索引號: | i127958-0601-2023-0003 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)發(fā)改委 | 生成日期: | 2022-03-10 17:04 |
文件編號: | 有效性: | ||
公開范圍: | 公開方式: |
目 錄
第一部分 東湖區(qū)發(fā)改委概況
一、 部門主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)發(fā)改委2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)發(fā)改委 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)發(fā)改委概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)發(fā)展和改革委員會是主管擬定并組織實(shí)施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃等工作的區(qū)政府組成部門,正科級建制。
主要職責(zé)是:(一)負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃,研究提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會和城市發(fā)展的定位、目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局,編制全區(qū)實(shí)施鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃方案;歸口管理全區(qū)各專業(yè)(行業(yè))發(fā)展規(guī)劃編制工作;擬定全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)各領(lǐng)域年度計(jì)劃的銜接平衡工作。(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門(單位)爭取國家和省、市重大政策與項(xiàng)目、資金支持的相關(guān)工作;組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門(單位)對接國家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域,策劃包裝項(xiàng)目承接政策與資金。(三)負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會和城市發(fā)展態(tài)勢,研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問題;負(fù)責(zé)全區(qū)人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效銜接,研究提出完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。(四)負(fù)責(zé)組織實(shí)施省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)體制改革方案的有關(guān)工作。(五)負(fù)責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排,提出政府投融資項(xiàng)目計(jì)劃,組織擬定政府性投資的重大重點(diǎn)項(xiàng)目融資方案;按權(quán)限審批和上報投融資項(xiàng)目,參與限額以上工業(yè)技改項(xiàng)目的審批和上報;負(fù)責(zé)全區(qū)政府投融資項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。(六)負(fù)責(zé)監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)、中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系,促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)的指導(dǎo)工作。(七)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《價格法》等有關(guān)價格法律、法規(guī)和國家、省、市的有關(guān)價格方針、政策;加強(qiáng)對實(shí)行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格的管理和監(jiān)督。(八)承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè),指導(dǎo)政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)全區(qū)部門信息的收集和反饋、區(qū)政府部門信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動化的建設(shè)和管理工作,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無線電工作。(九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作,促進(jìn)全區(qū)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳城市建設(shè)。(十)負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開工作。(十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年東湖區(qū)發(fā)改委共有預(yù)算單位
1 個,包括發(fā)改委本級。
編制人數(shù)小計(jì) 13 人,其中:行政編制人數(shù) 13 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 28 人,其中:在職人數(shù)小計(jì) 11人,行政在職人數(shù) 11 人。退休人數(shù)小計(jì) 17 人。
第二部分 東湖區(qū)發(fā)改委2022年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 東湖區(qū)發(fā)改委2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年東湖區(qū)發(fā)改委收入預(yù)算總額為 3726.04 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3454.01 萬元;財(cái)政撥款收入 3626.043 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3354.01 萬元,其他收入100萬元,較上年預(yù)算安排增加100萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年東湖區(qū)發(fā)改委支出預(yù)算總額為 3726.04萬元,較上年預(yù)算安排增加 3454.01萬元;其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出223.2萬元,較上年預(yù)算安排增加4.01萬元;其中:工資福利支出213.5 萬元,商品和服務(wù)支出 9.57 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 0.14 萬元。項(xiàng)目支出 3402.84 萬元,較上年預(yù)算安排增加3350萬元;其中:商品和服務(wù)支出 3402.84 萬元;其他支出100萬元,較上年預(yù)算安排增加100萬元。
按支出功能科目劃分:行政運(yùn)行支出 200.07 萬元,較上年預(yù)算安排減少 49.12 萬元;其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 62.84 萬元,較上年預(yù)算安排增加 62.84 萬元;其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 3340 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3340 萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 13.22 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0.17萬元;住房保障支出 9.92 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0.13 萬元,其他支出100萬元,較上年預(yù)算安排增加100萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 213.5 萬元,較上年預(yù)算安排增加 5.58 萬元;商品和服務(wù)支出 3412.41 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3401.27萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助 0.14 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0.01 萬元,其他支出100萬元,較上年預(yù)算安排增加100萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年東湖區(qū)發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 3626.043萬元,較上年預(yù)算安排增加3354.01萬元;
按支出功能科目劃分:行政運(yùn)行支出 200.07 萬元;其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 62.84 萬元;其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 3340 萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 13.22 萬元;住房保障支出 9.92 萬元;其他支出100萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 223.2 萬元,較上年預(yù)算安排增加 4.01 萬元;其中:工資福利支出 213.5 萬元,商品和服務(wù)支出 9.57 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 0.14 萬元。項(xiàng)目支出 3402.84 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3350 萬元;其中:商品和服務(wù)支出 3402.84 萬元。
(四)政府性基金情況
我委無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
我委無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算9.57萬元,比2021年預(yù)算減少1.57萬元,減少14.09 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 15 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 13 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 2 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0 。
(九)發(fā)改委項(xiàng)目情況說明(本級)
1.重點(diǎn)項(xiàng)目辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1)項(xiàng)目概述:重大重點(diǎn)項(xiàng)目年度投資計(jì)劃的編制經(jīng)費(fèi);省市重大項(xiàng)目申報工作經(jīng)費(fèi);區(qū)重大項(xiàng)目調(diào)度、推進(jìn)、督查、考核、通報工作經(jīng)費(fèi);區(qū)重大項(xiàng)目各項(xiàng)材料印刷經(jīng)費(fèi);重大項(xiàng)目督查、巡查工作公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。
2)立項(xiàng)依據(jù):重點(diǎn)項(xiàng)目辦職能劃入?yún)^(qū)發(fā)改委(區(qū)發(fā)改委三定方案)。
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委
4)實(shí)施方案:推進(jìn)全區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),全區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn),省市級重大項(xiàng)目推進(jìn)成效良好,在全市考核排名前移。年度重大重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃中的重大重點(diǎn)項(xiàng)目開工率超過90%、項(xiàng)目投資完成率超過90%。
5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31
6)年度預(yù)算安排:11萬元。
7)績效目標(biāo)和指標(biāo):項(xiàng)目開工率達(dá)到90%,投資完成率達(dá)到90%,重大民生項(xiàng)目開工達(dá)到100%,投資方對區(qū)政府工作效率滿意度達(dá)到90%以上。
2.重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1)項(xiàng)目概述:對接省外重點(diǎn)客商來訪考察、招商小分隊(duì)外出考察經(jīng)費(fèi)。
2)立項(xiàng)依據(jù):開放型經(jīng)濟(jì)工作內(nèi)的考核打分內(nèi)容,對接省外客商和招商小分隊(duì)外出都是招商引資年底考核打分的必須工作。
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委
4)實(shí)施方案:對接省外重大重點(diǎn)客商來訪考察,招商小分隊(duì)外出招商,盡全力完成省外千萬元新增項(xiàng)目落地、實(shí)際利用省外資金數(shù)到位、招大引強(qiáng)吸引更多省外客商落戶東湖。。
5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。
6)年度預(yù)算安排:5.84萬元。
7)績效目標(biāo)和指標(biāo): 6家省外千萬元新增項(xiàng)目完成100%,招大引強(qiáng)更多實(shí)力企業(yè)落戶東湖完成100%,招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶東湖,帶動?xùn)|湖經(jīng)濟(jì)發(fā)展完成100%,企業(yè)滿意度大于 90%。
3.發(fā)展個私專項(xiàng)資金項(xiàng)目
1)項(xiàng)目概述:專項(xiàng)資金支持民營企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展,用于服務(wù)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。
2)立項(xiàng)依據(jù):《中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法》、《江西省中小企業(yè)促進(jìn)條例》。
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委
4)實(shí)施方案:中小民營企業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目;支持促進(jìn)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)、非公經(jīng)濟(jì)的宣傳、調(diào)研;促進(jìn)中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目;市、區(qū)政府要求扶持中小企業(yè)發(fā)展的其他事項(xiàng)。
5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。
6)年度預(yù)算安排:6萬元。
7)績效目標(biāo)和指標(biāo):中小企業(yè)和個私民營經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步壯大達(dá)到100%,個私民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高達(dá)到100%,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度內(nèi)使用達(dá)到100%,能夠促進(jìn)中小企業(yè)和個私民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到100%,企業(yè)滿意度超過90%。
4.“做大經(jīng)濟(jì)總量”工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1)項(xiàng)目概述:根據(jù)《關(guān)于印發(fā)南昌市做大全市經(jīng)濟(jì)總量三年行動總體方案和七個行業(yè)實(shí)施方案的通知》文件精神,結(jié)合東湖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),以及東湖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的實(shí)際,會同統(tǒng)計(jì)及其他主管部門出臺了《東湖區(qū)關(guān)于做大全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量工作方案匯編》。
成立專班、定期調(diào)度、月度和年度考核排名。
2)立項(xiàng)依據(jù):《南昌市人民政府辦公室關(guān)于成立南昌市做大經(jīng)濟(jì)總量三年行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《關(guān)于做大全市經(jīng)濟(jì)總量工作方案》
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委
4)實(shí)施方案:不斷提升城區(qū)核心競爭力,為推動“五區(qū)”建設(shè),做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈、建設(shè)富裕美麗幸福現(xiàn)代化江西貢獻(xiàn)東湖力量。
5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。
6)年度預(yù)算安排:10萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo):25項(xiàng)考核內(nèi)容達(dá)到預(yù)期研判目標(biāo),GDP實(shí)現(xiàn)467億元;全面提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量,著力培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),不斷提升城區(qū)核心競爭力達(dá)到100%;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度內(nèi)使用達(dá)到100%;做大全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到100%;助推南昌市GDP跨入萬億臺階達(dá)到100%;堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展,堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,實(shí)現(xiàn)做大經(jīng)濟(jì)總量與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展達(dá)到100%;做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈、建設(shè)富裕美麗幸福現(xiàn)代化江西達(dá)到100%;企業(yè)滿意度大于90%。
5.項(xiàng)目評估評審工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1)項(xiàng)目概述:開展全區(qū)項(xiàng)目審批評估評審(含節(jié)能評審)工作,為全區(qū)需要審批評估評審的項(xiàng)目提供相關(guān)服務(wù),完成全區(qū)需要審批評估評審的項(xiàng)目任務(wù)。
2)立項(xiàng)依據(jù):東府辦抄字【2017】255號
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委
4)實(shí)施方案:完成全區(qū)需要審批評估評審的項(xiàng)目任務(wù)
5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。
6)年度預(yù)算安排:20萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo):20個300萬以上項(xiàng)目可行性研究報告的評審、20個300萬以上項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(含概算審查)的評審,10個節(jié)能評審?fù)瓿陕蔬_(dá)100%,嚴(yán)格要求評審機(jī)構(gòu)保質(zhì)保量的完成評審工作達(dá)100%。按項(xiàng)目單位要求按時完成評審工作達(dá)100%,完成及時率達(dá)100%,企業(yè)滿意度大于90%。
6. 陽明路17號店面使用權(quán)返還增加工作經(jīng)費(fèi)
1)項(xiàng)目概述:彌補(bǔ)發(fā)改委將陽明路17號店面使用權(quán)返還給永紅塑料制品廠 店面租金損失。
2)立項(xiàng)依據(jù):關(guān)于印發(fā)《關(guān)于解決 永紅塑料制品廠相關(guān)問題會議紀(jì)要》的通知
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委
4)實(shí)施方案:發(fā)放聘用人員工資,繳納聘用人員社保醫(yī)保
5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。
6)年度預(yù)算安排:10萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo):發(fā)放聘用人員7人工資、繳納聘用人員7月社保、醫(yī)保達(dá)到100%;完成聘用人員2020年度工資發(fā)放達(dá)到100%;完成聘用人員2020年度社保、醫(yī)保繳納達(dá)到100%;按人社局要求及時發(fā)放工資達(dá)到100%;按人社局要求及時繳納社保、醫(yī)保達(dá)到100%;推動我委服務(wù)業(yè)、招商等工作開展達(dá)到100%;為聘用人員提供生活保障達(dá)到100%;滿意度≧90%。
7. 東湖區(qū)科技創(chuàng)新基礎(chǔ)大提升三年行動項(xiàng)目
1)項(xiàng)目概述:根據(jù)《南昌市科技創(chuàng)新基礎(chǔ)大提升行動方案(2021-2023)》文件精神,結(jié)合東湖科技創(chuàng)新的特點(diǎn),以及東湖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的實(shí)際,經(jīng)區(qū)人民政府2021年第13次常務(wù)會研究通過出臺《東湖區(qū)科技創(chuàng)新基礎(chǔ)大提升三年行動方案》
2)立項(xiàng)依據(jù):《南昌市科技創(chuàng)新基礎(chǔ)大提升行動方案(2021-2023)》
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)發(fā)改委
4)實(shí)施方案:全面實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,推動科技創(chuàng)新體制不斷完善,區(qū)域創(chuàng)新體系加速構(gòu)建,為“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5)實(shí)施周期:2022.01.01-2022.12.31。
6)年度預(yù)算安排:3340萬元。
7)績效目標(biāo)和指標(biāo):R&D經(jīng)費(fèi)研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)(R&D)支出占GDP的比重力爭達(dá)到0.42%;高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到115家;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度內(nèi)使用達(dá)到100%發(fā)明專利申請量力爭分別達(dá)到467件
實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)“量”和“質(zhì)”雙提升達(dá)到100%;技術(shù)交易成交額達(dá)到7.2億元;營造科技創(chuàng)新生態(tài),增強(qiáng)我區(qū)自主創(chuàng)新能力達(dá)到100%;企業(yè)滿意度大于90%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年東湖區(qū)發(fā)改委"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3萬元,其中:
因公出國 0 萬元,比上年增(減)0萬元;主要原因是:無變化 。
公務(wù)接待 3 萬元,比上年增(減)0萬元;主要原因是:無變化 。
公務(wù)用車運(yùn)行 0 萬元,比上年增(減)0萬元;主要原因是:無變化 。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增(減)0萬元;主要原因是:無變化 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)工資福利支出:反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
(二)商品和服務(wù)支出:反映部門購買商品和服務(wù)支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個人和家庭補(bǔ)助支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政部門(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(發(fā)改委本級)_2022-03-15
南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表