東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況
一、部門主要職責
1.承擔轄區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、計劃生育、中醫(yī)服務(wù)綜合監(jiān)督執(zhí)法工作。
2.對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品(含餐飲具)和涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。
3.整頓和規(guī)劃醫(yī)療服務(wù)秩序,對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為,查處違法行為。
4.對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。
5.依法監(jiān)督傳染病防治工作,對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。
6.對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為進行監(jiān)督檢查。
7.承擔違反計劃生育案件的查辦。
8.承擔揚子洲鎮(zhèn)、各街道衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法指導(dǎo)和督查,承擔衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9.負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報。
10.受理衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報。
11.開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
12.完成區(qū)衛(wèi)生健康委員會交辦的其它工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局共有預(yù)算單位 1個。
編制人數(shù)小計 38 人,其中:行政編制人數(shù) 0 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)編制人數(shù) 38人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計 32 人,其中:在職人數(shù)小計 32 人,行政在職人數(shù) 0 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 32 人。離休人數(shù)小計 1 人,退休人數(shù)小計 25 人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù) 0 人。
第二部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為 853.39萬元,較上年預(yù)算安排增加 391.69萬元;財政撥款收入 442.2 萬元,較上年預(yù)算安排增加 40.87 萬元;上級補助收入 20.61 萬元,較上年預(yù)算安排減少39.76 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入 390.58萬元,較上年預(yù)算安排增加 390.58 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為 853.39萬元,較上年預(yù)算安排增加 391.69 萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出 376.54 萬元,較上年預(yù)算安排增加1.11萬元;其中:工資福利支出 347.99 萬元,商品和服務(wù)支出 28.26 萬元,對個人和家庭的補助0.29萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 86.27 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;其中:商品和服務(wù)支出 86.27萬元。其他支出390.58萬元,較上年預(yù)算安排增加390.58萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 32.34 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0.96 萬元;衛(wèi)生健康支出 377.61 萬元,較上年預(yù)算安排減少 2.31 萬元;住房保障支出 52.86萬元,較上年預(yù)算安排增加 2.46 萬元,其他支出390.58萬元,較上年預(yù)算安排增加 390.58萬元,
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出 347.99 萬元,較上年預(yù)算安排增加 31.52萬元;商品和服務(wù)支出 114.53 萬元,較上年預(yù)算安排減少 30.36萬元;對個人和家庭的補助 0.29萬元,較上年預(yù)算安排減少 0.05 萬元;資本性支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;其他支出390.58萬元,較上年預(yù)算安排增加 390.58萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局財政撥款支出預(yù)算總額為 442.2 萬元,較上年預(yù)算安排增加40.87萬元;
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 32.34 萬元,衛(wèi)生健康支出 377.61 萬元,住房保障支出 32.25萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 355.93 萬元,較上年預(yù)算安排增加40.87 萬元;其中:工資福利支出 327.38 萬元,商品和服務(wù)支出 28.26 萬元,對個人和家庭的補助0.29萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 86.27 萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0 萬元;其中:商品和服務(wù)支出 86.27 萬元。
(四)政府性基金情況
2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局政府性基金支出預(yù)算為 0
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為 0
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
東湖區(qū)衛(wèi)健執(zhí)法局為全額補助事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 14.6萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 10萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 4.6萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛 2 輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 2 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛。
(九)項目情況說明(部門本級)
1. 衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費項目
1)項目概述:東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局受區(qū)衛(wèi)生健康委員會委托負責本行政區(qū)域內(nèi)監(jiān)督檢查衛(wèi)生計生法律法規(guī)的落實情況;依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)開展公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、計劃生育、中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作;查處違法行為。履行職責需經(jīng)費保障,按照國家、省、市相關(guān)文件規(guī)定,衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法機構(gòu)所需業(yè)務(wù)經(jīng)費由同級財政通過現(xiàn)行渠道安排。衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費項目主要用于以下幾方面:一是衛(wèi)生健康監(jiān)督宣傳、衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng);二是衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測和第三方檢測;三是“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生監(jiān)督”;四是辦公信息化管理;四是聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員(司機)。
2)立項依據(jù):
A、《關(guān)于進一步加強衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作的實施意見》(洪衛(wèi)監(jiān)督字〔2016〕31 號);
B、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2018〕63 號);
C、《南昌市人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》(洪府廳發(fā)[2019]57 號)。
3)實施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
4)實施方案:
一是組織開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生健康知識宣傳活動,每年不低于5次;
二是組織開展衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),每年不低于6次,衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)率達到100%;
三是組織開展公共衛(wèi)生安全應(yīng)急演練和消防安全應(yīng)急演練;
四是選送1名以上業(yè)務(wù)骨干進修學(xué)習(xí);
五是實行衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法全過程記錄;
六是組織實施國家、省、市、區(qū)級“雙隨機”衛(wèi)生監(jiān)督采樣監(jiān)測任務(wù),完結(jié)率100%;
七是開展無證行醫(yī)、醫(yī)療美容等專項整治行動,嚴厲打擊危害人民群眾身體健康和生命安全的違法經(jīng)營行為。
八是實行辦公化管理;
九是聘用2名衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員(司機)。
5)實施周期:全年
6)年度預(yù)算安排:81.77萬元。
7)績效目標和指標:見附表
2. 重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費項目
1)項目概述:保障重大活動、會議公共衛(wèi)生安全,嚴防公共衛(wèi)生、生活飲用水、傳染病等突發(fā)事件的發(fā)生,維護轄區(qū)人民群眾健康權(quán)益是衛(wèi)生監(jiān)督綜合監(jiān)督執(zhí)法局的職責,履行職責需經(jīng)費保障,按照國家、省、市相關(guān)文件規(guī)定,衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法機構(gòu)所需業(yè)務(wù)經(jīng)費由同級財政通過現(xiàn)行渠道安排。該項目主要用于組織對轄區(qū)大型公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)進行抽樣檢測。在重大活動、會議保障中,公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)抽樣檢測。
2)立項依據(jù):
A、《關(guān)于進一步加強衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作的實施意見》(洪衛(wèi)監(jiān)督字〔2016〕31 號)
B、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2018〕63 號)
C、《南昌市人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》(洪府廳發(fā)[2019]57 號)
D、重大活動公共衛(wèi)生監(jiān)督保障指南。
3)實施主體:東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
4)實施方案:一是組織對轄區(qū)大型公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)進行抽樣檢測,抽樣檢測不低于80件。二是在重大活動、會議保障中,公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)抽樣檢測,檢測數(shù)量不低于70件。
5)實施周期:全年
6)年度預(yù)算安排:4.5萬元。
7)績效目標和指標:見附表
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 5.4 萬元,其中:
因公出國 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元。
公務(wù)接待 0.8萬元,比上年減0.75萬元,主要原因是: 節(jié)約開支 。
公務(wù)用車運行 4.6 萬元,比上年增(減) 0萬元。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助支出。
三公經(jīng)費:指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
(衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(含辦公費))績效目標申報導(dǎo)出 (1)
(重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費)績效目標申報導(dǎo)出 (1)
部門整體支出績效目標表
東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表
項目支出績效目標表