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  • 索引號: x271728-0601-2021-0008 主題分類:
    發(fā)布機構(gòu): 東湖區(qū)大院街道 生成日期: 2021-11-25 16:04
    文件編號: 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
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    大院街辦2020年度單位決算

    大院街辦2020年度單位決算

       錄

    第一部分  大院街辦概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

    第二部分  2020年度單位決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        十、國有資產(chǎn)占用情況表

        第三部分  2020年度單位決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

        情況說明

    六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

        七、政府采購支出情況說明

        八、國有資產(chǎn)占用情況說明

        九、預(yù)算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分大院街辦單位概況

    一、單位主要職能

    (一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

    (二)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任,落實意識形態(tài)工作責任制,負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

    (三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,

    參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作,推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

    (四)組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

    (五)實施綜合管理。組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施,對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

    (六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

    (七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

    (八)指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設(shè),健全自治平臺,組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

    (九)維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作,開展平安建設(shè),處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社會和諧穩(wěn)定。

    (十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

    二、單位基本情況

    大院街道黨工委作為區(qū)委的派出機關(guān),行使區(qū)委授予的職權(quán),是轄區(qū)各項事業(yè)的領(lǐng)導核心;大院街道辦事處作為區(qū)政府的派出機關(guān),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán),履行相應(yīng)的職能。

    大院街辦2020年末實有在編人數(shù)19人,其中行政編制13人,事業(yè)編人數(shù)6人。

    第二部分  2020年度單位決算表

    注:國有資產(chǎn)占用情況表無數(shù)據(jù)

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本單位2020年度收入總計1427.59萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350.61  萬元,較2019減少179.19萬元,下降33%;本年收入合計1427.59萬元,較2019年減少158.59萬元,下降10.01%;主要原因是:動遷經(jīng)費減少、干部去世撫恤金、平安小區(qū)建設(shè)經(jīng)費等減少。

    本年收入的具體構(gòu)成為:一般公共預(yù)算財政撥款收入515.87萬元,占36%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入116.15萬元,占8%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入795.57萬元,占56%。  

    二、支出決算情況說明

    本單位2020年度支出總計1425.93 萬元,其中本年支出合計1425.93萬元,較2019年減少339.7萬元,下降19.24%,主要原因是:動遷經(jīng)費減少、干部去世撫恤金、平安小區(qū)建設(shè)經(jīng)費等;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余352.27萬元,較2019年增加1.7萬元,增長0.47%,主要原因是:節(jié)約開支。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1309.78萬元,占91.8%;項目支出116.15萬元,占8.2%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為632.02萬元,決算數(shù)為632.02萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為336.44萬元,決算數(shù)為310.12萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:工作有效推進。

    (二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元,決算數(shù)為19萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:目標完成。

    (三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為182.48萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:工作任務(wù)增加。

    (四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.27萬元,決算數(shù)為14.27萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:社保公積金經(jīng)費繳納。

    (五)抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為106.15萬元,決算數(shù)為106.15萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:工作任務(wù)增加。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出632.02萬元,其中:

    (一)工資福利支出233.67萬元,較2019減少30萬元,增下降11%,主要原因是:減少人員支出。

    (二)商品和服務(wù)支出266.27萬元,較2019年減少202.54萬元,下降43%,主要原因是:節(jié)約開支。

    (三)對個人和家庭補助支出15.93萬元,較2019年減少5.5萬元,下降25%,主要原因是:節(jié)約開支。

    (四)資本性支出0萬元,較2019年減少18.77萬元,下降100%,主要原因是:節(jié)約開支。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.3萬元,決算數(shù)為0.14萬元,完成預(yù)算的2.6%,決算數(shù)較2019年持平,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為1.3萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    (二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元,決算數(shù)為0.14萬元,完成預(yù)算的2.6%,決算數(shù)較2019年增加0.014萬元,增長0.001%,主要原因是正常招商工作。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待1 批,累計接待9 人次.

    ()公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,年末公務(wù)用車保有0輛。

    六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出266.27萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少221.31萬元,降低45%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、節(jié)約開支。

    七、政府采購支出情況說明

    本單位2020年度政府采購支出總額50.13萬元,其中:政府采購貨物支出12.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出37.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.13萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額50.13萬元,占政府采購支出總額的100%。(區(qū)級單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2020年12月31日,本單位(單位)國有資產(chǎn)占用情況見《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無車輛。

    九、預(yù)算績效情況說明

       (一)績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織聘請了第三方南昌迅杰咨詢管理有限公司對2020年街辦本級整體支出實施績效評價。

    1、資金預(yù)算情況

    2020年東湖區(qū)大院街道辦事處本級年初預(yù)算數(shù)為3,697,100.00元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3,697,100.00元。

    調(diào)整預(yù)算數(shù)為6,320,263.00元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5,158,763.00元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,161,500.00元。

    預(yù)算收入決算數(shù)為17,782,043.99元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5,158,763.00元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,161,500.00,其他收入7,955,662.22元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,506,118.77元。

    2、資金執(zhí)行情況

    2020年東湖區(qū)大院街道辦事處本級支出數(shù)14,259,328.97元,其中基本支出13,097,828.97元,占比91.85%;項目支出1,161,500.00,占比8.15%

    1)基本支出情況

    基本支出包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

    其中,人員經(jīng)費主要為工資福利支出及對個人和家庭的補助,支出金額為6,761,575.53元,占總基本支出比重51.62%

    日常公用經(jīng)費主要為商品和服務(wù)支出及資本性支出,支出金額為6,336,253.44元,占總基本支出比重48.38%

    (二)單位決算中項目績效自評結(jié)果。

    2020年,東湖區(qū)大院街道辦事處本級將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作,切實加強預(yù)算收支管理,全面梳理內(nèi)部管理流程,建立健全內(nèi)部管理制度,有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,東湖區(qū)大院街道辦事處本級2020年度部門整體支出績效自評得分為90.7分,評價等級為“優(yōu)”。

    (三)單位評價項目績效評價結(jié)果。

    建立了與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制,采取項目預(yù)期績效目標申報制度,強化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實現(xiàn)績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實現(xiàn)績效評價與部門預(yù)算的有機結(jié)合,促進財政資金的合理分配與有效使用。同時將評價結(jié)果按照政府信息公開的方式進行公開,加強社會公眾對財政資金使用效益的監(jiān)督。

    第四部分  名詞解釋

        名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

    1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

      2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

      3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

      6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

      14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

      15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

      16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

      17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

      18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

      19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

      20.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科學支出。

      21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

      22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

      23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

      25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

      26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

      27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

      28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

      29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

      30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

      31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

      33.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

    東湖區(qū)大院街辦

    二〇二一年十月十八日

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