南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心
2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心是主管社會(huì)保險(xiǎn)工作的區(qū)政府(區(qū)委)組成部門(mén)(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)用人單位、個(gè)人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)登記、待遇審批、待遇支付;負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡制作、發(fā)放;負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金管理、支付與結(jié)算;負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作;負(fù)責(zé)退休人員檔案管理;履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、單位2023年主要工作任務(wù)
東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2023年的主要工作任務(wù)是:2023年,我部門(mén)將繼續(xù)以社保領(lǐng)域民生關(guān)切為重點(diǎn),積極落實(shí)好各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)惠民政策,保障參保企業(yè)和群眾切身利益,持續(xù)優(yōu)化社保經(jīng)辦服務(wù),以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)讓民生福祉扎實(shí)落地。
(一)創(chuàng)新社保服務(wù)模式,提升社保服務(wù)水平。不斷創(chuàng)新工作方式方法,著力精簡(jiǎn)審批流程,提升社保經(jīng)辦能力,為企業(yè)和群眾提供“暖心貼心省心”社保服務(wù)。繼續(xù)以“豫章1號(hào)文化科技園”為依托,創(chuàng)新開(kāi)展“黨建+人社優(yōu)服”品牌創(chuàng)建,設(shè)立黨員先鋒站,促進(jìn)黨建與社保服務(wù)深度融合。
(二)健全完善制度機(jī)制,織密社保基金“安全網(wǎng)”。健全內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理、理順完善稽核機(jī)制,增強(qiáng)對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的抽查監(jiān)督,完善內(nèi)部稽核制度,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金運(yùn)行的監(jiān)管,加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的雙向監(jiān)管。根據(jù)上級(jí)提示的疑點(diǎn)數(shù)據(jù)加大對(duì)違規(guī)違法冒領(lǐng)養(yǎng)老金的追繳力度,確保基金安全。
(三)開(kāi)展“退休一件事、最多跑一次”聯(lián)辦工作。對(duì)符合基本養(yǎng)老金領(lǐng)取條件的正常退休人員,將企業(yè)職工基本養(yǎng)老金申領(lǐng)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)補(bǔ)繳申報(bào)、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)(特殊情況除外)、參保賬戶(hù)維護(hù)處理等服務(wù)事項(xiàng)整合成一件聯(lián)辦業(yè)務(wù),減少群眾辦理環(huán)節(jié)、等待時(shí)間和跑動(dòng)次數(shù),提升群眾獲得感、幸福感和滿(mǎn)意度。
(四)繼續(xù)做好中心重點(diǎn)工作。一是進(jìn)一步做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位應(yīng)保盡保工作,以及房管系統(tǒng)一、二類(lèi)事業(yè)單位準(zhǔn)備期費(fèi)用結(jié)算工作。二是我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金欠費(fèi)催繳清欠工作。及時(shí)清理欠費(fèi)數(shù)據(jù),并在工作群通知欠費(fèi)單位及時(shí)繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。三是切實(shí)做好2023年退休人員養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作。加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)溝通協(xié)調(diào),確保退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。
三、單位基本情況
東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè),包括:局(委)本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。其中,行政機(jī)關(guān)0個(gè):公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè);東湖區(qū)三經(jīng)路699號(hào);公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè);自收自支事業(yè)單位0個(gè)。
編制人數(shù)22人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制22人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)35人,其中:在職人數(shù)21人,包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制21人;離休人員員0人,退休人員14人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人,其他4人。
第二部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年?yáng)|湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為301.52萬(wàn)元,比上年減少47.32萬(wàn)元,下降13.56%;其中:財(cái)政撥款收入301.52萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為301.52萬(wàn)元,比上年減少47.32萬(wàn)元,下降13.56%。
其中:按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出297.06萬(wàn)元,包括工資福利支出272.92萬(wàn)元,日常公用支出20.9萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.24萬(wàn)元;項(xiàng)目支出4.46萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出4.46萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)175.16萬(wàn)元;外交0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.84萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出33.52;住房保障支出49萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出276.16萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的91.59%;商品和服務(wù)支出23.36萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7.75%;資本性支出2萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.66%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年?yáng)|湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算301.52萬(wàn)元,較上年減少7.32萬(wàn)元,下降2.37%;具體情況是:農(nóng)林水事務(wù)0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0%;教育0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0%;一般公共服務(wù)175.16萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的58.09%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.84萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的14.54%;衛(wèi)生健康支出33.52萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的11.12%;住房保障支出49萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的16.25%。
(四)政府性基金情況
本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為175.16萬(wàn)元。(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來(lái)源為部門(mén)預(yù)算批復(fù)表中--《部門(mén)收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”),較上年減少98.04萬(wàn)元,下降35.89%。減少的原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排1.85萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0.65萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算1.20萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年8月31日,部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0車(chē)輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備0萬(wàn)元。
(九)項(xiàng)目績(jī)效情況
1.社保稽核工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:確保2023年社保稽核工作的順利實(shí)施。
2)實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心。
3)實(shí)施周期:2023年。
4)年度預(yù)算安排:4.46萬(wàn)元。
5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):完成稽核工作量15人。
質(zhì)量指標(biāo):完成稽核工作質(zhì)量良好。
時(shí)效指標(biāo):及時(shí)完成稽核工作95%。
成本指標(biāo):成本控制率100%。
社會(huì)效益指標(biāo):維持社會(huì)公平良好。
滿(mǎn)意度指標(biāo):稽核對(duì)象滿(mǎn)意度95%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
第三部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
(八)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
(九)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(十)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十一)一般公共服務(wù)(類(lèi))一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十二)科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十四)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
(十七)農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
(十八)交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
(十九)資源勘探電力信息等事務(wù)(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
(二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
(二十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
(二十二)國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
(二十三)政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十四)其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。