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  • 索引號: t945037-0601-2023-0001 主題分類: 綜合政務
    發(fā)布機構(gòu): 東湖區(qū)墩子塘街道 生成日期: 2023-02-03 15:23
    文件編號: 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
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    南昌市東湖區(qū)人民政府墩子塘街道辦事處2023年部門預算

    東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2023年部門預算

    目    錄

    第一部分 東湖區(qū)墩子塘街道辦事處概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    部分 東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2023年部門預算情況說明

    一、部門預算收支情況說明

    二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

    部分 東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2023年部門預算表

    一、《收支預算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財政撥款收支總表》

    五、《一般公共預算支出表》

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

    八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

    十、《項目支出績效目標表》

    十一、《部門整體支出績效目標表》

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  東湖區(qū)墩子塘街道辦事處概況

    一、部門主要職責

    墩子塘街道黨工委作為區(qū)委的派出機關(guān),行使區(qū)委授予的職權(quán),是轄區(qū)各項事業(yè)的領(lǐng)導核心;墩子塘街道辦事處作為區(qū)政府的派出機關(guān),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán),履行相應的職能,其主要職責:

    (一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

    (二)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任,落實意識形態(tài)工作責任,負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

    (三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務設(shè)施布局,做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作,推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

    (四)組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務,貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務管理服務等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

    (五)實施綜合管理。組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施,對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

    (六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

    (七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。

    (八)指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設(shè),健全自治平臺,組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

    (九)維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理等工作,開展平安建設(shè),處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社會和諧穩(wěn)定。

    (十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

    二、部門2023年主要工作任務

    東湖區(qū)墩子墩街道辦事處2023年的主要工作任務是:

    1.以最大的力度推進發(fā)展提升。堅持向項目要動力,強化項目謀劃和推進對接,優(yōu)化項目謀劃和服務,力爭項目按預期推進、按要求落實。堅持向開放要活力,持續(xù)加大走出去的力度,圍繞主導產(chǎn)業(yè),多方宣傳推薦,招引各方客商。堅持向辦稅要實力,加強與稅務部門的溝通與協(xié)作,確保企業(yè)正常納稅。積極拓寬稅源,做大財稅規(guī)模。堅持向統(tǒng)籌要合力,加強對經(jīng)濟運行形勢的分析和調(diào)度,確保全面完成年度任務目標。

    2.以最硬的舉措落實外防輸入。把抓好疫情防控當作最大的民生,堅定不移抓好疫情防控要求的落實,盡最大努力維護一方凈土。突出抓住外來人員摸排管控這個關(guān)鍵,不能來的絕對不讓進來,努力把一切危險隱患排除在外。突出抓好群防群控這個重點,強化宣傳持續(xù)提升群眾的防范意識,搭建平臺拓寬群眾參與的渠道,努力形成全覆蓋、零死角的防控網(wǎng)絡(luò)。突出抓好核酸篩查這個保障,堅持規(guī)范組織有序推進,致力應檢盡檢一個不落,確保在第一時間隱患消除。

    3.以最優(yōu)的服務持續(xù)改善民生。以深化文明城市創(chuàng)建為抓手,加快推進雨污分流改造等重點工程,不斷提升城市管理的精細化水平,提升群眾的居住環(huán)境和生活品質(zhì)。全面抓好民生保障政策落實,強化“三問一說”工作法的實施,加快實施一批得民心、見實效的實事項目,不斷提升群眾幸福指數(shù)。堅持便民利民,全面落實“一個窗口受理、一次性告知、一條龍服務”的辦事機制,嚴格依照法律法規(guī)辦理服務事項,簡化辦事程序,減少辦事環(huán)節(jié),縮短群眾辦事時間,為群眾提供優(yōu)質(zhì)便捷服務。

    4.以最強的督查維護安全穩(wěn)定。圍繞為黨的二十大勝利召開營造良好社會環(huán)境的目標,堅持嚴管嚴控,全面統(tǒng)籌抓好安全穩(wěn)定各項工作。經(jīng)常性、持續(xù)性開展安全生產(chǎn)隱患大排查,強化安全生產(chǎn)專項綜合治理工作,加大綜合聯(lián)合執(zhí)法力度,確保安全這根弦繃得更緊。盯緊重點事、盯牢重點人,高度重視初信初訪辦理,加快信訪積案化解,加強信息共享統(tǒng)籌,加快應急反應速度,確保有情況能在第一時間知曉、能在第一時間解決。

    5.以最嚴的標準加強隊伍建設(shè)。繼續(xù)加強對黨員干部的教育管理,強化政治理論學習和武裝,突出抓好黨的二十大精神的學習宣傳和貫徹落實工作,真正做到政治上堅定不移、方向上絲毫不差。深入開展”4+X”專項整治行動,杜絕干部慵懶散漫作風,著力整治發(fā)生在群眾身邊的腐敗問題和不正之風,讓群眾真正感覺到干部作風的變化。繼續(xù)大力抓好黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作,加強對“一把手”和班子成員的監(jiān)督,強化政治監(jiān)督檢查,做細做實日常監(jiān)督工作,抓早抓小,以更加優(yōu)秀的干部推進更加優(yōu)質(zhì)的發(fā)展,為推動“五個東湖”建設(shè)再立新功。

    三、部門基本情況

    東湖區(qū)墩子墩街道辦事處共有預算單位1個,包括:東湖區(qū)墩子塘街道辦事處本級預算單位1個。其中,行政機關(guān)1個:東湖區(qū)人民政府墩子塘街道辦事處。編制人數(shù)58人,其中;行政編制14人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制44人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實有人數(shù)79人,其中:在職人數(shù)46人,包括行政人員15人,全部補助事業(yè)人員31人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人;離休人員0人,退休人員33人。在校學生0人,其中:高等學校0人,中等專業(yè)學校0人,其他0人。

    部分  東湖區(qū)塘子塘街道辦事處2023年部門預算情況說明

    一、部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2023年東湖區(qū)墩子塘街道辦事處收入預算總額為663.84萬元,比上年增加243.14萬元,增長57.8%;其中:財政撥款收入663.84萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

    (二)支出預算情況

    2023年東湖區(qū)墩子塘街道辦事處支出預算總額為663.84萬元,比上年增加243.14萬元,增長57.8%。

    其中:按支出項目類別劃分:基本支出646.84萬元,包括工資福利支出591.46萬元,日常公用支出47.76萬元,對個人和家庭的補助7.62萬元;項目支出17萬元,包括對個人和家庭的補助17萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務483萬元;外交0萬元;社會保障和就業(yè)支出103.04萬元;住房保障支出77.8萬元。

    按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出591.46萬元,占支出預算總額的89.1%;商品和服務支出47.76萬元,占支出預算總額的7.2%;對個人和家庭的補助24.62萬元,占支出預算總額的3.7%。

    (三)財政撥款支出情況

    2023年東湖區(qū)墩子塘街道辦事處財政撥款支出預算663.84萬元,較上年增加243.14萬元,增長57.8%;具體情況是:農(nóng)林水事務0萬元,占財政撥款支出的0%;教育0萬元,占財政撥款支出的0%;一般公共服務支出483萬元,占財政撥款支出的72.8%;社會保障和就業(yè)支出103.04萬元,占財政撥款支出的15.5%;住房保障支出77.8萬元,占財政撥款支出的11.7%。

    (四)政府性基金情況

    本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)國有資本經(jīng)營情況

    本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為47.76萬元,較上年減少67.37萬元,減少58.5%。減少的原因主要是縮減開支。

    (七)政府采購情況說明

    2023年東湖區(qū)墩子塘街道辦事處政府采購預算共安排0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

    (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2022年8月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

    2023年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備0萬元。

    (九)項目績效情況

    1.項目:(項目簡要說明

    1)項目概述:

    2)實施主體:

    3)實施周期:

    4)年度預算安排:

    5)績效目標和指標:(以下指標簡要說明)

    數(shù)量指標:

    質(zhì)量指標:

    時效指標:

    成本指標:

    社會效益指標:

    滿意度指標:

    2.項目:(項目簡要說明

    二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。其中:

    1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無。

    2.公務接待費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無。

    3.公務用車運行維護費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無。

    4.公務用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。增加(減少)的原因主要是:無。

    部分  東湖區(qū)墩子塘街道辦事處2023年部門預算表

    一、《收支預算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財政撥款收支總表》

    五、《一般公共預算支出表》

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

    八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

    十、《項目支出績效目標表》

    十一、《部門整體支出績效目標表》

    (注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預算安排。)

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

    (二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

    (四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

    (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

    (八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

    (九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

    1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

    4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

    7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支

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