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  • 索引號(hào): u844370-0601-2021-0011 主題分類:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)人社局 生成日期: 2021-11-29 14:30
    文件編號(hào): 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
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    南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2020年度單位決算說(shuō)明

    南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局

    2020年度單位決算

       

    第一部分南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

        一、單位主要職責(zé)

        二、單位基本情況

    第二部分  2020年度單位決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

        第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

    二、支出決算情況說(shuō)明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

        情況說(shuō)明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

        八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    第四部分名詞解釋

    第一部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

    一、單位主要職能

    主要負(fù)責(zé)企業(yè)用人單位和靈活就業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)登記、待遇審批、待遇支付;負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡制作、發(fā)放;負(fù)責(zé)企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金管理、支付與結(jié)算;負(fù)責(zé)企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作;負(fù)責(zé)退休人員檔案管理;履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

    二、單位基本情況

    本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)  50人,其中在職人員 16人,退休人員 13年末其他人員11

    第二部分  2020年度單位決算表

    第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

    本單位2020年度收入總計(jì)  798.93  萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.49萬(wàn)元,較2019年減少 114.82萬(wàn)元,下降98.72  %;本年收入合計(jì) 797.43萬(wàn)元,較2019年增加498.03  萬(wàn)元,增長(zhǎng)166.34  %,主要原因是:收到職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)2014年-2018年投資收益

    本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 790.97萬(wàn)元,占 99.19 %;事業(yè)收入  0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入  0萬(wàn)元,占 0 %;其他收入  6.46萬(wàn)元,占 0.81 %。  

    二、支出決算情況說(shuō)明

    本單位2020年度支出總計(jì)  798.93  萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 797.52  萬(wàn)元,較2019年增加 484.61萬(wàn)元,增長(zhǎng) 154.87 %,主要原因是:增加職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)2014年-2018年投資收益和支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.41  萬(wàn)元,較2019年減少 101.39萬(wàn)元,下降 98.63 %,主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 374.63  萬(wàn)元,占 46.97 %;項(xiàng)目支出  422.89萬(wàn)元,占 53.03  %;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)   0萬(wàn)元,占 0 %。

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  252.15萬(wàn)元,決算數(shù)為 791.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的313.73  %。其中:

    (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為240.87萬(wàn)元,決算數(shù)為 779.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的323.73  %,主要原因是:增加職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)2014年-2018年投資收益和支出

    (二)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 11.28  萬(wàn)元,決算數(shù)為11.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 368.16萬(wàn)元,其中:

    (一)工資福利支出347.86萬(wàn)元,較2019年增加53.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.24  %,主要原因是:工資調(diào)整,使用功能科目存在偏差

    (二)商品和服務(wù)支出 20.25  萬(wàn)元,較2019年增加2.62  萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.86  %,主要原因是:日常開支正常增加

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.05萬(wàn)元,較2019年減少1.04萬(wàn)元,下降95.41  %,主要原因是:減少個(gè)人和家庭的支出

    (四)資本性支出0萬(wàn)元,較2019年不變

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2019年不變,其中:

    (一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年不變。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0個(gè),累計(jì) 0人次,主要為:單位不產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年不變。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0批,累計(jì)接待 0人次,其中外事接待 0  批,累計(jì)接待 0人次,主要為:單位不產(chǎn)生公務(wù)接待。

    (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年不變,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年不變,年末公務(wù)用車保有 1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 20.25  萬(wàn)元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加2.62  萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.86  %,主要原因是:日常經(jīng)費(fèi)正常增加

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額 1.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 1.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 1.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 1.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。(區(qū)級(jí)單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

    截止2020年12月31日,本單位(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。主要為:?jiǎn)挝粵](méi)有做資產(chǎn)處置。

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

       (一)績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金28.80萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。    

    組織對(duì)社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 28.80萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中,對(duì)社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總結(jié)項(xiàng)目資金管理的經(jīng)驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金里中存在的問(wèn)題,為加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,提高社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”的使用效益,健全和完善項(xiàng)目支出和資金使用,完善預(yù)算編制,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作,提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等

    組織對(duì)“南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局” 1個(gè)單位(單位)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出797.52萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中,對(duì)“南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局”等單位(單位)整體支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總結(jié)單位資金管理的經(jīng)驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金里中存在的問(wèn)題,為加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,提高支出使用效益,健全和完善支出和資金使用,完善預(yù)算編制,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作,提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等

    (二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    我單位今年在區(qū)級(jí)單位決算中反映社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 28.80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為28.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是推動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)不斷提升服務(wù)效能;二是開展養(yǎng)老保險(xiǎn)脫貧解困工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是缺乏合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo);二是單位財(cái)務(wù)預(yù)算管理措施還存在可提升的空間下一步改進(jìn)措施:一是科學(xué)考核,注重實(shí)效:建立科學(xué)合理的項(xiàng)目預(yù)算效果考核機(jī)制,依據(jù)預(yù)設(shè)的績(jī)效數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)全面衡量預(yù)算實(shí)施效果,既重“績(jī)”,更重“效”;二是注重服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作,根據(jù)部門職責(zé)明確服務(wù)對(duì)象、確定調(diào)查范圍,采取適當(dāng)方式全面收集服務(wù)對(duì)象滿意度資料,反映部門服務(wù)效果。

    (三)單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    2020年度)

    項(xiàng)目名稱

    社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

    主管部門

    東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

    實(shí)施單位

    東湖區(qū)社保局

    項(xiàng)目資金
    (萬(wàn)元)

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額

    28.8

    28.8

    28.8

    10

    100%

    10

    其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

    28.8

    28.8

    28.8

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

      其他資金

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    完成10272人養(yǎng)老金征繳工作

    績(jī)


    標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    年度

    指標(biāo)值

    實(shí)際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    產(chǎn)出指標(biāo)

    (50分)

    數(shù)量指標(biāo)

    (20分)

    完成10272人養(yǎng)老金發(fā)放

    100%

    70%

    20

    14

    參保人員未進(jìn)行繳費(fèi)

    質(zhì)量指標(biāo)

    (15分)

    及時(shí)繳費(fèi)到位

    100%

    100%

    15

    15

    時(shí)效指標(biāo)

    (5分)

    每月時(shí)繳納到位

    100%

    100%

    5

    5

    成本指標(biāo)

    (10分)

    成本節(jié)約率100%

    100%

    100%

    10

    10

    社會(huì)效益

    指標(biāo)

    激勵(lì)勞動(dòng)者積極勞動(dòng)、努力工作

    100%

    100%

    15

    15

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    老有所依,解除后顧之憂

    100%

    100%

    15

    15

    滿意度

    指標(biāo)

    (10分)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10分)

    繳費(fèi)人員滿意度

    100%

    70%

    10

    7

    加大宣傳力度,提升服務(wù)水平

    總分

    100

    91

    第四部分名詞解釋

        名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

    1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

      3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

      6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

      14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

      15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

      16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

      17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

      18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

      19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

      20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

      21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

      25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

      26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

      27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

      28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

      29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

      30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

      31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

      33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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