索引號(hào): | A25010-7454-2101-6917-1356-8522 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)商務(wù)局 | 生成日期: | 2020-11-11 22:08 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
東湖區(qū)商務(wù)局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)商務(wù)局概況
一、部門主要職能
區(qū)商務(wù)局是主管全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)管理工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、利用內(nèi)外資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)貿(mào)易工作的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)利用外資、對(duì)外貿(mào)易、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、招商引資、服務(wù)外包。
3、擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施,組織實(shí)施并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)、分析、考核和獎(jiǎng)懲工作。
4、推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理,提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通的發(fā)展。
5、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全區(qū)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái),對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,負(fù)責(zé)制訂、指導(dǎo)全區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,指導(dǎo)商業(yè)體系建設(shè)、社區(qū)商業(yè)工作;管理和指導(dǎo)全區(qū)集貿(mào)市場。
7、組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量和商品質(zhì)量、酒類專賣的監(jiān)督管理,按相關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理,對(duì)再生資源回收進(jìn)行管理。
8、制訂全區(qū)物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和政策措施,研究全區(qū)物流改革和發(fā)展的重大問題,對(duì)物流業(yè)重大項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤。
9、牽頭制訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門制訂全區(qū)促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展和平臺(tái)建設(shè)。
10、制訂和實(shí)施各級(jí)種類商務(wù)人才培訓(xùn)規(guī)劃。
11、負(fù)責(zé)引進(jìn)區(qū)外各類資金工作;負(fù)責(zé)重大商務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作;依法核準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律規(guī)定的重大變更事項(xiàng);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況;為投資企業(yè)和投資者提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個(gè),包括:局本級(jí)和3個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。其中:行政機(jī)關(guān)1個(gè);全額撥款事業(yè)單位1個(gè);差額撥款事業(yè)單位1個(gè);自收自支事業(yè)單位1個(gè)。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)104人,其中:在職人數(shù)90人,包括行政人員9人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人;差額撥款事業(yè)人員14人;自收自支事業(yè)人員65人;離休人員0人;退休人員14人。
第二部分 2019年度部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
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|
金額單位:元 |
編制單位:南昌市東湖區(qū)商務(wù)局 |
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2019年度 |
|
|
公開01表 |
收 入 |
支 出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
6 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
37,113,810.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
24,560,665.36 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
249,020.00 |
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
642,413.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
327,563.51 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
1,594,200.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
4,457,800.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
9,938,900.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
240,700.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
本年收入合計(jì) |
26 |
38,005,243.42 |
本年支出合計(jì) |
56 |
41,119,828.87 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
27 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
57 |
83,766.73 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
6,135,934.87 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
58 |
2,937,582.69 |
|
29 |
|
|
59 |
|
總計(jì) |
30 |
44,141,178.29 |
總計(jì) |
60 |
44,141,178.29 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
|
編制單位:南昌市東湖區(qū)商務(wù)局 |
|
2019年度 |
|
|
|
公開02表 |
|||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
38,005,243.42 |
37,113,810.42 |
249,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
642,413.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
21,446,079.91 |
20,554,646.91 |
249,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
642,413.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
21,446,079.91 |
20,554,646.91 |
249,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
642,413.00 |
||
2011301 |
行政運(yùn)行 |
1,425,086.56 |
1,425,086.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
20,020,993.35 |
19,129,560.35 |
249,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
642,413.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
327,563.51 |
327,563.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
327,563.51 |
327,563.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
327,563.51 |
327,563.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,594,200.00 |
1,594,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,594,200.00 |
1,594,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,594,200.00 |
1,594,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
4,457,800.00 |
4,457,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21599 |
其他資源勘探信息等支出 |
4,457,800.00 |
4,457,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2159999 |
其他資源勘探信息等支出 |
4,457,800.00 |
4,457,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
9,938,900.00 |
9,938,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
2,695,000.00 |
2,695,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
2,695,000.00 |
2,695,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
844,600.00 |
844,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
844,600.00 |
844,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,399,300.00 |
6,399,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,399,300.00 |
6,399,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
240,700.00 |
240,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
240,700.00 |
240,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
240,700.00 |
240,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 公開03表 |
||
編制單位:南昌市東湖區(qū)商務(wù)局 |
|
2019年度 |
|
||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
41,119,828.87 |
22,223,128.87 |
18,896,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
24,560,665.36 |
20,060,665.36 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
24,560,665.36 |
20,060,665.36 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011301 |
行政運(yùn)行 |
4,623,438.74 |
4,623,438.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
19,937,226.62 |
15,437,226.62 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
327,563.51 |
327,563.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
327,563.51 |
327,563.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
327,563.51 |
327,563.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,594,200.00 |
1,594,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,594,200.00 |
1,594,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,594,200.00 |
1,594,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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215 |
資源勘探信息等支出 |
4,457,800.00 |
0.00 |
4,457,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21599 |
其他資源勘探信息等支出 |
4,457,800.00 |
0.00 |
4,457,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2159999 |
其他資源勘探信息等支出 |
4,457,800.00 |
0.00 |
4,457,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
9,938,900.00 |
0.00 |
9,938,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
2,695,000.00 |
0.00 |
2,695,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
2,695,000.00 |
0.00 |
2,695,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
844,600.00 |
0.00 |
844,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
844,600.00 |
0.00 |
844,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,399,300.00 |
0.00 |
6,399,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,399,300.00 |
0.00 |
6,399,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
240,700.00 |
240,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
240,700.00 |
240,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公積金 |
240,700.00 |
240,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)4414.11萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 613.59萬元,較2018年增加515.48 萬元,增長13.22 %;本年收入合計(jì) 3800.52萬元,較2018年增加593.46 萬元,增長18.50 %,主要原因是:專項(xiàng)獎(jiǎng)金撥款和上級(jí)補(bǔ)助企業(yè)資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入3711.38 萬元,占 84.079 %;上級(jí)補(bǔ)助收入24.9萬元,占14.466%;事業(yè)收入 0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入64.2413 萬元,占1.455%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)4414.1178 萬元,其中本年支出合計(jì)4111.98 萬元,較2018年增加515.4878萬元,增長13.22 %,主要原因是:增加了上級(jí)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.7582 萬元,較2018年減少319.83 萬元,下降52.12 %,主要原因是:上年應(yīng)付未付款項(xiàng)在本年度支出。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2222.31萬元,占54.04 %;項(xiàng)目支出1889.67萬元,占45.96%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1241.94萬元,決算數(shù)為3711.38萬元,完成年初預(yù)算的298.84%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1227.57萬元,決算數(shù)為2055.46萬元,完成年初預(yù)算的167.44%,主要原因是:增加了農(nóng)貿(mào)市場、市場物業(yè)站的補(bǔ)助支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.49萬元,決算數(shù)為32.76萬元,完成年初預(yù)算的385.87%,主要原因是:社會(huì)保障支出增加。
(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.88萬元,決算數(shù)為24.07萬元,完成年初預(yù)算的409.35%,主要原因是:住房保障支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1821.71萬元,其中:
(一)工資福利支出743.65萬元,較2018年635.23萬元增加108.42萬元,增長17.06 %,主要原因是:工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)去年政府獎(jiǎng)勵(lì)性支出,同時(shí)規(guī)范科目使用,將退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)列入工資福利支出。
(二)商品和服務(wù)支出1074.49萬元,較2018年2215.78減少1141.29萬元,下降51.51 %,主要原因是:與去年相比,規(guī)范科目使用,將補(bǔ)助企業(yè)支出列入項(xiàng)目支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.57萬元,較2018年37.08減少33.51萬元,下降90.37 %,主要原因是:規(guī)范科目使用,將退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)列入工資福利支出。
(四)資本性支出0萬元,較2018年減少16.36 萬元,下降100 %,主要原因是:資本性支出減少,未購置辦公設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為143.5萬元,決算數(shù)為16.4萬元,完成年初預(yù)算的11.43%,決算數(shù)較2018年減少38.7 萬元,下降70.23%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為21.5萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年減少8.8 萬元,下降100 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革后出國(境)招商費(fèi)用在區(qū)投資促進(jìn)局支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為122萬元,決算數(shù)為 16.4萬元,完成年初預(yù)算的 13.44%,決算數(shù)較2018年減少29.81 萬元,下降64.50 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革后招商公務(wù)接待費(fèi)用大部分在區(qū)投資促進(jìn)局支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:實(shí)行公車改革,本單位無保留車輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:實(shí)行公車改革,本單位無保留車輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1074.49萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加881.57萬元,增長456.96%,主要原因是:增加農(nóng)貿(mào)市場改造及對(duì)市場物業(yè)站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額87.73萬元,其中:政府采購貨物支出67.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.3萬元,占政府采購支出總額的10.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.43 萬元,占政府采購支出總額的89.4%。(省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目
0個(gè),共涉及資金82.3萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 4.355%。
本部門組織對(duì)“2019年集貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費(fèi)”等 1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出82.3萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,該項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范,資金落實(shí)得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行,以上制度的運(yùn)行得到了有效的監(jiān)督。東湖區(qū)商務(wù)局不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2019年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理,公眾滿意度較高。從本次績效評(píng)價(jià)工作情況來看,項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。圍繞績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析等方式,對(duì)該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公開的評(píng)價(jià),各項(xiàng)績效指標(biāo)均基本達(dá)標(biāo)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我部門2019年集貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為82.3萬元,執(zhí)行數(shù)為82.3萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:轄區(qū)市場總數(shù)量12個(gè),按照《南昌市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》開展各項(xiàng)管理工作。一是農(nóng)貿(mào)市場設(shè)立“蔬菜殘余農(nóng)藥檢測室”,確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量符合政府要求,為農(nóng)業(yè)部門保障農(nóng)產(chǎn)品安全提供支持保障。二是農(nóng)貿(mào)市場設(shè)立“公平交易投訴臺(tái)”,提供公平秤服務(wù),為市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局受理消費(fèi)者投訴提供支持保障。三是農(nóng)貿(mào)市場推行“肉菜追溯體系”,為商務(wù)部門追溯農(nóng)產(chǎn)品來源提供支持保障。(目前9個(gè)市場進(jìn)入了肉菜追溯體系,上傳數(shù)據(jù)在市級(jí)有效穩(wěn)定)四是設(shè)立“農(nóng)產(chǎn)品平價(jià)銷售明碼標(biāo)價(jià)牌”,為物價(jià)部門行使平抑物價(jià)職能提供支持保障。(目前新公園路市場及花園角市場為試點(diǎn)市場)五是農(nóng)貿(mào)市場設(shè)立“綜治警備室”和“經(jīng)營戶之家和便民服務(wù)站”,配備監(jiān)控消防室,為公安、消防部門創(chuàng)建平安綜治農(nóng)貿(mào)市場提供支持保障,為經(jīng)營戶和消費(fèi)者提供日常便民服務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 一是資金壓力巨大。為了保障全區(qū)的衛(wèi)生保潔托管工作有序開展,保證轄區(qū)農(nóng)貿(mào)農(nóng)貿(mào)市場的日常管理標(biāo)準(zhǔn)到位,物業(yè)站在衛(wèi)生保潔托管工作中的投入已動(dòng)用了自有市場經(jīng)營戶繳納的攤位費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)金,為今后的工作開展帶來了不確定因素。二是對(duì)私營市場無抓手。在日常工作中,私營市場的業(yè)主不能很好的承擔(dān)市場的管理責(zé)任,設(shè)施損壞不肯投入資金維護(hù),我方管理人員又不能制約經(jīng)營戶,僅憑衛(wèi)生保潔托管不能很好達(dá)到市場管理的標(biāo)準(zhǔn)化。
下一步改進(jìn)措施:一是保障經(jīng)費(fèi)。由區(qū)財(cái)政根據(jù)工作需要,每年在財(cái)政預(yù)算中安排一定的獎(jiǎng)補(bǔ)資金,用于農(nóng)貿(mào)市場升級(jí)改造和農(nóng)貿(mào)市場日常管理。二是加強(qiáng)對(duì)私人農(nóng)貿(mào)市場的管理。政府通過近幾年已為各私人農(nóng)貿(mào)市場投入了大量資金進(jìn)行升級(jí)改造,大大提升了購物及經(jīng)營環(huán)境,但還需要市場業(yè)主參與承擔(dān)市場的管理責(zé)任。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。
31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。