中共南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 中共南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 中共南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 中共南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹黨和國(guó)家有關(guān)方針政策,研究制定區(qū)直機(jī)關(guān)后勤管理工作的制度和規(guī)定,并負(fù)責(zé)實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)直機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)的登記、界定、管理工作。
(三 )負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)房產(chǎn)的統(tǒng)一建設(shè)、調(diào)配、管理、維修和改造經(jīng)費(fèi)的安排使用。
(四)負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)的消防、車輛停放、綜合治理及安全保衛(wèi)的日常管理工作。
(五)負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)辦公樓、院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理,綠化美化管理,機(jī)電設(shè)備管理,餐飲供應(yīng)管理工作。
(六)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)部門政府采購(gòu)工作。
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)活動(dòng)中接受的禮金、禮品登記、上報(bào)、上繳管理工作。
(八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的國(guó)家、外省、市、縣區(qū)在東湖召開的重要會(huì)議和大型會(huì)議的接待服務(wù)工作;承辦區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委大型會(huì)務(wù)的保障工作。
(九)負(fù)責(zé)接待外地縣(區(qū))委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)來(lái)訪和上級(jí)來(lái)我區(qū)指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)以及來(lái)我區(qū)考察投資的客商。
(十)負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)黨政代表團(tuán)出訪、考察的外聯(lián)服務(wù)工作。
(十一)綜合管理區(qū)機(jī)關(guān)工勤人員人事、工資工作。
(十二)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門2023年主要工作任務(wù)
2023年,將圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,在推進(jìn)創(chuàng)新東湖、智慧東湖、健康東湖、人文東湖、幸福東湖工作中作出區(qū)機(jī)管中心應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.持續(xù)做好新冠疫情常態(tài)化防控工作。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持依法科學(xué)防控,嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化防控各項(xiàng)措施要求;二是堅(jiān)持預(yù)防為主,加強(qiáng)大樓公共區(qū)域衛(wèi)生清掃、消毒。繼續(xù)做好主要會(huì)場(chǎng)通風(fēng)換氣,會(huì)前、會(huì)后的消殺工作;三是加強(qiáng)大門崗保安管理,堅(jiān)持體溫檢測(cè);四是做好防控物資儲(chǔ)備,確保一定數(shù)量的口罩、消毒液等防疫物資常態(tài)化儲(chǔ)備。
2.加強(qiáng)后勤隊(duì)伍建設(shè),積極發(fā)揮新常態(tài)下的新作為。
保持學(xué)習(xí)教育不松懈。一是堅(jiān)持周一集中學(xué)習(xí)制度,嚴(yán)肅學(xué)習(xí)紀(jì)律;二是深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,用嚴(yán)格的制度來(lái)規(guī)范和約束干部,做到警鐘長(zhǎng)鳴,加大從源頭上防治腐敗的力度;三是堅(jiān)持和完善政務(wù)公開制度,主動(dòng)接受各方面的監(jiān)督,促進(jìn)后勤工作人員做到公權(quán)不謀私利、公職不徇私情,樹立機(jī)管中心干部職工勤政務(wù)實(shí)的良好形象。
3.積極推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,擴(kuò)大“國(guó)家級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”成果。
為擴(kuò)大“國(guó)家級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”成果,我中心將在“真節(jié)能,強(qiáng)推進(jìn)”上下功夫。一是加大宣傳培訓(xùn)力度,組織開展節(jié)能宣傳活動(dòng);二是加大垃圾分類力度,推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)單位在生活垃圾分類工作中起示范帶頭作用,助推文明城市建設(shè),全面實(shí)現(xiàn)生活垃圾強(qiáng)制分類目標(biāo);三是積極推廣應(yīng)用新能源車,逐步實(shí)現(xiàn)新能源車代替燃油車;四是積極與市公節(jié)辦對(duì)接,確保我區(qū)在公節(jié)工作年度考核中排在全市第一序列。
4.強(qiáng)化服務(wù)保障,聚焦業(yè)務(wù)提升。
1、優(yōu)化機(jī)關(guān)辦公大樓管理。一是為進(jìn)一步提高服務(wù)水平,本著制度化、人性化管理的原則,進(jìn)一步細(xì)化人員進(jìn)出、車輛停放、節(jié)能減排、辦公用房、食堂就餐等管理制度,為政府機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供良好的辦公環(huán)境;二是繼續(xù)學(xué)習(xí)、借鑒其他城市的成功經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步規(guī)范管理、轉(zhuǎn)變服務(wù)方式、提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)后勤精細(xì)化管理,更好地服務(wù)大局。
2、推動(dòng)打造機(jī)關(guān)健康食堂。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂管理,著力打造機(jī)關(guān)健康食堂。一是提倡少油少鹽少糖,注重營(yíng)養(yǎng)搭配;二是嚴(yán)把食品安全和衛(wèi)生關(guān),確保食品安全無(wú)事故;三是堅(jiān)持“明廚亮灶”,通過(guò)食堂電視,實(shí)現(xiàn)食堂操作間透明化;四是持續(xù)推進(jìn)“光盤行動(dòng)”,杜絕餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象。
三、部門基本情況
東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有預(yù)算單位 1個(gè),包括:機(jī)關(guān)中心本級(jí)。其中,行政機(jī)關(guān)0個(gè);公益一類事業(yè)單位1個(gè);公益二類事業(yè)單位0個(gè);自收自支事業(yè)單位0個(gè)。
編制人數(shù)28人,其中:行政編制1人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制23人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制4人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)56人,其中:在職人數(shù)12人,包括行政人員1人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制7人,全部補(bǔ)助事業(yè)人員4人;離休人員0人,退休人員11人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他33人。
第二部分 中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年?yáng)|湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心收入預(yù)算總額為2541.38萬(wàn)元,比上年減少2917.52萬(wàn)元,下降53.45%;其中:財(cái)政撥款收入2526.38萬(wàn)元;其他收入15.00萬(wàn)元,教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心支出預(yù)算總額為2541.38萬(wàn)元,比上年減少2917.52萬(wàn)元,下降53.45%。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出218.88萬(wàn)元,包括工資福利支出174.59萬(wàn)元,日常公用支出41.40萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.89萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2,322.50萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出2,322.50萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2462.43萬(wàn)元;外交0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.76萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出20.68萬(wàn)元;住房保障支出34.51萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出463.59萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的18.24%;商品和服務(wù)支出1949.64萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的76.72%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.89萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.11%;資本性支出125.26萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.93%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年?yáng)|湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算2526.38萬(wàn)元,較上年增加110.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.57%;具體情況是:農(nóng)林水事務(wù)0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0%;教育0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0%;。一般公共服務(wù)支出 2447.43萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的96.87%;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.76萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0.94%;衛(wèi)生健康支出20.68萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0.82%;住房保障支出34.51萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的1.37%。
(四)政府性基金情況
本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2462.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加64.65萬(wàn)元。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2023年我區(qū)各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排138.09萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算138.09萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年8月31日,部門共有車輛52輛,其中:一般公務(wù)用車52輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛4輛,沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)項(xiàng)目績(jī)效情況
1.大樓運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)(含綜合接待費(fèi)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能30萬(wàn)、扶貧款24萬(wàn))項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:優(yōu)化機(jī)關(guān)大樓辦公區(qū)域管理,營(yíng)造良好辦公環(huán)境,保障機(jī)關(guān)大樓的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2)實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
3)實(shí)施周期:2023年1月1日-2023年12月31日。
4)年度預(yù)算安排:1,822.42萬(wàn)元。
5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):辦公配套設(shè)施維護(hù)次數(shù)≥6次、辦公配套設(shè)施管理次數(shù)≥27次、辦公配套設(shè)備維護(hù)次數(shù)≥200次。
質(zhì)量指標(biāo):辦公配套設(shè)施維護(hù)完好率≥90%、辦公配套設(shè)施管理維護(hù)達(dá)標(biāo)率≥90%。
時(shí)效指標(biāo):機(jī)關(guān)大樓運(yùn)維覆蓋時(shí)間12月。
成本指標(biāo):機(jī)關(guān)大樓運(yùn)維成本≤1822.42萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo):保障黨政機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)轉(zhuǎn) “有效保障”
滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)人員滿意度≥95%。
2.機(jī)關(guān)管理事務(wù)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:用于彌補(bǔ)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)及委托業(yè)務(wù)等支出。
2)實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
3)實(shí)施周期:2023年1月1日-2023年12月31日。
4)年度預(yù)算安排:24.05萬(wàn)元。
5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):開展節(jié)能培訓(xùn)活動(dòng)≥1次;購(gòu)置辦公電腦≥3臺(tái);采購(gòu)打印機(jī)≥3臺(tái)。
質(zhì)量指標(biāo):節(jié)能培訓(xùn)活動(dòng)開展完成率100%;辦公設(shè)備購(gòu)置到位率100%。
時(shí)效指標(biāo):節(jié)能培訓(xùn)開展時(shí)間1年/次。
成本指標(biāo):辦公費(fèi)≤7萬(wàn)元;印刷費(fèi)≤1萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)≤1萬(wàn)元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)≤5萬(wàn)元;電話補(bǔ)貼≤7.13萬(wàn)元。
社會(huì)效益指標(biāo):保障黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高工作效率,“有效促進(jìn)”。
滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)單位人員滿意度≥95%。
3.公務(wù)用車服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:保障區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)內(nèi)各單位的重大應(yīng)急調(diào)研用車服務(wù)工作,提高公務(wù)用車使用效率。
2)實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
3)實(shí)施周期:2023年1月1日-2023年12月31日。
4)年度預(yù)算安排:476.03萬(wàn)元。
5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):司乘人員培訓(xùn)次數(shù)≥1次;車輛維修次數(shù)≥120次;公務(wù)用車車輛購(gòu)置數(shù)≤4臺(tái)。
質(zhì)量指標(biāo):安全行車質(zhì)量保障率100%;司乘人員培訓(xùn)合格率≥90%。
時(shí)效指標(biāo):出車保障任務(wù)準(zhǔn)時(shí)率100%。
成本指標(biāo):經(jīng)費(fèi)成本控制率≤100%。
社會(huì)效益指標(biāo):提高機(jī)關(guān)內(nèi)各單位公務(wù)用車的服務(wù)水平“效果顯著”。
滿意度指標(biāo):用車人員滿意度≥95%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排231.49萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,比上年減少10萬(wàn)元。減少的原因主要是:公務(wù)接待次數(shù)減少。
3.公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)115萬(wàn)元,減少35萬(wàn)元。減少的原因主要是:公務(wù)用車維護(hù)次數(shù)減少。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)106.49萬(wàn)元,比上年增加106.49萬(wàn)元。增加的原因主要是:今年新購(gòu)置4輛公務(wù)用車。
第三部分 中共南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
(八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
(九)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(十)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十一)一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十二)科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
(十七)農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
(十八)交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
(十九)資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
(二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
(二十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
(二十二)國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。
(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。
(二十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。