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  • 索引號: A25010-8930-0931-1138-3622-8230 主題分類:
    發(fā)布機構(gòu): 東湖區(qū)董家窯街道 生成日期: 2020-11-11 17:04
    文件編號: 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
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    2019年度部門決算

    東湖區(qū)董家窯部門2019年度部門決算

    目    錄

    第一部分  東湖區(qū)董家窯街辦部門概況

        一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

    六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  東湖區(qū)董家窯街辦部門概況

    一、部門主要職能

    (一)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

    (二)負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護稅工作,促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展;負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

    (三)尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會依法對居住物業(yè)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督。

    (四)負(fù)責(zé)轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動人口計劃生育管理等各項工作。

    (五)負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作;維護轄區(qū)政治安定和社區(qū)穩(wěn)定。

    (六)積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會化管理等工作。

    (七)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護和綠化等創(chuàng)建工作。

    (八)負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查等級、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

    (九)做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等民政事務(wù)工作。

    (十)協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動,為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有力條件。

    (十一)加強督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決;及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)轄區(qū)居民和單位的意見及要求,接受群眾來信來訪。

    (十二)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他各項工作。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括:董家窯街道辦事處、董家窯街道城市管理辦公室、董家窯街道人力資源和社會保障所。

    本部門2019年年末編制人數(shù)44人,其中行政編制14人,事業(yè)編制 30人;年末實有人數(shù)36人,其中在職行政編制人數(shù)10人,在職事業(yè)編制人數(shù)26人。

    第二部分  2019年度部門決算表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2019年度收入總計4361.83萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余505.76萬元,較2018年減少821.22萬元,下降62%;本年收入合計3738.61萬元,較2018年增加437.16萬元,增長13 %;用事業(yè)基金彌補收支差額117.46萬元,較2018年增加105.14萬元,增長100%。主要原因是:因上年度非財政補助收支結(jié)余轉(zhuǎn)事業(yè)基金結(jié)余增大,故導(dǎo)致事業(yè)基金彌補收支差額金額較上年增加。

    本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1693.39萬元,占45.3%;上級補助收入1579.04萬元,占42.2%;其他收入466.18萬元,占12.5%。 

    二、支出決算情況說明

    本部門2019年度支出總計4361.83萬元,其中本年支出合計3701.19萬元,較2018年減少316.81萬元,下降7.9%,主要原因是:落實過緊日子壓減支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余516.53萬元,較2018年增加27.27萬元,增長5.6%,主要原因是:落實過緊日子壓減支出,故結(jié)余增加;結(jié)余分配144.11萬元,較2018年增加10.62萬元,增長8%。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出3601.19萬元,占97.3%;項目支出100萬元,占2.7%。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為674.04萬元,決算數(shù)為1691.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為365.54萬元,決算數(shù)為370.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為167.21萬元,決算數(shù)為187.58萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為113.87萬元,決算數(shù)為378.93萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.42萬元,決算數(shù)為27.42萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (五)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,決算數(shù)為0.6萬元,年初未安排預(yù)算。主要原因是:朱家湖社區(qū)因防汛期間內(nèi)澇嚴(yán)重危及人民群眾財產(chǎn)和生命安全,故財政增撥0.6萬元用于汛期緊急救援工作。

    (六)衛(wèi)生健康支出0萬元,決算數(shù)為726.72萬元,年初未安排預(yù)算。主要原因是:因上年年末收到財政撥款獨生子女獎勵經(jīng)費在本年初予以發(fā)放到位。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1691.41萬元,其中:

    (一)工資福利支出592.37萬元,較2018年增加18.05萬元,增長3.14%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。

    (二)商品和服務(wù)支出365.91萬元,較2018年增加163.09 萬元,增長80.41%,主要原因是:一般公共服務(wù)支出行政運行支出中日常公用經(jīng)費增加。

    (三)對個人和家庭補助支出733.13萬元,較2018年減少292.24萬元,下降28.5%,主要原因是:因上年年末收到財政撥款獨生子女獎勵經(jīng)費在本年初予以發(fā)放到位。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.75萬元,決算數(shù)為0.13萬元,完成年初預(yù)算的3.47%,決算數(shù)較2018年減少6.31萬元,下降97.98%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少4.99萬元,下降100%。

    (二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.95萬元,決算數(shù)為0.13萬元,完成預(yù)算的6.7 %,決算數(shù)較2019年增加0.04萬元,增長44.4%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是:響應(yīng)正常降低商務(wù)接待成本。

    (三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

    六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出183.12萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加35.76萬元,增長24.3%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2019年度政府采購支出總額44.49萬元,其中:政府采購貨物支出36.97萬元、政府采購服務(wù)支出7.52萬元。

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截至2019年12月31日,部門共有車輛0輛 。

    九、預(yù)算績效情況說明

    本單位的一般公共預(yù)算支出均是在區(qū)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排下開展的,沒有另外單獨對各業(yè)務(wù)口資金使用進行績效管理評價。

    第四部分  名詞解釋

    1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
      2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
      3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
       4.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      6.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
      9.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
      10.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
      11.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
      12.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
      13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
      14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
      15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
      16.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
      17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
      18.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

    2019年部門預(yù)算公開表(市縣)_2021-06-07


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