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  • 索引號(hào): i127958-0601-2023-0002 主題分類: 綜合政務(wù)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)發(fā)改委 生成日期: 2023-02-03 14:59
    文件編號(hào): 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
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    東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2023年單位預(yù)算

    東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2023年單位預(yù)算

    目    錄

    第一部分  東湖區(qū)發(fā)改委概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分  東湖區(qū)發(fā)改委2023年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支情況說明

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    第三部分 東湖區(qū)發(fā)改委2023年部門預(yù)算表

    一、《收支預(yù)算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財(cái)政撥款收支總表》

    五、《一般公共預(yù)算支出表》

    六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

    七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

    八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

    十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

    十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  東湖區(qū)發(fā)改委概況

    一.部門主要職責(zé)

    區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是主管擬定并組織實(shí)施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃等工作的區(qū)政府組成部門,正科級(jí)建制。

    主要職責(zé)是:(一)負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃,研究提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展的定位、目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局,編制全區(qū)實(shí)施鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃方案;歸口管理全區(qū)各專業(yè)(行業(yè))發(fā)展規(guī)劃編制工作;擬定全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)各領(lǐng)域年度計(jì)劃的銜接平衡工作。(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門(單位)爭取國家和省、市重大政策與項(xiàng)目、資金支持的相關(guān)工作;組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門(單位)對(duì)接國家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域,策劃包裝項(xiàng)目承接政策與資金。(三)負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展態(tài)勢,研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問題;負(fù)責(zé)全區(qū)人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會(huì)事業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效銜接,研究提出完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。(四)負(fù)責(zé)組織實(shí)施省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)體制改革方案的有關(guān)工作。(五)負(fù)責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排,提出政府投融資項(xiàng)目計(jì)劃,組織擬定政府性投資的重大重點(diǎn)項(xiàng)目融資方案;按權(quán)限審批和上報(bào)投融資項(xiàng)目,參與限額以上工業(yè)技改項(xiàng)目的審批和上報(bào);負(fù)責(zé)全區(qū)政府投融資項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。(六)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國家、省、市的有關(guān)價(jià)格方針、政策;加強(qiáng)對(duì)實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格的管理和監(jiān)督。(七)承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè),指導(dǎo)政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)全區(qū)部門信息的收集和反饋、區(qū)政府部門信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)和管理工作,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無線電工作。(八)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作,促進(jìn)全區(qū)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳城市建設(shè)。(九)負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開工作。(十)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

    二、部門2023年主要工作任務(wù)

    區(qū)發(fā)改委2023年的主要工作任務(wù)是:

    (一)在引領(lǐng)服務(wù)業(yè)健康發(fā)展上擔(dān)當(dāng)作為

    一是加快培育新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。重點(diǎn)培育VR、5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字型企業(yè),擴(kuò)大我區(qū)服務(wù)業(yè)企業(yè)“存量”,加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),助力企業(yè)從傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)邁進(jìn),進(jìn)一步加強(qiáng)與企業(yè)的溝通,掌握企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),為企業(yè)爭取更多政策資金支持。

    二是全力打造東湖特色產(chǎn)業(yè)集群。以《關(guān)于促進(jìn)3+3+N服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的若干意見》為引領(lǐng),緊緊圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和潛力產(chǎn)業(yè),堅(jiān)持集中、集聚、集成、集群、集約“五集”路徑,著力打造一批大體量、高效益、有影響的產(chǎn)業(yè)集群。重點(diǎn)培育服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè),完善產(chǎn)業(yè)鏈條,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,引導(dǎo)消費(fèi)升級(jí),打造符合東湖特色的產(chǎn)業(yè)集群。

    (二)在深化營商環(huán)境改革上砥礪前行

    一是深度挖掘梳理,創(chuàng)新改革舉措。對(duì)標(biāo)對(duì)表先進(jìn)改革地區(qū),加強(qiáng)學(xué)習(xí)考察,找差距、補(bǔ)短板,立足東湖實(shí)際,結(jié)合東湖優(yōu)勢,大膽吸收和借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),爭取創(chuàng)新一批有特色、有亮點(diǎn)、有實(shí)效的改革舉措。

    二是拓寬溝通渠道,傾聽企業(yè)訴求。結(jié)合營商環(huán)境各方評(píng)價(jià),定期組織相關(guān)單位和部門深入企業(yè),聽取企業(yè)意見建議,建立跟蹤問效機(jī)制,強(qiáng)化惠企政策宣傳,幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。同時(shí)增強(qiáng)服務(wù)的特色化、差異化、精準(zhǔn)化,因企施策、開出良方,推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)更好效益更高質(zhì)量發(fā)展。

    三是探索線上服務(wù),政策精準(zhǔn)直達(dá)。切實(shí)提升涉企事項(xiàng)辦理電子化水平,推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)辦理全覆蓋,提高企業(yè)開辦等事項(xiàng)辦理的電子化程度,優(yōu)化政務(wù)軟件功能,提升業(yè)務(wù)辦理效率,由“數(shù)據(jù)跑腿”代“群眾跑路”,變“被動(dòng)服務(wù)”為“主動(dòng)服務(wù)”。

    (三)在推進(jìn)科技創(chuàng)新攻堅(jiān)上銳意進(jìn)取

    一是加強(qiáng)與科研院所、企業(yè)的溝通交流。在技術(shù)賣方和買方之間不斷發(fā)現(xiàn)技術(shù)交易的價(jià)值空間,廣泛征集可交易項(xiàng)目,開辟科技企業(yè)的技術(shù)交易渠道,扎實(shí)開展技術(shù)合同登記工作。開展全社會(huì)投入攻堅(jiān),確保區(qū)級(jí)財(cái)政科技投入達(dá)到2.0%,引導(dǎo)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入強(qiáng)度,提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力。

    二是支持企業(yè)提高自主創(chuàng)新意識(shí)。建立我區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)備選數(shù)據(jù)庫,定期輔導(dǎo)和宣傳科技政策,打造一批高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)。增強(qiáng)“洪城科貸通”“專利質(zhì)押融資”等科技金融產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)業(yè)資本的吸附能力,多渠道、多領(lǐng)域撬動(dòng)更多社會(huì)資本支持東湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    三是充分整合資源增強(qiáng)創(chuàng)業(yè)實(shí)力。提升企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間科技創(chuàng)新實(shí)力,協(xié)助孵化器、眾創(chuàng)空間邀請(qǐng)專家學(xué)者參與培訓(xùn)工作,組織面向孵化基地各企業(yè)負(fù)責(zé)人和骨干的培訓(xùn),促進(jìn)孵化器、眾創(chuàng)空間之間的交流與合作,提升運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)和創(chuàng)新能力。

    三.部門基本情況

    區(qū)發(fā)改委共有預(yù)算單位1個(gè),包括發(fā)改委本級(jí)。其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè);公益一類事業(yè)單位0個(gè);公益二類事業(yè)單位0個(gè);自收自支事業(yè)單位0個(gè)。

    編制人數(shù)13人,其中:行政編制13人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)27人,其中:在職人數(shù)9人,包括行政人員9人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人,離休人員0人,退休人員18人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

    第二部分  東湖區(qū)發(fā)改委2023年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支情況說明

    (一)收入預(yù)算情況

    2023年區(qū)發(fā)改委收入預(yù)算總額為546.6萬元,比上年減少3179.44,下降581%。其中:財(cái)政撥款收入254.71萬元,占收入預(yù)算總額的46.59%;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)291.89萬元,占收入預(yù)算總額的53.41%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;其他收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;下級(jí)上繳收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%。

    (二)支出預(yù)算情況

    2023年區(qū)發(fā)改委支出預(yù)算總額為546.6萬元。比上年減少3179.44,下降581%。其中:

    按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出205.78萬元,占支出預(yù)算總額的37.64%;包括工資福利支出172.76萬元、日常公用支出32.87萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.15萬元;項(xiàng)目支出340.82萬元,占支出預(yù)算總額的62.36%,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出340.82萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%。

    按支出功能科目劃分:行政運(yùn)行支出75.44萬元,占支出預(yù)算總額的13.8%;物價(jià)管理2.8萬元,占支出預(yù)算總額的0.51%;其他發(fā)展與改革事務(wù)支出133.59萬元,占支出預(yù)算總額的24.44%;科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散16.39萬元,占支出預(yù)算總額的2.99%;其他技術(shù)研究與開發(fā)支出215萬元,占支出預(yù)算總額的39.33%;其他科學(xué)技術(shù)支出0.7萬元,占支出預(yù)算總額的0.12%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.8萬元,占支出預(yù)算總額的3.25%;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出57萬元,占支出預(yù)算總額的10.42%;住房公積金支出27.88萬元,占支出預(yù)算總額的5.14%。

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出172.76萬元,占支出預(yù)算總額的31.6%;商品和服務(wù)支出373.69萬元,占支出預(yù)算總額的68.36%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.15萬元,占支出預(yù)算總額的0.04%。

    (三)財(cái)政撥款支出情況

    2023年區(qū)發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算254.71萬元,比上年減少3371.33萬元,下降1323%。占支出預(yù)算總額的46.59%,具體支出情況是:行政運(yùn)行支出75.44萬元,占財(cái)政撥款支出的29.61%;其他發(fā)展與改革事務(wù)支出133.59萬元,占財(cái)政撥款支出的52.44%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.8萬元,占財(cái)政撥款支出的6.98%;住房公積金支出27.88萬元,占財(cái)政撥款支出的10.97%。

    (四)政府性基金情況

    本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    (五)國有資本經(jīng)營情況

    本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

    2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為81.8萬元,較上年預(yù)算安排減少3141.1萬元,下降97.46%。主要原因是2023年度科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入政府部門預(yù)算。

    (七)政府采購情況說明

    2023年政府采購預(yù)算共安排15萬元。其中:貨物預(yù)算15萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

    (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2022年8月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用0輛。

    2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

    (九)項(xiàng)目績效情況

    1. 項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:

    1)項(xiàng)目概述:組織區(qū)級(jí)政府投資項(xiàng)目可研評(píng)審和初步設(shè)計(jì)含概算評(píng)審的工作

    2)實(shí)施主體:區(qū)發(fā)改委

    3)實(shí)施周期:2023.1.1-2023.12.31

    4)年度預(yù)算安排:20萬元

    5)績效目標(biāo)和指標(biāo): 

    數(shù)量指標(biāo):完成20個(gè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)審

    質(zhì)量指標(biāo):提升老舊小區(qū)改造

    時(shí)效指標(biāo):2023年度內(nèi)完成工作

    成本指標(biāo):成本控制率≤100%

    社會(huì)效益指標(biāo):助推我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

    滿意度指標(biāo):企業(yè)滿意度≥90%

    2. 發(fā)改委事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目: 

    1)項(xiàng)目概述:事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

    2)實(shí)施主體:區(qū)發(fā)改委

    3)實(shí)施周期:2023.1.1-2023.12.31

    4)年度預(yù)算安排:28.93萬元

    5)績效目標(biāo)和指標(biāo): 

    數(shù)量指標(biāo):25項(xiàng)考核內(nèi)容達(dá)到預(yù)期研判目標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo):提升城區(qū)核心競爭力

    時(shí)效指標(biāo):2023年度內(nèi)完成工作

    成本指標(biāo):成本控制率≤100%

    社會(huì)效益指標(biāo):助推南昌市GDP跨入萬億臺(tái)階

    滿意度指標(biāo):企業(yè)滿意度≥90%

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬元。其中:

    1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,較上年無變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)3萬元,較上年無變化。

    3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年無變化。

    4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年無變化。

    第三部分  東湖區(qū)發(fā)改委2023年部門預(yù)算表

    一、《收支預(yù)算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財(cái)政撥款收支總表》

    五、《一般公共預(yù)算支出表》

    六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

    七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

    八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

    十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

    十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

    第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    (四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

    (六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    (七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

    (八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

    (九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

    一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    (五)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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