支 | |||||||
政府性基金預算支出表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
支出功能分類科目 | 2023年預算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
注:若為空表,則為該部門(單位)無國有資本經(jīng)營預算收支 | |||||||
國有資本經(jīng)營預算支出表 | |||||||
填報單位:[146]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 , [146001]南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||
支出功能分類科目 | 2023年預算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
2022年部門整體支出績效目標表 | ||||||
部門名稱 | 南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 | |||||
聯(lián)系人 | 戴媛 | 聯(lián)系電話 | 079188600655 | |||
部門基本信息 | ||||||
部門所屬領域 | 直屬單位包括 | |||||
內(nèi)設職能部門 | 編制控制數(shù) | 29 | ||||
在職人員總數(shù) | 29 | 其中:行政編制人數(shù) | 13 | |||
事業(yè)編制人數(shù) | 16 | 編外人數(shù) | ||||
當年預算情況(萬元) | ||||||
收入預算合計 | 5171.6 | 其中:上級財政撥款 | 0 | |||
本級財政安排 | 405 | 其他資金 | 4766.6 | |||
支出預算合計 | 5171.6 | 其中:人員經(jīng)費 | 682.59 | |||
公用經(jīng)費 | 4489.01 | 項目經(jīng)費 | 0 | |||
年度績效指標 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | |||||
質(zhì)量指標 | ||||||
時效指標 | ||||||
成本指標 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||
社會效益指標 | ||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||
可持續(xù)影響指標 | ||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | |||||
重點項目績效目標表(2022年度) | ||||
項目名稱 | ||||
主管部門 | 實施單位 | |||
項目屬性 | 當年項目 | 項目日期范圍 | ||
項目資金 | 年度資金總額 | |||
(萬元) | 其中:財政撥款 | |||
其他資金 | ||||
年度績效目標 | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量 | |||
質(zhì)量 | ||||
時效 | ||||
成本 | ||||
效益指標 | 社會效益 | |||
可持續(xù)影響 | ||||
滿意度 | 滿意度 | |||
注: 若為空表 ,則為該部門無項目支出 |
第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)收入預算總額為5171.60萬元,較上年預算安排增加 2464.36萬元;財政撥款收入405萬元,較上年預算安排減少38.39萬元;其他收入4766.60萬元,較上年預算安排增加2502.75萬元。
(二)支出預算情況
2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)支出預算總額為5171.60萬元,較上年預算安排增加2464.36萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出5171.60萬元,較上年預算安排增加2464.36萬元;其中:工資福利支出682.15 萬元,商品和服務支出1731.01萬元,對個人和家庭的補助 0.44萬元,資本性支出258萬元,其他支出2500萬元。項目支出 0 萬元,與上年預算安排持平。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1457.93萬元,較上年預算安排減少26.14萬元;社會保障和就業(yè)支出 31.01萬元,較上年預算安排減少2.56萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1114.44萬元,較上年預算安排減少5.02萬元;住房保障支出68.22萬元,較上年預算安排減少1.92萬元;其他支出 2500萬元,較上年預算安排增加2500萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出682.15萬元,較上年預算安排減少23.42萬元;商品和服務支出1989.01萬元,較上年預算安排增加247.45萬元;對個人和家庭的補助0.44萬元,較上年預算安排減少2.17萬元;資本性支出 258萬元,較上年預算安排增加0.5萬元;其他支出2500萬元,較上年預算安排增加2500萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)財政撥款支出預算總額為405萬元,較上年預算安排減少38.39萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 321.93萬元,社會保障和就業(yè)支出31.01萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.44萬元,住房保障支出29.62萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 405 萬元,較上年預算安排減少38.39萬元;其中:工資福利支出 287.19萬元,商品和服務支出100.11萬元,對個人和家庭的補助0.44萬元,資本性支出10萬元。項目支出 0 萬元,與上年預算安排持平。
(四)政府性基金情況
2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)無政府性基金支出預算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)無國有資本經(jīng)營支出預算。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年單位機關運行費預算111.01萬元,比2021年預算減少10.64萬元,下降8.7%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年單位政府采購總額107.5萬元,其中:政府采購貨物預算102萬元,政府采購服務預算5.5萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 單位共有車輛 0 輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛。
(九)項目情況說明(單位本級)
無
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處(本級)三公經(jīng)費一般公共預算安排6.88萬元,其中:
因公出國 0 萬元,與上年持平。
公務接待6.88萬元,與上年持平。
公務用車運行 0萬元,與上年持平。
公務用車購置 0萬元,與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(二)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。