索引號(hào): | zxqyfwj-0601-2024-0003 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 中小企業(yè)服務(wù)局 | 生成日期: | 2024-02-19 16:47 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開(kāi)范圍: | 面向全社會(huì) | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局
2024年概況
一、單位主要職責(zé)
東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局是區(qū)政府工作單位,貫徹落實(shí)黨中央及省委、市委關(guān)于中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和決策部署,按照區(qū)委工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、非公有制經(jīng)濟(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)促進(jìn)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律法規(guī)和政策,統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)工作;協(xié)調(diào)組織對(duì)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作情況的監(jiān)督檢查;協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題。
(二)組織擬訂發(fā)展中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、非公有制經(jīng)濟(jì)的 政策并組織實(shí)施;擬訂并組織實(shí)施中小企業(yè)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。
(三)負(fù)責(zé)管理區(qū)中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)資金相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)基金;負(fù)責(zé)組織中小企業(yè)申報(bào)國(guó)家、省、市扶持中小企業(yè)發(fā)展的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金和專(zhuān)項(xiàng)基金。
(四)支持中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng);幫助中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)協(xié)調(diào)解決勞動(dòng)用工需求。
(五)協(xié)調(diào)聯(lián)系東湖轄區(qū)內(nèi)的行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)單位及其他機(jī)構(gòu),帶動(dòng)各類(lèi)社會(huì)資源共同推進(jìn)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作,研究制定創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策、工作目標(biāo),組織實(shí)施創(chuàng)業(yè)企業(yè)扶持、培育工作,建立健全中小企業(yè)培育服務(wù)體系。
(六)促進(jìn)民營(yíng)及中小企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度;促進(jìn)中小企與大企業(yè)融通發(fā)展。
(七)負(fù)責(zé)引導(dǎo)轄區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)擔(dān)保 力度,改善中小企業(yè)投融資環(huán)境,提出改善中小企業(yè)融資環(huán)境的建議,協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)融資的有關(guān)問(wèn)題。
(八)鼓勵(lì)和扶持中小企業(yè)開(kāi)展自主創(chuàng)新,加強(qiáng)技術(shù)進(jìn)步、 信息化應(yīng)用、人才培育、經(jīng)營(yíng)管理等工作;指導(dǎo)和推動(dòng)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;支持中小企業(yè)朝“專(zhuān)精特新”發(fā)展。
(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)維護(hù)民營(yíng)企業(yè)及中小企業(yè)合法權(quán)益工作。 協(xié)調(diào)我區(qū)有關(guān)行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)及時(shí)處理相關(guān)投訴事項(xiàng)和法律糾紛,維護(hù)民營(yíng)企業(yè)及中小企業(yè)合法權(quán)益,營(yíng)造有利于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)健康發(fā)展和公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境。
(十)負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)工作。推動(dòng)相關(guān)單位建產(chǎn)健全中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),分析研判中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì),相應(yīng)提出對(duì)策建議;負(fù)責(zé)指民地、督促和考核各相關(guān)單位中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、政策指導(dǎo)股、企業(yè)服務(wù)股。
東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局編制人數(shù)12人,其中:行政編制4人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)11人,其中:在職人數(shù)11人,包括行政人員3人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人,聘用人員2人,離休人員0人,退休人員0人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人,其他0人。
第二部分 東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局
2024單位預(yù)算表
第二部分 東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局
2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年?yáng)|湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局收入預(yù)算總額為 219.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.7萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 219.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.7萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上年結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年?yáng)|湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局支出預(yù)算總額為219.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 46.70萬(wàn)元;其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出208.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加73.07 萬(wàn)元;其中:工資福利支出 192.57萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出14.00萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元, 資本性支出2.30萬(wàn)元。項(xiàng)目支出10.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少26.37萬(wàn)元;其中:工資福利支出10.33萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,資本性支出 0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出185.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加51.54萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出17.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.19萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年 預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出15.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.03萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出202.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加75.28萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出14.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少36.13萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.07萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出2.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.7萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 219.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.7萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出185.45 萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0 萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.82萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,金融支出0萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出15.97萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出208.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加73.07萬(wàn)元;其中:工資福利支出192.57萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元,資本性支出2.30萬(wàn)元。項(xiàng)目支出10.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少26.37萬(wàn)元;其中:工資福利支出10.33萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局政府性基金收入預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出預(yù)算為0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為0萬(wàn)元,支出預(yù)算為0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少 4.43萬(wàn)元,下降24.04 %,主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張,縮減開(kāi)支。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額2.10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.10萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7 月 31 日,單位共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)中小企業(yè)事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1)項(xiàng)目概述:指導(dǎo)全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)工作,推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),改善中小企業(yè)融資環(huán)境,促進(jìn)中小企業(yè)與大企業(yè)融通發(fā)展。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(洪中小領(lǐng)辦字〔2022〕1號(hào))關(guān)于設(shè)立中小企業(yè)服務(wù)窗口的通知
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局
4)實(shí)施方案:彌補(bǔ)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)支出
5)實(shí)施周期:2024年1月1日-12月31日
6)年度預(yù)算安排:10.33萬(wàn)元
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年?yáng)|湖區(qū)中小企業(yè)服務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于預(yù)算改革方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
(八)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
(九)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(十)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十一)一般公共服務(wù)(類(lèi))一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十二)科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十四)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
(十七)農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
(十八)交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
(十九)資源勘探電力信息等事務(wù)(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
(二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
(二十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
(二十二)國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
(二十三)政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十四)其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。