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  • 索引號(hào): A25010-7454-2101-6917-1356-8522 主題分類:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)商務(wù)局 生成日期: 2020-11-11 22:08
    文件編號(hào): 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
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    東湖區(qū)商務(wù)局2019年度部門決算

    東湖區(qū)商務(wù)局2019年度部門決算

    目    錄

    第一部分  區(qū)商務(wù)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  區(qū)商務(wù)局概況

    一、部門主要職能

    區(qū)商務(wù)局是主管全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)管理工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是: 

    1、貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、利用內(nèi)外資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)貿(mào)易工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

    2、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)利用外資、對(duì)外貿(mào)易、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、招商引資、服務(wù)外包。

    3、擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施,組織實(shí)施并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)、分析、考核和獎(jiǎng)懲工作。

    4、推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理,提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通的發(fā)展。

    5、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全區(qū)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái),對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

    6、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,負(fù)責(zé)制訂、指導(dǎo)全區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,指導(dǎo)商業(yè)體系建設(shè)、社區(qū)商業(yè)工作;管理和指導(dǎo)全區(qū)集貿(mào)市場。

    7、組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量和商品質(zhì)量、酒類專賣的監(jiān)督管理,按相關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理,對(duì)再生資源回收進(jìn)行管理。

    8、制訂全區(qū)物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和政策措施,研究全區(qū)物流改革和發(fā)展的重大問題,對(duì)物流業(yè)重大項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤。

    9、牽頭制訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門制訂全區(qū)促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展和平臺(tái)建設(shè)。

    10、制訂和實(shí)施各級(jí)種類商務(wù)人才培訓(xùn)規(guī)劃。

    11、負(fù)責(zé)引進(jìn)區(qū)外各類資金工作;負(fù)責(zé)重大商務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作;依法核準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律規(guī)定的重大變更事項(xiàng);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況;為投資企業(yè)和投資者提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個(gè),包括:局本級(jí)和3個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。其中:行政機(jī)關(guān)1個(gè);全額撥款事業(yè)單位1個(gè);差額撥款事業(yè)單位1個(gè);自收自支事業(yè)單位1個(gè)。

    本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)104人,其中:在職人數(shù)90人,包括行政人員9人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人;差額撥款事業(yè)人員14人;自收自支事業(yè)人員65人;離休人員0人;退休人員14人。

    第二部分  2019年度部門決算表

    收入支出決算總表

    金額單位:元

    編制單位:南昌市東湖區(qū)商務(wù)局

    2019年度

    公開01表

    收     入

    支     出

    項(xiàng)    目

    行次

    決算數(shù)

    項(xiàng)目(按功能分類)

    行次

    決算數(shù)

    欄    次

    3

    欄    次

    6

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    1

    37,113,810.42

    一、一般公共服務(wù)支出

    31

    24,560,665.36

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    32

    0.00

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入

    3

    249,020.00

    三、國防支出

    33

    0.00

    四、事業(yè)收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    34

    0.00

    五、經(jīng)營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    35

    0.00

    六、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    36

    0.00

    七、其他收入

    7

    642,413.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    37

    0.00

    8

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    38

    327,563.51

    9

    九、衛(wèi)生健康支出

    39

    0.00

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    40

    0.00

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    41

    1,594,200.00

    12

    十二、農(nóng)林水支出

    42

    0.00

    13

    十三、交通運(yùn)輸支出

    43

    0.00

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    44

    4,457,800.00

    15

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    45

    9,938,900.00

    16

    十六、金融支出

    46

    0.00

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    47

    0.00

    18

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    48

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    49

    240,700.00

    20

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    50

    0.00

    21

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    51

    0.00

    22

    二十二、其他支出

    52

    0.00

    23

    二十三、債務(wù)還本支出

    53

    0.00

    24

    二十四、債務(wù)付息支出

    54

    0.00

    25

    55

    本年收入合計(jì)

    26

    38,005,243.42

    本年支出合計(jì)

    56

    41,119,828.87

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    27

    0.00

    結(jié)余分配                 

    57

    83,766.73

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    28

    6,135,934.87

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                                

    58

    2,937,582.69

    29

    59

    總計(jì)

    30

    44,141,178.29

    總計(jì)

    60

    44,141,178.29

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    收入決算表

    金額單位:元

    編制單位:南昌市東湖區(qū)商務(wù)局

    2019年度

    公開02表

    項(xiàng)    目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    其中:教育收費(fèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計(jì)

    38,005,243.42

    37,113,810.42

    249,020.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    642,413.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    21,446,079.91

    20,554,646.91

    249,020.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    642,413.00

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    21,446,079.91

    20,554,646.91

    249,020.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    642,413.00

    2011301

    行政運(yùn)行

    1,425,086.56

    1,425,086.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2011399

    其他商貿(mào)事務(wù)支出

    20,020,993.35

    19,129,560.35

    249,020.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    642,413.00

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    327,563.51

    327,563.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    327,563.51

    327,563.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    327,563.51

    327,563.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1,594,200.00

    1,594,200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    1,594,200.00

    1,594,200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    1,594,200.00

    1,594,200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    資源勘探信息等支出

    4,457,800.00

    4,457,800.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21599

    其他資源勘探信息等支出

    4,457,800.00

    4,457,800.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2159999

    其他資源勘探信息等支出

    4,457,800.00

    4,457,800.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    216

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    9,938,900.00

    9,938,900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21602

    商業(yè)流通事務(wù)

    2,695,000.00

    2,695,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2160299

    其他商業(yè)流通事務(wù)支出

    2,695,000.00

    2,695,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21606

    涉外發(fā)展服務(wù)支出

    844,600.00

    844,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2160699

    其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

    844,600.00

    844,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21699

    其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    6,399,300.00

    6,399,300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2169999

    其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    6,399,300.00

    6,399,300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    240,700.00

    240,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    240,700.00

    240,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    240,700.00

    240,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

    支出決算表

    金額單位:元

    公開03表

    編制單位:南昌市東湖區(qū)商務(wù)局

    2019年度

    項(xiàng)    目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    41,119,828.87

    22,223,128.87

    18,896,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    24,560,665.36

    20,060,665.36

    4,500,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    24,560,665.36

    20,060,665.36

    4,500,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2011301

    行政運(yùn)行

    4,623,438.74

    4,623,438.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2011399

    其他商貿(mào)事務(wù)支出

    19,937,226.62

    15,437,226.62

    4,500,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    327,563.51

    327,563.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    327,563.51

    327,563.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    327,563.51

    327,563.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1,594,200.00

    1,594,200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    1,594,200.00

    1,594,200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    1,594,200.00

    1,594,200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    資源勘探信息等支出

    4,457,800.00

    0.00

    4,457,800.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21599

    其他資源勘探信息等支出

    4,457,800.00

    0.00

    4,457,800.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2159999

    其他資源勘探信息等支出

    4,457,800.00

    0.00

    4,457,800.00

    0.00

    0.00

    0.00

    216

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    9,938,900.00

    0.00

    9,938,900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21602

    商業(yè)流通事務(wù)

    2,695,000.00

    0.00

    2,695,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2160299

    其他商業(yè)流通事務(wù)支出

    2,695,000.00

    0.00

    2,695,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21606

    涉外發(fā)展服務(wù)支出

    844,600.00

    0.00

    844,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2160699

    其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

    844,600.00

    0.00

    844,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21699

    其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    6,399,300.00

    0.00

    6,399,300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2169999

    其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    6,399,300.00

    0.00

    6,399,300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    240,700.00

    240,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    240,700.00

    240,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    240,700.00

    240,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

    第三部分    2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2019年度收入總計(jì)4414.11萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 613.59萬元,較2018年增加515.48 萬元,增長13.22 %;本年收入合計(jì)  3800.52萬元,較2018年增加593.46 萬元,增長18.50 %,主要原因是:專項(xiàng)獎(jiǎng)金撥款和上級(jí)補(bǔ)助企業(yè)資金增加。

    本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入3711.38 萬元,占 84.079 %;上級(jí)補(bǔ)助收入24.9萬元,占14.466%;事業(yè)收入 0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入64.2413 萬元,占1.455%。  

    二、支出決算情況說明

    本部門2019年度支出總計(jì)4414.1178 萬元,其中本年支出合計(jì)4111.98 萬元,較2018年增加515.4878萬元,增長13.22 %,主要原因是:增加了上級(jí)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.7582 萬元,較2018年減少319.83 萬元,下降52.12 %,主要原因是:上年應(yīng)付未付款項(xiàng)在本年度支出。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2222.31萬元,占54.04 %;項(xiàng)目支出1889.67萬元,占45.96%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1241.94萬元,決算數(shù)為3711.38萬元,完成年初預(yù)算的298.84%。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1227.57萬元,決算數(shù)為2055.46萬元,完成年初預(yù)算的167.44%,主要原因是:增加了農(nóng)貿(mào)市場、市場物業(yè)站的補(bǔ)助支出。

    (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.49萬元,決算數(shù)為32.76萬元,完成年初預(yù)算的385.87%,主要原因是:社會(huì)保障支出增加。

    (三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.88萬元,決算數(shù)為24.07萬元,完成年初預(yù)算的409.35%,主要原因是:住房保障支出增加。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1821.71萬元,其中:

    (一)工資福利支出743.65萬元,較2018年635.23萬元增加108.42萬元,增長17.06 %,主要原因是:工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)去年政府獎(jiǎng)勵(lì)性支出,同時(shí)規(guī)范科目使用,將退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)列入工資福利支出。

    (二)商品和服務(wù)支出1074.49萬元,較2018年2215.78減少1141.29萬元,下降51.51 %,主要原因是:與去年相比,規(guī)范科目使用,將補(bǔ)助企業(yè)支出列入項(xiàng)目支出。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.57萬元,較2018年37.08減少33.51萬元,下降90.37 %,主要原因是:規(guī)范科目使用,將退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)列入工資福利支出。

    (四)資本性支出0萬元,較2018年減少16.36 萬元,下降100 %,主要原因是:資本性支出減少,未購置辦公設(shè)備。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為143.5萬元,決算數(shù)為16.4萬元,完成年初預(yù)算的11.43%,決算數(shù)較2018年減少38.7 萬元,下降70.23%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為21.5萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年減少8.8 萬元,下降100 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革后出國(境)招商費(fèi)用在區(qū)投資促進(jìn)局支出。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為122萬元,決算數(shù)為  16.4萬元,完成年初預(yù)算的 13.44%,決算數(shù)較2018年減少29.81 萬元,下降64.50 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革后招商公務(wù)接待費(fèi)用大部分在區(qū)投資促進(jìn)局支出。

    (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:實(shí)行公車改革,本單位無保留車輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0   萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:實(shí)行公車改革,本單位無保留車輛。

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1074.49萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加881.57萬元,增長456.96%,主要原因是:增加農(nóng)貿(mào)市場改造及對(duì)市場物業(yè)站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2019年度政府采購支出總額87.73萬元,其中:政府采購貨物支出67.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.3萬元,占政府采購支出總額的10.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.43 萬元,占政府采購支出總額的89.4%。(省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

    九、預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目

    0個(gè),共涉及資金82.3萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 4.355%。

    本部門組織對(duì)“2019年集貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費(fèi)”等 1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出82.3萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,該項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范,資金落實(shí)得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行,以上制度的運(yùn)行得到了有效的監(jiān)督。東湖區(qū)商務(wù)局不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2019年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理,公眾滿意度較高。從本次績效評(píng)價(jià)工作情況來看,項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。圍繞績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析等方式,對(duì)該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公開的評(píng)價(jià),各項(xiàng)績效指標(biāo)均基本達(dá)標(biāo)。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

    我部門2019年集貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為82.3萬元,執(zhí)行數(shù)為82.3萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:轄區(qū)市場總數(shù)量12個(gè),按照《南昌市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》開展各項(xiàng)管理工作。一是農(nóng)貿(mào)市場設(shè)立“蔬菜殘余農(nóng)藥檢測室”,確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量符合政府要求,為農(nóng)業(yè)部門保障農(nóng)產(chǎn)品安全提供支持保障。二是農(nóng)貿(mào)市場設(shè)立“公平交易投訴臺(tái)”,提供公平秤服務(wù),為市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局受理消費(fèi)者投訴提供支持保障。三是農(nóng)貿(mào)市場推行“肉菜追溯體系”,為商務(wù)部門追溯農(nóng)產(chǎn)品來源提供支持保障。(目前9個(gè)市場進(jìn)入了肉菜追溯體系,上傳數(shù)據(jù)在市級(jí)有效穩(wěn)定)四是設(shè)立“農(nóng)產(chǎn)品平價(jià)銷售明碼標(biāo)價(jià)牌”,為物價(jià)部門行使平抑物價(jià)職能提供支持保障。(目前新公園路市場及花園角市場為試點(diǎn)市場)五是農(nóng)貿(mào)市場設(shè)立“綜治警備室”和“經(jīng)營戶之家和便民服務(wù)站”,配備監(jiān)控消防室,為公安、消防部門創(chuàng)建平安綜治農(nóng)貿(mào)市場提供支持保障,為經(jīng)營戶和消費(fèi)者提供日常便民服務(wù)。

    發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 一是資金壓力巨大。為了保障全區(qū)的衛(wèi)生保潔托管工作有序開展,保證轄區(qū)農(nóng)貿(mào)農(nóng)貿(mào)市場的日常管理標(biāo)準(zhǔn)到位,物業(yè)站在衛(wèi)生保潔托管工作中的投入已動(dòng)用了自有市場經(jīng)營戶繳納的攤位費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)金,為今后的工作開展帶來了不確定因素。二是對(duì)私營市場無抓手。在日常工作中,私營市場的業(yè)主不能很好的承擔(dān)市場的管理責(zé)任,設(shè)施損壞不肯投入資金維護(hù),我方管理人員又不能制約經(jīng)營戶,僅憑衛(wèi)生保潔托管不能很好達(dá)到市場管理的標(biāo)準(zhǔn)化。

    下一步改進(jìn)措施:一是保障經(jīng)費(fèi)。由區(qū)財(cái)政根據(jù)工作需要,每年在財(cái)政預(yù)算中安排一定的獎(jiǎng)補(bǔ)資金,用于農(nóng)貿(mào)市場升級(jí)改造和農(nóng)貿(mào)市場日常管理。二是加強(qiáng)對(duì)私人農(nóng)貿(mào)市場的管理。政府通過近幾年已為各私人農(nóng)貿(mào)市場投入了大量資金進(jìn)行升級(jí)改造,大大提升了購物及經(jīng)營環(huán)境,但還需要市場業(yè)主參與承擔(dān)市場的管理責(zé)任。   

    2019年決算公開項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

    第四部分   名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

    14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

    21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

    29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

    31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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