索引號: | A25010-8930-0931-1138-3622-8230 | 主題分類: | |
發(fā)布機構(gòu): | 東湖區(qū)董家窯街道 | 生成日期: | 2020-11-11 17:04 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
東湖區(qū)董家窯部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)董家窯街辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)董家窯街辦部門概況
一、部門主要職能
(一)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。
(二)負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護稅工作,促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展;負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。
(三)尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會依法對居住物業(yè)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督。
(四)負(fù)責(zé)轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動人口計劃生育管理等各項工作。
(五)負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作;維護轄區(qū)政治安定和社區(qū)穩(wěn)定。
(六)積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會化管理等工作。
(七)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護和綠化等創(chuàng)建工作。
(八)負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查等級、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。
(九)做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等民政事務(wù)工作。
(十)協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動,為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有力條件。
(十一)加強督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決;及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)轄區(qū)居民和單位的意見及要求,接受群眾來信來訪。
(十二)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他各項工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括:董家窯街道辦事處、董家窯街道城市管理辦公室、董家窯街道人力資源和社會保障所。
本部門2019年年末編制人數(shù)44人,其中行政編制14人,事業(yè)編制 30人;年末實有人數(shù)36人,其中在職行政編制人數(shù)10人,在職事業(yè)編制人數(shù)26人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4361.83萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余505.76萬元,較2018年減少821.22萬元,下降62%;本年收入合計3738.61萬元,較2018年增加437.16萬元,增長13 %;用事業(yè)基金彌補收支差額117.46萬元,較2018年增加105.14萬元,增長100%。主要原因是:因上年度非財政補助收支結(jié)余轉(zhuǎn)事業(yè)基金結(jié)余增大,故導(dǎo)致事業(yè)基金彌補收支差額金額較上年增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1693.39萬元,占45.3%;上級補助收入1579.04萬元,占42.2%;其他收入466.18萬元,占12.5%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4361.83萬元,其中本年支出合計3701.19萬元,較2018年減少316.81萬元,下降7.9%,主要原因是:落實過緊日子壓減支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余516.53萬元,較2018年增加27.27萬元,增長5.6%,主要原因是:落實過緊日子壓減支出,故結(jié)余增加;結(jié)余分配144.11萬元,較2018年增加10.62萬元,增長8%。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出3601.19萬元,占97.3%;項目支出100萬元,占2.7%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為674.04萬元,決算數(shù)為1691.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為365.54萬元,決算數(shù)為370.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為167.21萬元,決算數(shù)為187.58萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為113.87萬元,決算數(shù)為378.93萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.42萬元,決算數(shù)為27.42萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(五)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,決算數(shù)為0.6萬元,年初未安排預(yù)算。主要原因是:朱家湖社區(qū)因防汛期間內(nèi)澇嚴(yán)重危及人民群眾財產(chǎn)和生命安全,故財政增撥0.6萬元用于汛期緊急救援工作。
(六)衛(wèi)生健康支出0萬元,決算數(shù)為726.72萬元,年初未安排預(yù)算。主要原因是:因上年年末收到財政撥款獨生子女獎勵經(jīng)費在本年初予以發(fā)放到位。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1691.41萬元,其中:
(一)工資福利支出592.37萬元,較2018年增加18.05萬元,增長3.14%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。
(二)商品和服務(wù)支出365.91萬元,較2018年增加163.09 萬元,增長80.41%,主要原因是:一般公共服務(wù)支出行政運行支出中日常公用經(jīng)費增加。
(三)對個人和家庭補助支出733.13萬元,較2018年減少292.24萬元,下降28.5%,主要原因是:因上年年末收到財政撥款獨生子女獎勵經(jīng)費在本年初予以發(fā)放到位。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.75萬元,決算數(shù)為0.13萬元,完成年初預(yù)算的3.47%,決算數(shù)較2018年減少6.31萬元,下降97.98%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少4.99萬元,下降100%。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.95萬元,決算數(shù)為0.13萬元,完成預(yù)算的6.7 %,決算數(shù)較2019年增加0.04萬元,增長44.4%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是:響應(yīng)正常降低商務(wù)接待成本。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成年初預(yù)算的100 %。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出183.12萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加35.76萬元,增長24.3%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額44.49萬元,其中:政府采購貨物支出36.97萬元、政府采購服務(wù)支出7.52萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日,部門共有車輛0輛 。
九、預(yù)算績效情況說明
本單位的一般公共預(yù)算支出均是在區(qū)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排下開展的,沒有另外單獨對各業(yè)務(wù)口資金使用進行績效管理評價。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
4.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
12.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
16.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
18.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
2019年部門預(yù)算公開表(市縣)_2021-06-07