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    南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2020年度部門(mén)決算
    • 時(shí)間: 2021-11-30 10:07
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    目    錄

    第一部分  發(fā)改委部門(mén)概況

        一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

    第二部分  2020年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

    二、支出決算情況說(shuō)明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  發(fā)改委部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職能

    (一)東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì),為區(qū)人民政府的工作部門(mén),正科級(jí)建制。主要職責(zé)是:(一)負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,研究提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展的定位、目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局,編制全區(qū)實(shí)施鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃方案;歸口管理全區(qū)各專(zhuān)業(yè)(行業(yè))發(fā)展規(guī)劃編制工作;擬定全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)各領(lǐng)域年度計(jì)劃的銜接平衡工作。(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全區(qū)各部門(mén)(單位)爭(zhēng)取國(guó)家和省、市重大政策與項(xiàng)目、資金支持的相關(guān)工作;組織協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門(mén)(單位)對(duì)接國(guó)家和省、市發(fā)改委投資領(lǐng)域,策劃包裝項(xiàng)目承接政策與資金。(三)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展態(tài)勢(shì),研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量平衡、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升與城市可持續(xù)和諧發(fā)展等重要問(wèn)題;負(fù)責(zé)全區(qū)人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會(huì)事業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效銜接,研究提出完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。(四)負(fù)責(zé)組織實(shí)施省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)體制改革方案的有關(guān)工作。(五)負(fù)責(zé)擬定全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)安排,提出政府投融資項(xiàng)目計(jì)劃,組織擬定政府性投資的重大重點(diǎn)項(xiàng)目融資方案;按權(quán)限審批和上報(bào)投融資項(xiàng)目,參與限額以上工業(yè)技改項(xiàng)目的審批和上報(bào);負(fù)責(zé)全區(qū)政府投融資項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。(六)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析全區(qū)工業(yè)、中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系,促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)的指導(dǎo)工作。(七)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省、市的有關(guān)價(jià)格方針、政策;加強(qiáng)對(duì)實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格的管理和監(jiān)督。(八)承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè),指導(dǎo)政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)全區(qū)部門(mén)信息的收集和反饋、區(qū)政府部門(mén)信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)和管理工作,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)無(wú)線電工作。(九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能減排、環(huán)境資源及生態(tài)建設(shè)工作,促進(jìn)全區(qū)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳城市建設(shè)。(十)負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開(kāi)工作。(十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

    二、部門(mén)基本情況

    本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)43人,其中在職人員24 人,離休人員0人,退休人員19人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

    第二部分  2020年度部門(mén)決算表

    見(jiàn)附件。

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度收入總計(jì)1285萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.81  萬(wàn)元,較2019年增加15.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%;本年收入合計(jì)1225.79萬(wàn)元,較2019年增加294.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.66%,主要原因是:追加了向企業(yè)撥付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

    本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1144.47萬(wàn)元,占94.6%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入64.36萬(wàn)元,占5.4%。  

    二、支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度支出總計(jì)1285.55萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1318.55 萬(wàn)元,較2019年增加15.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2 %,主要原因是:本年度追加了向企業(yè)撥付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.49萬(wàn)元,較2019年增加65.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)111%,主要原因是:其他收入增加。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出688.55萬(wàn)元,占58%;項(xiàng)目支出481萬(wàn)元,占42%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬部門(mén)補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0 %。

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為477.29萬(wàn)元,決算數(shù)為1161.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的243%。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為134.85萬(wàn)元,決算數(shù)為183.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136%,主要原因是:預(yù)算調(diào)整。

    (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.32萬(wàn)元,決算數(shù)為26.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96%。

    (三)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為32.6萬(wàn)元,主要原因是:轉(zhuǎn)出代撥資金。

    (四)資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為100萬(wàn)元,主要原因是:轉(zhuǎn)出代撥資金。

    (五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為317萬(wàn)元,主要原因是:轉(zhuǎn)出代撥資金。

    (六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.49萬(wàn)元,決算數(shù)為20.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    (七)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為31.42萬(wàn)元,主要原因是:轉(zhuǎn)出代撥資金。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬(wàn)元,其中:

    (一)工資福利支出469.46萬(wàn)元,較2019年增加85.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.42%,主要原因是:發(fā)放聘用人員工資。

    (二)商品和服務(wù)支出129.4萬(wàn)元,較2019年增加77.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)150%,主要原因是:用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.82萬(wàn)元,較2019年減少51.9萬(wàn)元,下降88%,主要原因是:本年度未產(chǎn)生撫恤金。

    (四)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助481萬(wàn)元,較2019年增加111萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%,主要原因是:本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,決算數(shù)為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的6%,決算數(shù)較2019年減少0.54萬(wàn)元,下降64%,其中:

    (一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2019年增加無(wú)變化。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,決算數(shù)為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的6 %,決算數(shù)較2019年減少0.54萬(wàn)元,下降64%,主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

    (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2019年無(wú)變化。

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加106.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)462%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加,資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加,信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額9.29萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.51萬(wàn)元。

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

    截止2020年12月31日,本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)。

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金  471萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

    組織對(duì)“2019年度南昌市服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金”、“2019年度第二批省級(jí)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金”等11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出471萬(wàn)元,。其中,我委成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我委項(xiàng)目績(jī)效完成情況良好。

    組織對(duì)發(fā)改委開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出  萬(wàn)元。其中,我委成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我委項(xiàng)目績(jī)效完成情況良好。

    (二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    ( 2020年度)

    項(xiàng)目名稱(chēng)

    2018年省級(jí)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼資金

    主管部門(mén)

    東湖區(qū)發(fā)改委

    實(shí)施單位

    綜合科

    項(xiàng)目資金

    (萬(wàn)元)

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額

    0

    32.6

    32.6

    10

    100%

    10

    其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

    0

    32.6

    32.6

    100%

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

    其他資金

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    完成2018年省級(jí)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼資金支付工作

    已全部完成

    績(jī)

    標(biāo)

    一級(jí)

    指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    年度

    指標(biāo)值

    實(shí)際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    產(chǎn)出

    指標(biāo)

    (50分)

    數(shù)量指標(biāo)

    (20分)

    3家企業(yè)26根充電樁建設(shè)補(bǔ)貼資金

    100%

    100%

    20

    20

    質(zhì)量指標(biāo)

    (15分)

    支持企業(yè)完成26根充電設(shè)施建設(shè)

    100%

    100%

    15

    15

    時(shí)效指標(biāo)

    (5分)

    根據(jù)市能源局要求時(shí)間內(nèi)完成

    100%

    100%

    5

    5

    成本指標(biāo)

    (10分)

    上級(jí)財(cái)政撥款

    100%

    100%

    10

    10

    效益

    指標(biāo)

    (30分)

    經(jīng)濟(jì)效益

    指標(biāo)(10分)

    鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施

    100%

    100%

    10

    10

    社會(huì)效益

    指標(biāo)(10分)

    提高電動(dòng)汽車(chē)使用率

    100%

    100%

    10

    10

    生態(tài)效益    指標(biāo)(10分)

    降低能耗,實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展

    100%

    100%

    10

    10

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    ……

    滿意度

    指標(biāo)

    (10分)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10分)

    滿意度≧90%

    90%

    90%

    10

    9

    離群眾預(yù)期還有差距

    總分

    100

    99

    項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),發(fā)改委項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為    481萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:資金轉(zhuǎn)付類(lèi)績(jī)效目標(biāo)已全部完成,例如2018年省級(jí)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼資金、南昌市2019年綠色建筑項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金、權(quán)限內(nèi)政府投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審資金等。

    其他項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均已全部完成,例如建立了“文化+科技”為一體的融創(chuàng)服務(wù)平臺(tái),為園區(qū)提供包括企業(yè)培訓(xùn)等服務(wù);開(kāi)展了非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)工作,完善了非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)建設(shè);全力推進(jìn)了2020年區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)工率、投資完成率、項(xiàng)目開(kāi)工數(shù)、項(xiàng)目投資完成數(shù)達(dá)到或者超過(guò)年度制定的計(jì)劃任務(wù);開(kāi)展了農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查,為制定價(jià)格調(diào)控政策提供準(zhǔn)確、及時(shí)的價(jià)格數(shù)據(jù)支撐等。

    (三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本自評(píng)結(jié)果擬用于今后項(xiàng)目資金的申請(qǐng)和支出,進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)工作開(kāi)展和經(jīng)費(fèi)使用行為,確保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí)作為完善工作的指導(dǎo)依據(jù),為整改落實(shí)指明方向。并根據(jù)工作要求將非涉密項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及時(shí)公開(kāi),接受監(jiān)督。

    第四部分  名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    12.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    13.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

    14.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

    15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

    16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    19.一般公共服務(wù)(類(lèi))一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    20.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

    21.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    22.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    23.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    24.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    25.農(nóng)林水事物(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    26.交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    27.資源勘探電力信息等事物(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類(lèi))商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

    29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類(lèi))商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    30.國(guó)土資源氣象等事物(類(lèi))國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

    31.政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    32.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    南昌市東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

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