索引號(hào): | A25010-9989-2192-2149-0537-2460 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)商務(wù)局 | 生成日期: | 2018-10-25 14:01 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
東湖區(qū)商務(wù)局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)商務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市東湖區(qū)商務(wù)局概況
一、區(qū)商務(wù)局主要職責(zé):
負(fù)責(zé)區(qū)政府管理全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)管理的綜合部門。
1、貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、利用內(nèi)外資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)貿(mào)易工作的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)利用外資、對(duì)外貿(mào)易、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、招商引資、服務(wù)外包。
3、擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施,組織實(shí)施并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)、分析、考核和獎(jiǎng)懲工作。
4、推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理,提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通的發(fā)展。
5、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái),對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,負(fù)責(zé)制訂、指導(dǎo)全區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,指導(dǎo)商業(yè)體系建設(shè)、社區(qū)商業(yè)工作;管理和指導(dǎo)全區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)。
7、組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量和商品質(zhì)量、酒類專賣的監(jiān)督管理,按相關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理,對(duì)再生資源回收進(jìn)行管理。
8、制訂全區(qū)物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和政策措施,研究全區(qū)物流改革和發(fā)展的重大問題,對(duì)物流業(yè)重大項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤。
9、牽頭制訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門制訂全區(qū)促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展和平臺(tái)建設(shè)。
10、制訂和實(shí)施各級(jí)種類商務(wù)人才培訓(xùn)規(guī)劃。
11、負(fù)責(zé)引進(jìn)區(qū)外各類資金工作;負(fù)責(zé)重大商務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作;依法核準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律規(guī)定的重大變更事項(xiàng);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況;為投資企業(yè)和投資者提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),商務(wù)局本級(jí)單位。
本部門2017年年末編制人數(shù)32人,其中行政編制9人,事業(yè)編制16人;年末實(shí)有人數(shù)25人,其中在職人員25人,退休人員4人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)4502.04萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1081.12萬元,較2016年增加165.25萬元,增長18.04 %;本年收入合計(jì)3420.92萬元,較2016年減少2202.86萬元,下降39.17%。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入3071.1萬元,占89.77%;其他收入349.82萬元,占10.23%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計(jì)4502.04萬元,其中本年支出合計(jì)3849.38萬元,較2016年減少1350.92萬元,下降25.97%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余652.66萬元,較2016年減少686.68萬元,下降51.27%。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出3849.38萬元,占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2209.52萬元,決算數(shù)為3115.38萬元,完成年初預(yù)算的141%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2076.18萬元,決算數(shù)為2076.18萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.81萬元,決算數(shù)為25.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為91.83萬元,決算數(shù)為471.96萬元,完成年初預(yù)算的513%。
(四)住房保障年初預(yù)算數(shù)為15.69萬元,決算數(shù)為15.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(五)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為525.74萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3115.38萬元,其中:
(一)工資福利支出332.11萬元,較2016年減少232.2萬元,下降41.14%。
(二)商品和服務(wù)支出1681.28萬元,較2016年減少401.62萬元,下降19.28%。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出71.36萬元,較2016年增加33.37萬元,增長87.83%。
(四)其他資本性支出26.52萬元,較2016年增加19.6萬元,增長28.3%。
(五)對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼支出1004.11萬元,較2016年減少1504.5萬元,下降59.96%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為185萬元,決算數(shù)為71.27萬元,完成預(yù)算的38.52%,決算數(shù)較2016年增加49.46萬元,增長226%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為21.5萬元,決算數(shù)為6.81萬元,完成預(yù)算的31.67%,決算數(shù)較2016年減少7.49萬元,下降52.37%。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為160萬元,決算數(shù)為64.46萬元,完成預(yù)算的40.28%,決算數(shù)較2016年增加56.95萬元,增長75.8%。主要原因是:商務(wù)接待納入公務(wù)接待范疇。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是:商務(wù)局本級(jí)無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2711.91萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2016年減少1886.07萬元,下降169.54%。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額26.60萬元,其中:政府采購貨物支出26.10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.14萬元,占政府采購支出總額的0.53%,其中:授予小微企業(yè)合同金額26.46萬元,占政府采購支出總額的99.47%。(部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),二級(jí)項(xiàng)目
0個(gè),共涉及資金1010.05萬元。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。
我部門今年在部門決算中反映2017農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長效管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2017農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長效管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2017農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長效管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為37.42萬元,完成預(yù)算的124.73%。主要產(chǎn)出和效果:一是轄區(qū)市場(chǎng)總數(shù)量13個(gè),實(shí)際配置人員數(shù)124人,規(guī)定配置83人, 按照《南昌市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》開展各項(xiàng)管理工作。各市場(chǎng)每天上午8點(diǎn)半、下午3點(diǎn)半上傳工作圖片,市場(chǎng)環(huán)境明顯改善。二是提升農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)品質(zhì),在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理上緊緊圍繞“賞心、舒心、連心、放心、貼心”這“五心”目標(biāo),配備專人進(jìn)行垃圾清理,避免市場(chǎng)內(nèi)垃圾對(duì)周邊環(huán)境造成不良影響,市場(chǎng)環(huán)境清潔干凈衛(wèi)生,使人們的生產(chǎn)、生活和環(huán)境條件產(chǎn)生的有益影響。三是2017年在南昌市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)考核的主城區(qū)排名中我區(qū)取得了7個(gè)第一名、3個(gè)第二名。2017年度攤位費(fèi)收入712.60萬元,上繳財(cái)政85.24萬元。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:轄區(qū)市場(chǎng)總數(shù)量13個(gè),實(shí)際配置人員數(shù)124人,規(guī)定配置83人,按市里要求和經(jīng)費(fèi)撥付,東湖區(qū)物業(yè)管理站管理的12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)按面積應(yīng)配備64班次保潔員、19名管理員,實(shí)際配備80余班次保潔員(保潔員工資平均高于市里撥付經(jīng)費(fèi)的50%)、44名管理員。此標(biāo)準(zhǔn)配置管理員和保潔員管理方式在工作中雖然取得較好的成效,但資金壓力巨大,且目前無政策依據(jù),或上級(jí)主管部門的審批批復(fù),存在超預(yù)算支出的可能性。
下一步改進(jìn)措施:一是保障市場(chǎng)長效管理經(jīng)費(fèi),市、區(qū)兩級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費(fèi)能及時(shí)撥付到位。二是由區(qū)財(cái)政根據(jù)工作需要,每年在財(cái)政預(yù)算中安排一定的獎(jiǎng)補(bǔ)資金,用于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)日常管理。
2017農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長效管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范,資金落實(shí)得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行,以上制度的運(yùn)行得到了有效的監(jiān)督。東湖區(qū)商務(wù)局不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2017年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理,公眾滿意度較高。從本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況來看,項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析等方式,對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公開的評(píng)價(jià),各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均基本達(dá)標(biāo),自評(píng)得分90分,經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組復(fù)核,2017年度市場(chǎng)長效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)得分90分,等級(jí)為“優(yōu)”。
在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
九、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月30日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(勝利路步行街管委會(huì))。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。
31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。