中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、單位主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策,擬定全區(qū)有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的實(shí)施辦法和措施,建立健全機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)章制度。
(二)統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)機(jī)關(guān)、各人民團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制工作。
(三)擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案,組織實(shí)施區(qū)直黨政機(jī)構(gòu)改革工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(四)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及調(diào)整。
(五)負(fù)責(zé)審核區(qū)委、區(qū)政府各部門及部門管理的機(jī)構(gòu)、區(qū)直事業(yè)部門的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核全區(qū)事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(六)負(fù)責(zé)審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
(七)擬定全區(qū)事業(yè)部門管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案;審核區(qū)屬各類事業(yè)部門的機(jī)構(gòu)編制;負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)事業(yè)部門的定員標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理方面的其他重要事項(xiàng);指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全區(qū)各級(jí)事業(yè)部門管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(八)監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況,報(bào)告區(qū)委編委和區(qū)委、區(qū)政府。
(九)依據(jù)國務(wù)院《事業(yè)部門登記管理暫行條例》,擬定本區(qū)事業(yè)部門登記管理的具體實(shí)施辦法,并加強(qiáng)監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)本區(qū)事業(yè)部門登記、變更、注銷和年檢工作。
(十)負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門的政府信息公開工作。
(十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委編委交辦的其他事項(xiàng)。
二、2023年主要工作任務(wù)
2023年,東湖區(qū)委編辦將以黨的二十大精神為指引,科學(xué)謀劃工作任務(wù),有效拓展工作思路,圍繞中心服務(wù)大局,堅(jiān)持把抓落實(shí)和重執(zhí)行作為推動(dòng)機(jī)構(gòu)編制工作高效發(fā)展的關(guān)鍵,在全面加強(qiáng)和改善黨的領(lǐng)導(dǎo),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,加強(qiáng)民生保障等方面作出應(yīng)用的貢獻(xiàn)。
1.當(dāng)好機(jī)構(gòu)編制資源的“操盤手”。
習(xí)近平總書記提出機(jī)構(gòu)編制資源是主要資源、執(zhí)政資源。在編制資源有限的情況下,機(jī)構(gòu)編制部門必須切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度,平衡增減,優(yōu)化結(jié)構(gòu),提升編制資源使用的效益。我區(qū)將進(jìn)一步優(yōu)化事業(yè)單位周轉(zhuǎn)空編管理辦法,加強(qiáng)和規(guī)范周轉(zhuǎn)空編使用權(quán)的管理,建立統(tǒng)籌編制資源的良性運(yùn)作機(jī)制。
2.當(dāng)好體制機(jī)制改革的“多面手”。
在新形勢新要求下,繼續(xù)切實(shí)加強(qiáng)組織謀劃、溝通協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、跟蹤問效,確保上級(jí)有關(guān)決策部署落地落實(shí)落細(xì)。2023年我區(qū)將認(rèn)真對(duì)照《關(guān)于深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道管理體制改革的若干措施》要求,進(jìn)一步整合基層審批執(zhí)法服務(wù)力量,加強(qiáng)綜合行政執(zhí)法能力建設(shè),推動(dòng)執(zhí)法人員編制資源管理服務(wù)向基層下沉。為提高編制資源配置的科學(xué)性,還將在部分單位開展機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評(píng)估工作。
3.當(dāng)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“好幫手”。
在新時(shí)代新征程中,東湖區(qū)委編辦將切實(shí)提升政治站位,貫徹新發(fā)展理念,積極構(gòu)建并融入新發(fā)展格局,圍繞“五個(gè)東湖”建設(shè),確立相應(yīng)工作專題,重點(diǎn)解決編外人員管理困難、教育系統(tǒng)編制不足等問題,發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制的服務(wù)保障作用。
三、單位基本情況
東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有預(yù)算單位 2個(gè),包括:區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位(所屬事業(yè)單位未獨(dú)立核算,預(yù)算合并在辦本級(jí)一起)。其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室;公益一類事業(yè)單位1個(gè);東湖區(qū)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制中心;公益二類事業(yè)單位0個(gè);自收自支事業(yè)單位0個(gè)。
編制人數(shù)11人,其中:行政編制3人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)11人,其中:在職人數(shù)9人,包括行政人員3人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人;全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人;離休人員0人,退休人員2人。在校學(xué)生 0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。
第二部分 中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為161.94萬元,比上年減少0.23萬元,下降0.14%;其中:財(cái)政撥款收入161.94萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室支出預(yù)算總額為161.94萬元,比上年減少0.23萬元,下降0.14%。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出141.16萬元,包括工資福利支出130.06萬元,日常公用支出10.24萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.86萬元;項(xiàng)目支出20.78萬元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出20.78萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)101.79萬元;外交0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出17.99萬元;衛(wèi)生健康支出15.16萬元;住房保障支出27萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出130.06萬元,占支出預(yù)算總額的80.31%;商品和服務(wù)支出27.22萬元,占支出預(yù)算總額的16.81%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.86萬元,占支出預(yù)算總額的0.53%;資本性支出3.8萬元,占支出預(yù)算總額的2.35%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算161.94萬元,較上年增加49.77萬元,增加44.37%;具體情況是:農(nóng)林水事務(wù)0萬元,占財(cái)政撥款支出的0%;教育0萬元,占財(cái)政撥款支出的0%,一般公共服務(wù)101.79萬元,占財(cái)政撥款支出的62.86%;社會(huì)保障和就業(yè)支出17.99萬元,占財(cái)政撥款支出的11.11%;衛(wèi)生健康支出15.16萬元,占財(cái)政撥款支出的9.36%;住房保障支出27萬元;占財(cái)政撥款支出的16.67%。
(四)政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為101.79萬元,較上年增加2.68萬元,增長2.7%。增加的原因主要是公共開支增加。
(七)政府采購情況說明
2023年我單位政府采購預(yù)算共安排3.08萬元,其中:貨物預(yù)算3.08萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0 輛,單位沒有安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)項(xiàng)目績效情況
1.編辦事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1)項(xiàng)目概述:嚴(yán)管嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制,著力破除體制機(jī)制障礙,加大優(yōu)化整合力度,精簡壓縮事業(yè)單位規(guī)模,增強(qiáng)事業(yè)單位活力和創(chuàng)造。
2)實(shí)施主體:中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
3)實(shí)施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:20.78萬元
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):機(jī)構(gòu)改革完成單位≥20個(gè)。
質(zhì)量指標(biāo):機(jī)構(gòu)改革工作達(dá)標(biāo)率100%。
時(shí)效指標(biāo):機(jī)構(gòu)改革工作開展及時(shí)性100%。
成本指標(biāo):經(jīng)費(fèi)成本控制率≤100%。
社會(huì)效益指標(biāo):事業(yè)單位活力和創(chuàng)造力“增強(qiáng)”;對(duì)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置的影響程度“優(yōu)化”。
滿意度指標(biāo):事業(yè)單位滿意度≥95%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.4萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,比上年增加0萬元。。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元。
第三部分 中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
(八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
(九)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(十)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十一)一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十二)科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
(十七)農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
(十八)交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
(十九)資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
(二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
(二十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
(二十二)國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。
(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。
(二十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
區(qū)委機(jī)構(gòu)編辦委員會(huì)辦公室2023年(單位)預(yù)算表