南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2020年度單位決算
目 錄
第一部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況
一、單位主要職能
主要負(fù)責(zé)企業(yè)用人單位和靈活就業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)登記、待遇審批、待遇支付;負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡制作、發(fā)放;負(fù)責(zé)企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金管理、支付與結(jié)算;負(fù)責(zé)企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作;負(fù)責(zé)退休人員檔案管理;履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、單位基本情況
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù) 50 人,其中在職人員 16 人,退休人員 13 人,年末其他人員 11 人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì) 798.93 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.49 萬(wàn)元,較2019年減少 114.82 萬(wàn)元,下降98.72 %;本年收入合計(jì) 797.43 萬(wàn)元,較2019年增加498.03 萬(wàn)元,增長(zhǎng)166.34 %,主要原因是:收到職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)2014年-2018年投資收益。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 790.97 萬(wàn)元,占 99.19 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 6.46 萬(wàn)元,占 0.81 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì) 798.93 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 797.52 萬(wàn)元,較2019年增加 484.61 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 154.87 %,主要原因是:增加職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)2014年-2018年投資收益和支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.41 萬(wàn)元,較2019年減少 101.39 萬(wàn)元,下降 98.63 %,主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 374.63 萬(wàn)元,占 46.97 %;項(xiàng)目支出 422.89 萬(wàn)元,占 53.03 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬(wàn)元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 252.15 萬(wàn)元,決算數(shù)為 791.06 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的313.73 %。其中:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 240.87 萬(wàn)元,決算數(shù)為 779.78 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的323.73 %,主要原因是:增加職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)2014年-2018年投資收益和支出。
(二)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 11.28 萬(wàn)元,決算數(shù)為 11.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:為職工支付住房公積金,按預(yù)算安排全部使用完畢。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 368.16 萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出 347.86 萬(wàn)元,較2019年增加53.67 萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.24 %,主要原因是:工資調(diào)整,使用功能科目存在偏差。
(二)商品和服務(wù)支出 20.25 萬(wàn)元,較2019年增加2.62 萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.86 %,主要原因是:日常開(kāi)支正常增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.05 萬(wàn)元,較2019年減少1.04 萬(wàn)元,下降95.41 %,主要原因是:減少個(gè)人和家庭的支出。
(四)資本性支出 0 萬(wàn)元,較2019年不變。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2019年不變,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年不變。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:單位不產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年不變。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:單位不產(chǎn)生公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年不變,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年不變,年末公務(wù)用車保有 1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 20.25 萬(wàn)元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加2.62 萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.86 %,主要原因是:日常經(jīng)費(fèi)正常增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額 1.82 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 1.82 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 1.82 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 1.82 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。(區(qū)級(jí)單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日,本單位(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。主要為:單位沒(méi)有做資產(chǎn)處置。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 28.80萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對(duì)“社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”1 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 28.80 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中,對(duì)“社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總結(jié)項(xiàng)目資金管理的經(jīng)驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金里中存在的問(wèn)題,為加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,提高“社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”的使用效益,健全和完善項(xiàng)目支出和資金使用,完善預(yù)算編制,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作,提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
組織對(duì)“南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局” 1 個(gè)單位(單位)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出 797.52萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中,對(duì)“南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局”等單位(單位)整體支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總結(jié)單位資金管理的經(jīng)驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金里中存在的問(wèn)題,為加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,提高支出使用效益,健全和完善支出和資金使用,完善預(yù)算編制,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作,提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位今年在區(qū)級(jí)單位決算中反映社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 91 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 28.80 萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為28.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是推動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化服務(wù),不斷提升服務(wù)效能;二是開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)脫貧解困工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是缺乏合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo);二是單位財(cái)務(wù)預(yù)算管理措施還存在可提升的空間。下一步改進(jìn)措施:一是科學(xué)考核,注重實(shí)效:建立科學(xué)合理的項(xiàng)目預(yù)算效果考核機(jī)制,依據(jù)預(yù)設(shè)的績(jī)效數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)全面衡量預(yù)算實(shí)施效果,既重“績(jī)”,更重“效”;二是注重服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作,根據(jù)部門職責(zé)明確服務(wù)對(duì)象、確定調(diào)查范圍,采取適當(dāng)方式全面收集服務(wù)對(duì)象滿意度資料,反映部門服務(wù)效果。
(三)單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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(2020年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
社保事務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
實(shí)施單位 |
東湖區(qū)社保局 |
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項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
28.8 |
28.8 |
28.8 |
10 |
100% |
10 |
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其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 |
28.8 |
28.8 |
28.8 |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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完成10272人養(yǎng)老金征繳工作 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) (20分) |
完成10272人養(yǎng)老金發(fā)放 |
100% |
70% |
20 |
14 |
參保人員未進(jìn)行繳費(fèi) |
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質(zhì)量指標(biāo) (15分) |
及時(shí)繳費(fèi)到位 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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時(shí)效指標(biāo) (5分) |
每月按時(shí)繳納到位 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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成本指標(biāo) (10分) |
成本節(jié)約率100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
激勵(lì)勞動(dòng)者積極勞動(dòng)、努力工作 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
老有所依,解除后顧之憂 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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滿意度 指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10分) |
繳費(fèi)人員滿意度 |
100% |
70% |
10 |
7 |
加大宣傳力度,提升服務(wù)水平 |
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總分 |
100 |
91 |
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第四部分 名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。
31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。