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  • 索引號(hào): A25010-9989-2192-2149-0537-2460 主題分類:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)商務(wù)局 生成日期: 2018-10-25 14:01
    文件編號(hào): 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
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    東湖區(qū)商務(wù)局2017年度部門決算

    東湖區(qū)商務(wù)局2017年度部門決算

       

    第一部分東湖區(qū)商務(wù)局部門概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、部門基本情況

    第二部分  2017年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國有資產(chǎn)占用情況表

        第三部分  2017年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

        情況說明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        七、政府采購支出情況說明

        八、預(yù)算績(jī)效情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分 南昌市東湖區(qū)商務(wù)局概況

    一、區(qū)商務(wù)局主要職責(zé)

          負(fù)責(zé)區(qū)政府管理全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)管理的綜合部門。

     1、貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、利用內(nèi)外資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)貿(mào)易工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

    2、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)利用外資、對(duì)外貿(mào)易、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、招商引資、服務(wù)外包。

    3、擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施,組織實(shí)施并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)、分析、考核和獎(jiǎng)懲工作。

    4、推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理,提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通的發(fā)展。

    5、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái),對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

    6、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,負(fù)責(zé)制訂、指導(dǎo)全區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,指導(dǎo)商業(yè)體系建設(shè)、社區(qū)商業(yè)工作;管理和指導(dǎo)全區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)。

    7、組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量和商品質(zhì)量、酒類專賣的監(jiān)督管理,按相關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理,對(duì)再生資源回收進(jìn)行管理。

    8、制訂全區(qū)物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和政策措施,研究全區(qū)物流改革和發(fā)展的重大問題,對(duì)物流業(yè)重大項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤。

    9、牽頭制訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門制訂全區(qū)促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展和平臺(tái)建設(shè)。

    10、制訂和實(shí)施各級(jí)種類商務(wù)人才培訓(xùn)規(guī)劃。

    11、負(fù)責(zé)引進(jìn)區(qū)外各類資金工作;負(fù)責(zé)重大商務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作;依法核準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律規(guī)定的重大變更事項(xiàng);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況;為投資企業(yè)和投資者提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),商務(wù)局本級(jí)單位。

    本部門2017年年末編制人數(shù)32人,其中行政編制9人,事業(yè)編制16人;年末實(shí)有人數(shù)25人,其中在職人員25人,退休人員4人。

    第二部分  2017年度部門決算表





    第三部分  2017年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2017年度收入總計(jì)4502.04萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1081.12萬元,較2016年增加165.25萬元,增長18.04 %;本年收入合計(jì)3420.92萬元,較2016年減少2202.86萬元,下降39.17%。

    本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入3071.1萬元,占89.77%;其他收入349.82萬元,占10.23%。  

    二、支出決算情況說明

    本部門2017年度支出總計(jì)4502.04萬元,其中本年支出合計(jì)3849.38萬元,較2016年減少1350.92萬元,下降25.97%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余652.66萬元,較2016年減少686.68萬元,下降51.27%。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出3849.38萬元,占100%。

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2209.52萬元,決算數(shù)為3115.38萬元,完成年初預(yù)算的141%。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2076.18萬元,決算數(shù)為2076.18萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.81萬元,決算數(shù)為25.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (三)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為91.83萬元,決算數(shù)為471.96萬元,完成年初預(yù)算的513%。

    (四)住房保障年初預(yù)算數(shù)為15.69萬元,決算數(shù)為15.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (五)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為525.74萬元。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3115.38萬元,其中:

    (一)工資福利支出332.11萬元,較2016年減少232.2萬元,下降41.14%。

    (二)商品和服務(wù)支出1681.28萬元,較2016年減少401.62萬元,下降19.28%。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出71.36萬元,較2016年增加33.37萬元,增長87.83%。

    (四)其他資本性支出26.52萬元,較2016年增加19.6萬元,增長28.3%。

    (五)對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼支出1004.11萬元,較2016年減少1504.5萬元,下降59.96%。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為185萬元,決算數(shù)為71.27萬元,完成預(yù)算的38.52%,決算數(shù)較2016年增加49.46萬元,增長226%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為21.5萬元,決算數(shù)為6.81萬元,完成預(yù)算的31.67%,決算數(shù)較2016年減少7.49萬元,下降52.37%。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為160萬元,決算數(shù)為64.46萬元,完成預(yù)算的40.28%,決算數(shù)較2016年增加56.95萬元,增長75.8%。主要原因是:商務(wù)接待納入公務(wù)接待范疇。

    (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是:商務(wù)局本級(jí)無公務(wù)用車。

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2711.91萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2016年減少1886.07萬元,下降169.54%。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2017年度政府采購支出總額26.60萬元,其中:政府采購貨物支出26.10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.14萬元,占政府采購支出總額的0.53%,其中:授予小微企業(yè)合同金額26.46萬元,占政府采購支出總額的99.47%。(部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)

    八、預(yù)算績(jī)效情況說明

       (一)績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),二級(jí)項(xiàng)目

    0個(gè),共涉及資金1010.05萬元。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。

    我部門今年在部門決算中反映2017農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長效管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    2017農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長效管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2017農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長效管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為37.42萬元,完成預(yù)算的124.73%。主要產(chǎn)出和效果:一是轄區(qū)市場(chǎng)總數(shù)量13個(gè),實(shí)際配置人員數(shù)124人,規(guī)定配置83人, 按照《南昌市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》開展各項(xiàng)管理工作。各市場(chǎng)每天上午8點(diǎn)半、下午3點(diǎn)半上傳工作圖片,市場(chǎng)環(huán)境明顯改善。二是提升農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)品質(zhì),在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理上緊緊圍繞“賞心、舒心、連心、放心、貼心”這“五心”目標(biāo),配備專人進(jìn)行垃圾清理,避免市場(chǎng)內(nèi)垃圾對(duì)周邊環(huán)境造成不良影響,市場(chǎng)環(huán)境清潔干凈衛(wèi)生,使人們的生產(chǎn)、生活和環(huán)境條件產(chǎn)生的有益影響。三是2017年在南昌市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)考核的主城區(qū)排名中我區(qū)取得了7個(gè)第一名、3個(gè)第二名。2017年度攤位費(fèi)收入712.60萬元,上繳財(cái)政85.24萬元。

    發(fā)現(xiàn)的問題及原因:轄區(qū)市場(chǎng)總數(shù)量13個(gè),實(shí)際配置人員數(shù)124人,規(guī)定配置83人,按市里要求和經(jīng)費(fèi)撥付,東湖區(qū)物業(yè)管理站管理的12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)按面積應(yīng)配備64班次保潔員、19名管理員,實(shí)際配備80余班次保潔員(保潔員工資平均高于市里撥付經(jīng)費(fèi)的50%)、44名管理員。此標(biāo)準(zhǔn)配置管理員和保潔員管理方式在工作中雖然取得較好的成效,但資金壓力巨大,且目前無政策依據(jù),或上級(jí)主管部門的審批批復(fù),存在超預(yù)算支出的可能性。     

    下一步改進(jìn)措施:一是保障市場(chǎng)長效管理經(jīng)費(fèi),市、區(qū)兩級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費(fèi)能及時(shí)撥付到位。二是由區(qū)財(cái)政根據(jù)工作需要,每年在財(cái)政預(yù)算中安排一定的獎(jiǎng)補(bǔ)資金,用于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)日常管理。

        2017農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長效管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范,資金落實(shí)得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行,以上制度的運(yùn)行得到了有效的監(jiān)督。東湖區(qū)商務(wù)局不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2017年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理,公眾滿意度較高。從本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況來看,項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析等方式,對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公開的評(píng)價(jià),各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均基本達(dá)標(biāo),自評(píng)得分90分,經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組復(fù)核,2017年度市場(chǎng)長效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)得分90分,等級(jí)為“優(yōu)”。

        在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

        九、國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2017年12月30日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(勝利路步行街管委會(huì))。 

    第四部分名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
      2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
      3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
      4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
      6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
      7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
      8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
      13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
      14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
      15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
      16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
      17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
      18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
      19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
      20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
      21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
      22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
      23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
      24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
      25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
      26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
      27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
      28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
      29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
      30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。
      31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
      32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
      33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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