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    南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)2022年單位預算
    • 時間: 2022-03-15 17:47
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    南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)2022年單位預算

    目    錄

    第一部分南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

    第二部分 南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)2022年單位預算表

    一、《收支預算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財政撥款收支總表》

    五、《一般公共預算支出表》

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

    八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

    十、《部門整體支出績效目標表》

    十一、《重點項目績效目標表》

    第三部分 南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)2022年單位預算情況說明

    一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分 南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)概況

    一、部門主要職責

    南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)是政府衛(wèi)健部門批準的非營利性機構。其主要職責:基本醫(yī)療服務,預防接種、保健康復、健康教育、計劃生育指導等服務工作。

    二、機構設置及人員情況

    南南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)共有預算單位1個,編制人數(shù)26人,其中,部分補助事業(yè)編制26人,實有人數(shù)26人,其中:在職人數(shù)19人,部分補助事業(yè)人員19人;退休人員7人。

    第二部分  南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)2022年單位預算表

    (詳見附表)

    第三部分 南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)2022年單位預算情況說明

    一、2022年預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2022年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)收入預算總額為 1674.41 萬元,較上年預算安排增加 962.89萬元;財政撥款收入   359.49萬元,較上年預算安排增加 100.57萬元;其他收入1314.92萬元,較上年預算安排增加 862.32萬元;

    (二)支出預算情況

    2022年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)支出預算總額為  1674.41   萬元,較上年預算安排增加 962.89 萬元;其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出 919.62萬元,較上年預算安排增加 208.1萬元;其中:工資福利支出  356.97萬元,商品和服務支出 250.12 萬元,對個人和家庭的補助 0.53 萬元,資本性支出 312  萬元。項目支出754.79萬元,較上年預算安排增加 754.79萬元

    按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 25.98萬元,較上年預算安排增加9.11萬元;衛(wèi)生健康支出  870.14   萬元,較上年預算安排增加 203.16  萬元;住房保障支出  23.49   萬元,較上年預算安排減少 4.17 萬元。其他支出754.79萬元,較上年預算安排增加754.79 萬元。

    按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出  356.97   萬元,較上年預算安排增加  86.54  萬元;商品和服務支出 250.12  萬元,較上年預算安排增加 110.13 萬元;對個人和家庭的補助  0.53  萬元,較上年預算安排增加 0.43   萬元;資本性支出 312 萬元,較上年預算安排增加 11萬元;其他相關支出:754.79萬元,較上年預算安排增加754.79 萬元。

    (三)財政撥款支出情況

    2022年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)財政撥款支出預算總額為                359.49萬元,較上年預算安排增加 100.57萬元。

    按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 17.98  萬元,衛(wèi)生健康支出 318.02    萬元,住房保障支出  23.49   萬元。

    按支出項目類別劃分:基本支出  359.49   萬元,較上年預算安排增加(減少) 100.57  萬元;其中:工資福利支出  196.97   萬元,商品和服務支出 162.47   萬元,對個人和家庭的補助 0.05   萬元。

    (四)政府性基金情況

    2022年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)政無府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)國有資本經(jīng)營情況

    2022年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    (六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

    東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院為差額補助事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費情況說明。

    (七)政府采購情況

    2022年部門所屬各單位政府采購總額  332  萬元,其中:政府采購貨物預算  332  萬元。

    (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年8月31日, 部門共有車輛  1   輛,其中:一般公務用車實有數(shù) 1    輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)     輛。

    2022年部門預算安排購置車輛 1 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:     無       。

    (九) 項目情況說明(部門本級)

        2022年南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)無項目資金預算安排。

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2022年東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費一般公共預算安排  17.9   萬元,其中:

    公務接待  0.6 萬元,比上年增(減)  0   萬元,主要原因是:   無增減  。

    公務用車運行  2.3   萬元,比上年增(減)   0  萬元,主要原因是: 無增減    。

    公務用車購置  15   萬元,比上年增(減)  0   萬元,主要原因是:   無增減  。

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    各部門結合實際進行解釋。

    (一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

    (二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

    (四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

    (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

    (八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

    (九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

    對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

    三、部門涉及的專業(yè)名詞

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助支出。

    三公經(jīng)費:指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    機關運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    部門整體支出績效目標表
    南昌市東湖區(qū)揚子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚子洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心)預算公開表
    項目支出績效目標表

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