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  • 索引號(hào): A25010-7175-4439-7135-5249-5667 主題分類:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)文廣新旅局 生成日期: 2020-11-11 23:33
    文件編號(hào): 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
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    東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局 2019年度部門決算

       

    第一部分  東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局部門概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、部門基本情況

    第二部分 2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國有資產(chǎn)占用情況表

        第三部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

        情況說明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        七、政府采購支出情況說明

        八、國有資產(chǎn)占用情況說明

        九、預(yù)算績效情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局部門概況

    一、部門主要職能

    (一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市關(guān)于文化、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)工作的方針、政策和法規(guī),研究制定本區(qū)文化藝術(shù)、旅游事業(yè)、新聞出版(版權(quán))管理等方面的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

    (二)對(duì)旅游事業(yè)實(shí)施行業(yè)管理;組織和指導(dǎo)旅游設(shè)施定點(diǎn)工作;組織全區(qū)旅游資源的普查、開發(fā)和利用工作;負(fù)責(zé)本地區(qū)旅行社資質(zhì)申報(bào)及初審;負(fù)責(zé)旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定、鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)、旅游星級(jí)飯店等初審工作;監(jiān)督檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量,受理旅游者投訴,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

    (三)指導(dǎo)、管理文學(xué)藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作,推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展,管理全區(qū)性重大文化活動(dòng)。

    (四)推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、實(shí)施區(qū)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),指導(dǎo)管理區(qū)級(jí)公共文化設(shè)施,規(guī)劃、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)。

    (五)指導(dǎo)、管理社會(huì)文化事業(yè),指導(dǎo)圖書館、文化館(站、室)事業(yè)和基層文化建設(shè),指導(dǎo)各類社會(huì)文化事業(yè)的建設(shè)。

    (六)負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理并實(shí)施準(zhǔn)入管理。

    (七)負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的印刷業(yè)、報(bào)刊出版單位、音像制品復(fù)制單位的管理;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立書報(bào)刊零售、打字復(fù)印企業(yè)審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)著作權(quán)管理工作,依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為;制定“掃黃打非”行動(dòng)方案,組織、協(xié)調(diào)開展“掃黃打非”集中行動(dòng)和專項(xiàng)治理工作。

    (八)擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、文物和古籍保護(hù)的普查及保護(hù)工作。

    (九)依法管理文化市場(chǎng),指導(dǎo)文化市場(chǎng)、廣播電視市場(chǎng)、新聞出版和版權(quán)工作的稽查,負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場(chǎng)、文物市場(chǎng)和新聞出版市場(chǎng)的管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)和從事出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

    (十)對(duì)街道、賢士湖管理處公共文化管理服務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

    (十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個(gè),局本級(jí)和4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

    本部門2019年年末編制人數(shù)42人,其中行政編制4人;年末實(shí)有人數(shù)36人,其中在職人員36人,退休33人。

    第二部分  2019年度部門決算表(見附件)

    第三部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2019年度收入總計(jì)3156.4萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余510.98萬元,較2018年減少528.81萬元,下降16.66%;本年收入合計(jì)2645.42萬元,較2018年增加40.24萬元,增長1.54%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

    本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2226.53萬元,占84.17 %;其他收入418.88萬元,占15.83%。  

    二、支出決算情況說明

    本部門2019年度支出總計(jì)2561.48萬元,其中本年支出合計(jì)2050.5萬元,較2018年減少134.4萬元,下降4.98 %,主要原因是:節(jié)約開支,減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余610.80萬元,較2018年增加99.82萬元,增長19.53%,主要原因是:收到財(cái)政撥款未撥付到位。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2516.48萬元,占98.24%;項(xiàng)目支出45萬元,占1.76%。

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為941.73萬元,決算數(shù)為1615.73萬元,完成年初預(yù)算的59.95 %。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  125.24萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:財(cái)政撥付人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

    (二)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為879.87萬元,決算數(shù)為1400.65萬元,完成年初預(yù)算的257.35%,主要原因是:收到上級(jí)轉(zhuǎn)移撥付資金。

    (三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.49萬元,決算數(shù)為36.49萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算準(zhǔn)確無誤。

    (四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為25.37萬元,決算數(shù)為25.37萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算準(zhǔn)確無誤。

    (五)其他支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為27.98萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:收到上級(jí)轉(zhuǎn)移撥付資金。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1570.73萬元,其中:

    (一)工資福利支出638.90萬元,較2018年增加139.82  萬元,增長28.02 %,主要原因是:2018年人員資金在2019年支付。

    (二)商品和服務(wù)支出900.90萬元,較2018年減少598.6萬元,下降39.92 %,主要原因是:財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)有所減少。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.42萬元,較2018年減少6萬元,下降17.95 %,主要原因是:減少經(jīng)費(fèi)開支。

    (四)資本性支出3.52萬元,較2018年減少73.76  萬元,下降95.44 %,主要原因是:減少辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.75萬元,決算數(shù)為0.12萬元,完成年初預(yù)算的0.75%,決算數(shù)較2018年減少2.21萬元,下降95.25 %,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年減少0.72萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:2019年沒有出國(境)費(fèi)用支出。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.75萬元,決算數(shù)為  0.12萬元,完成年初預(yù)算的1.37%,決算數(shù)較2018年減少1.49萬元,下降92.55 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:減少公務(wù)接待開出。

    (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無公務(wù)車輛。

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出900.90萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)減少675.88萬元,降低42.86%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減日常公用支出,財(cái)政撥款減少。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2019年度政府采購支出總額381.08萬元,其中:政府采購貨物支出21.87萬元、政府采購服務(wù)支出359.21萬元。(省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無車輛。

    九、預(yù)算績效情況說明

       (一)績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金189萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的73.4%。

      組織對(duì)“圖書購置”、“文化事業(yè)”“公共文化體系建設(shè)等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 246.26萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,一是通過廣泛開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng),不斷滿足居民日益增長的精神文化的需求,進(jìn)一步促進(jìn)社區(qū)居民樹立相互關(guān)懷、互助友愛的文明新風(fēng)尚,加深鄰里情感,建立和諧、和睦新社區(qū);二是進(jìn)一步加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目保護(hù),繼續(xù)傳承傳統(tǒng)文化;三是對(duì)全區(qū)文物點(diǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,保護(hù)為主,加強(qiáng)管理,取得較好的成果;四是增強(qiáng)圖書館、文化館服務(wù)效能,保障人民群眾基本文化權(quán)益,推動(dòng)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;舉辦各類公益性免費(fèi)閱讀活動(dòng)、培訓(xùn)班、展覽、演出等,滿足社區(qū)居民的文化需求,逐步完善各分館和服務(wù)點(diǎn)的文化服務(wù)功能,方便群眾參與各類文化活動(dòng)。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。

    我部門今年在部門決算中反映圖書購置及公共文化服務(wù)體系項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

    圖書購置項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),圖書購置項(xiàng)目績效自評(píng)得分為84分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27萬元,執(zhí)行數(shù)為27萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是購置圖書5000余冊(cè)、雜志300余種,提高圖書藏量,增加數(shù)字資源,不斷提升社區(qū)居民移動(dòng)閱讀的需求;二是場(chǎng)館接待讀者不少于20萬人,社區(qū)居民參與度不斷提升;三是場(chǎng)館免費(fèi)開放,時(shí)間不低于一周56小時(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是根據(jù)滿意度調(diào)查,圖書館舉辦的相關(guān)活動(dòng),市民知曉率偏低,部分市民群眾表示“東湖區(qū)區(qū)圖書館位置都不知情”;二是、宣傳力偏低。群眾普遍覺得還要加大宣傳力度,以便滿足市民日益增長的公共文化服務(wù)需求;三是追求“小而全”的采購模式,采購的新書不能最大化滿足讀者的需求。下一步改進(jìn)措施:一是我們將通過館內(nèi)微信公眾號(hào)、圖書館網(wǎng)站、讀者活動(dòng)微信群、讀者活動(dòng)QQ、社區(qū)文化活動(dòng)中心等定期公布新書目錄,讀者可以通過留言、討論等方式發(fā)布采購需求,館內(nèi)安排專人定期處理讀者購書需求,按照大多數(shù)讀者的需求采購新書;二是通過開展“你選書我買單”活動(dòng),增大電子出版物的比重,加強(qiáng)館際協(xié)作資源共享等方式,補(bǔ)充重點(diǎn)館藏資源,建立特色館藏,走館際互借、資源共享之路,盤活有限的購書經(jīng)費(fèi),最大限度地滿足本地區(qū)讀者的信息需求。

    公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為189萬元,執(zhí)行數(shù)為189萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是通過廣泛開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng),不斷滿足居民日益增長的精神文化的需求,進(jìn)一步促進(jìn)社區(qū)居民樹立相互關(guān)懷、互助友愛的文明新風(fēng)尚,加深鄰里情感,建立和諧、和睦新社區(qū);二是進(jìn)一步加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目保護(hù),繼續(xù)傳承傳統(tǒng)文化;三是對(duì)全區(qū)文物點(diǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,保護(hù)為主,加強(qiáng)管理,取得較好的成果;四是增強(qiáng)圖書館、文化館服務(wù)效能,保障人民群眾基本文化權(quán)益,推動(dòng)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;舉辦各類公益性免費(fèi)閱讀活動(dòng)、培訓(xùn)班、展覽、演出等,滿足社區(qū)居民的文化需求,逐步完善各分館和服務(wù)點(diǎn)的文化服務(wù)功能,方便群眾參與各類文化活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目實(shí)施過程不夠規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目實(shí)施過程中,項(xiàng)目實(shí)施方應(yīng)制定完善且便于執(zhí)行的活動(dòng)方案。項(xiàng)目實(shí)施方在具體實(shí)施過程中,和年初制定的活動(dòng)方案有一定偏差,即年初制定的方案中有些計(jì)劃并未實(shí)施,而部分已經(jīng)實(shí)施的活動(dòng)在年初方案中并未體現(xiàn),存在不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r。下一步改進(jìn)措施:一是項(xiàng)目實(shí)施過程中,應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的督查力度,綜合項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門(科室)在制定活動(dòng)方案時(shí)的嚴(yán)謹(jǐn)性有待提高,需要項(xiàng)目組織者及管理者有針對(duì)性的進(jìn)行系統(tǒng)性優(yōu)化,通過建立審核責(zé)任制等方式加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的督查力度,提高項(xiàng)目實(shí)施效果。二是項(xiàng)目實(shí)施力度以有待增強(qiáng)。

    根據(jù)滿意度調(diào)查,文化館、圖書館舉辦的相關(guān)活動(dòng),市民知曉率偏低。部分市民群眾表示“文化館舉辦的免費(fèi)培訓(xùn)活動(dòng)班次及名額偏少,很難報(bào)名成功,希望加強(qiáng)免費(fèi)培訓(xùn)活動(dòng)的舉辦力度”,群眾普遍覺得還要加大宣傳力度,滿足市民日益增長的公共文化服務(wù)需求。

    項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

    (2019年度)

    項(xiàng)目名稱

    公共文化體系建設(shè)

    主管部門

    東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局

    實(shí)施

    單位

    局群文科、文化館、圖書館

    項(xiàng)目資金
    (萬元)

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年

    預(yù)算數(shù)

    全年

    執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額

    189

    189

    189

    10

    97%

    9.7

    其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

    87.69

    87.69

    87.69

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

    101.31

    101.31

    101.31

      其他資金

    66.5

    66.5

    66.5

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    1、通過廣泛開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng),不斷滿足居民日益增長的精神文化的需求,進(jìn)一步促進(jìn)社區(qū)居民樹立相互關(guān)懷、互助友愛的文明新風(fēng)尚,加深鄰里情感,建立和諧、和睦新社區(qū);

    2、進(jìn)一步加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目保護(hù),繼續(xù)傳承傳統(tǒng)文化;

    3、對(duì)全區(qū)文物點(diǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,保護(hù)為主,加強(qiáng)管理,取得較好的成果;

    4、增強(qiáng)圖書館、文化館服務(wù)效能,保障人民群眾基本文化權(quán)益,推動(dòng)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;舉辦各類公益性免費(fèi)閱讀活動(dòng)、培訓(xùn)班、展覽、演出等,滿足社區(qū)居民的文化需求,逐步完善各分館和服務(wù)點(diǎn)的文化服務(wù)功能,方便群眾參與各類文化活動(dòng)。

    服務(wù)體系建設(shè)出新出彩,堅(jiān)持“雙共雙聯(lián)”即平臺(tái)共建、資源共享、活動(dòng)聯(lián)辦、服務(wù)聯(lián)動(dòng),以區(qū)文化館、區(qū)圖書館為總館,因地制宜,在試點(diǎn)街道(鎮(zhèn))設(shè)分館,在相應(yīng)社區(qū)設(shè)服務(wù)點(diǎn),初步形成“總館—分館—服務(wù)點(diǎn)”三級(jí)齒輪式聯(lián)動(dòng)的總分館服務(wù)體系。

    文化活動(dòng)開展有聲有色,舉辦了2019新春文化節(jié)、“奮進(jìn)新時(shí)代 魅力新東湖”優(yōu)秀群眾文藝節(jié)目新春社區(qū)行、“文化賀新春 歡樂英雄城”文化進(jìn)萬家東湖專場(chǎng)演出“贛鄱大地展新顏 揮毫潑墨迎新春”江西書法名家新春送文化進(jìn)基層活動(dòng)、“文化進(jìn)萬家 共創(chuàng)文明城”省市文聯(lián)“贛鄱文藝輕騎兵”送歡樂下基層活動(dòng)、省書協(xié)書法家“送萬福”進(jìn)萬家走進(jìn)東湖活動(dòng)、第二屆“傳統(tǒng)民俗慶團(tuán)圓  南昌味道南昌年”迎新春主題活動(dòng),分為百花洲文化展示、民俗方言展示、非遺展示體驗(yàn)三大區(qū)域,年味十足、“壯麗七十周年 奮斗新時(shí)代”慶祝中華人民共和國成立70周年主題系列活動(dòng)、“豐收中國 稻香東湖”東湖區(qū)首屆豐收節(jié)文藝匯演,與揚(yáng)子洲人民“同慶豐收,共話喜悅”、“迎國慶,獻(xiàn)禮祖國70周年”少兒主題繪畫。全年舉辦大型文化活動(dòng)160余場(chǎng)次,惠及群眾20萬余人次,到處都是活躍的文化氣息。




    標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    年度指標(biāo)值

    實(shí)際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    產(chǎn)出

    指標(biāo)

    (50分)

    數(shù)量指標(biāo)

    (20分)

    指標(biāo)1:開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)150場(chǎng),惠及群眾20萬人次。

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)2:申報(bào)市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目5個(gè)

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)3:對(duì)全區(qū)不可移動(dòng)文物保護(hù)進(jìn)行摸底匯總,并編制《東湖區(qū)歷史文化建筑》一書;落實(shí)文物保護(hù)屬地監(jiān)管責(zé)任,聘請(qǐng)基層文保員。完善各級(jí)不可移動(dòng)文物維修審批事項(xiàng)流程,加強(qiáng)對(duì)不可移動(dòng)文物的維修加固,兩線范圍內(nèi)工程建設(shè)的監(jiān)管。

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)4:圖書館、文化館開展各類公益性活動(dòng)、20場(chǎng)次以上,舉辦社區(qū)居民各類培訓(xùn)20班次以上。

    100%

    100%

    5

    5

    質(zhì)量指標(biāo)

    (15分)

    指標(biāo)1:開展東湖區(qū)“傳統(tǒng)民俗慶團(tuán)圓 南昌味道南昌年”新春系列文化活動(dòng)、“我們的節(jié)日”傳統(tǒng)節(jié)日系列文化活動(dòng)、“興家風(fēng) 淳民風(fēng) 正社風(fēng)”系列文藝展演、文化館、圖書館總分館巡演系列活動(dòng)。

    100%

    100%

    4

    4

    指標(biāo)2:開展非遺項(xiàng)目市級(jí)名錄申報(bào)工作,并開展非遺項(xiàng)目進(jìn)校園、進(jìn)景區(qū)、進(jìn)社區(qū)活動(dòng),進(jìn)一步傳承和保護(hù)工作。

    100%

    100%

    4

    3

    進(jìn)一步申報(bào)省級(jí)、國家級(jí)非遺項(xiàng)目名錄,提升傳承和保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目。

    指標(biāo)3:完善了文物保護(hù)監(jiān)管體制,豐富文物家底底蘊(yùn),嘗試文物開發(fā)利用新模式。

    100%

    100%

    3

    3

    指標(biāo)4:圖書館、文化館開展各類公益性閱讀活動(dòng)、文藝活動(dòng)20場(chǎng)次以上,舉辦社區(qū)居民各類培訓(xùn)、讀書活動(dòng)20班次以上,參與人次不低于1500人。

    100%

    100%

    4

    4

    時(shí)效指標(biāo)

    (5分)

    指標(biāo)1:年內(nèi)完成100%

    按要求如期完成

    1.5

    1.5

    指標(biāo)2:年內(nèi)完成100%

    按要求如期完成

    1.5

    1.5

    指標(biāo)3:年內(nèi)完成100%

    按要求如期完成

    1

    1

    指標(biāo)4:年內(nèi)完成100%

    按要求如期完成

    1

    1

    成本指標(biāo)

    (10分)

    指標(biāo)1:成本控制率±10%以內(nèi)

    未超出項(xiàng)目預(yù)算

    2.5

    2.5

    指標(biāo)2:成本控制率±10%以內(nèi)

    未超出項(xiàng)目預(yù)算

    2.5

    2.5

    指標(biāo)3:成本控制率±10%以內(nèi)

    未超出項(xiàng)目預(yù)算

    2.5

    2.5

    指標(biāo)4:成本控制率±10%以內(nèi)

    未超出項(xiàng)目預(yù)算

    2.5

    2.5

    效益

    指標(biāo)

    (30分)

    經(jīng)濟(jì)效益

    指標(biāo)

    指標(biāo)1:

    指標(biāo)2:

    社會(huì)效益

    指標(biāo)

    指標(biāo)1:通過廣泛開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng),不斷滿足居民日益增長的精神文化的需求,進(jìn)一步促進(jìn)社區(qū)居民樹立相互關(guān)懷、互助友愛的文明新風(fēng)尚,加深鄰里情感,建立和諧、和睦新社區(qū)。

    6

    5

    活動(dòng)開展宣傳力度還有提升空間,加大宣傳影響力,提高市民知曉率。

    指標(biāo)2:進(jìn)一步加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目保護(hù),繼續(xù)傳承傳統(tǒng)文化。

    6

    6

    指標(biāo)3:對(duì)全區(qū)文物點(diǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,保護(hù)為主,加強(qiáng)管理,取得較好的成果。

    5

    5

    指標(biāo)4:增強(qiáng)圖書館、文化館服務(wù)效能,保障人民群眾基本文化權(quán)益,推動(dòng)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;舉辦各類公益性免費(fèi)閱讀活動(dòng)、培訓(xùn)班、展覽、演出等,滿足社區(qū)居民的文化需求,逐步完善各分館和服務(wù)點(diǎn)的文化服務(wù)功能,方便群眾參與各類文化活動(dòng)。

    5

    4

    圖書館辦理借書證的人數(shù)與東湖區(qū)常住人口的占比率偏低,閱讀普及率有待提高

    生態(tài)效益

    指標(biāo)

    指標(biāo)1:

    指標(biāo)2:

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    指標(biāo)1:群眾文化活動(dòng)場(chǎng)次達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值

    100%

    100%

    2

    2

    指標(biāo)2:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值

    100%

    100%

    2

    2

    指標(biāo)3:文物保護(hù)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值

    100%

    100%

    2

    2

    指標(biāo)4:兩館運(yùn)行達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值

    100%

    100%

    2

    2

    滿意度

    指標(biāo)

    (10分)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10分)

    指標(biāo)1:群眾問卷調(diào)查滿意度100%。

    100%

    98%

    2.5

    2

    指標(biāo)2:群眾問卷調(diào)查滿意度100%。

    100%

    100%

    2.5

    2.5

    指標(biāo)3:群眾問卷調(diào)查滿意度100%。

    100%

    100%

    2.5

    2.5

    指標(biāo)4:群眾問卷調(diào)查滿意度100%。

    100%

    98%

    2.5

    2

    總分

    100

    96

    項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

    (2019年度)

    項(xiàng)目名稱

    圖書購置

    主管部門

    東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局

    實(shí)施單位

    東湖區(qū)圖書館

    項(xiàng)目資金
    (萬元)

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年

    預(yù)算數(shù)

    全年

    執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額

    30

    27

    27

    10

    90%

    9

    其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

    30

    27

        27

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

      其他資金

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    1、通過采購豐富多彩的圖書、報(bào)刊雜志,不斷滿足居民日益增長的精神文化的需求,適應(yīng)圖書館事業(yè)科學(xué)發(fā)展,完善圖書設(shè)施;2、加強(qiáng)圖書資源建設(shè),不斷豐富館藏,滿足群眾日益增長的閱讀需求;3、推進(jìn)群眾文化事業(yè)建設(shè),滿足社區(qū)居民文化需求;4、加快圖書流通信息化進(jìn)程,流動(dòng)圖書服務(wù)更便捷、高效;5、加強(qiáng)圖書館藏量日常安全管理,確保圖書館業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    購置圖書5000余冊(cè)、雜志300余種;年接待讀者20萬人次,實(shí)行免費(fèi)開放,一周開放時(shí)間不低于56小時(shí)。




    標(biāo)

    一級(jí)

    指標(biāo)

    二級(jí)

    指標(biāo)

    三級(jí)

    指標(biāo)

    年度

    指標(biāo)值

    實(shí)際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    產(chǎn)出

    指標(biāo)

    (50分)

    數(shù)量指標(biāo)

    (20分)

    指標(biāo)1:購置圖書5000余冊(cè)

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)2:征訂下年度報(bào)刊、雜志300余種

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)3:場(chǎng)館接待讀者不少于20萬人次

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)4: 場(chǎng)館開放時(shí)間不低于一周56小時(shí)

    100%

    100%

    5

    5

    質(zhì)量指標(biāo)

    (15分)

    指標(biāo) 1:購置圖書增加館藏量,讓讀者更好的多讀好書,豐富讀者精神文化

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)2:征訂下年度報(bào)刊雜志豐富居民的閱讀,提高群眾的文化知識(shí)

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)3:采購圖書報(bào)刊雜志期間做好安全管理,不出現(xiàn)安全問題

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)4:

    時(shí)效指標(biāo)

    (5分)

    指標(biāo)1:年內(nèi)完成100%

    100%

    100%

    5

    5

    指標(biāo)2:年內(nèi)完成100%

    指標(biāo)3:年內(nèi)完成100%

    指標(biāo)4:年內(nèi)完成100%

    成本指標(biāo)

    (10分)

    指標(biāo)1:在預(yù)算范圍內(nèi)支出

    10%以內(nèi)

    10

    7

    指標(biāo)2:

    指標(biāo)3:

    指標(biāo)4:

    效益

    指標(biāo)

    (30分)

    經(jīng)濟(jì)效益

    指標(biāo)

    指標(biāo)1:

    指標(biāo)2:

    社會(huì)效益

    指標(biāo)

    指標(biāo)1:圖書藏量提高

    90%

    10

    7

    指標(biāo)2:社區(qū)居民參與度提升

    90%

    10

    7

    指標(biāo)3:數(shù)字資源增加不斷提升社區(qū)居民移動(dòng)閱讀的需求

    90%

    10

    7

    指標(biāo)4

    生態(tài)效益

    指標(biāo)

    指標(biāo)1:

    指標(biāo)2:

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    指標(biāo)1:

    指標(biāo)2:

    指標(biāo)3:

    指標(biāo)4:

    滿意度

    指標(biāo)

    (10分)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10分)

    指標(biāo)1:群眾問卷調(diào)查滿意度100%。

    90%

    10

    7

    指標(biāo)2:群眾問卷調(diào)查滿意度100%。

    指標(biāo)3:群眾問卷調(diào)查滿意度100%。

    指標(biāo)4:群眾問卷調(diào)查滿意度100%。

    總分

    100

    84

    第四部分名詞解釋

        名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

    1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
      2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
      3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
      4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
      6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
      7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
      8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
      13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
      14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
      15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
      16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
      17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
      18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
      19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
      20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
      21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
      22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
      23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
      24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
      25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
      26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
      27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
      28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
      29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
      30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。
      31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
      32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
      33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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