一.主要職責
區(qū)委政法委是主管區(qū)委工作機構,主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行中央和省、市有關政法工作的方針、政策和工作部署,領導和管理政法工作,統(tǒng)一政法各部門的思想的行動。
(二)組織推動依法治區(qū)方略的實施,調查研究實施中存在的問題,向區(qū)委提出建議。
(三)根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體要求,對一定時期內的政法、綜治工作作出部署,并督查貫徹落實。
(四)組織、協(xié)調、處置突發(fā)性群體事件以及維護社會穩(wěn)定工作的有關事項。
(五)組織、協(xié)調社會治安綜合治理工作,督促、指導抓好治安防范工作和各支隊伍建設,推動各項社會治安綜合治理措施的落實。
(六)檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結合我區(qū)實際,研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。
(七)大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門各負其責、密切配合、相互制約,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協(xié)調有爭議的重大、疑難案件。
(八)針對新時期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題,組織推動政法戰(zhàn)線的調查研究工作,提出解決問題的對策。
(九)協(xié)調、推動政法工作改革,通過改革進一步加強政法工作。
(十)加強政法干部隊伍建設和政法各部門領導班子建設協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法各部門的領導干部。
(十一)指導街道、系統(tǒng)的社會治安綜合治理工作、政法工作和610辦公室的工作。
(十二)組織社會治安綜合治理考核評比工作,提出表彰和一票否決的建議;組織見義勇為的總結表彰工作。
(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二.部門2018年主要工作任務
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大精神和中央、省、市政法工作會議精神,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,主動適應新形勢、新任務,積極應對新問題、新挑戰(zhàn),以防風險、保穩(wěn)定為目標,以嚴掃黑、抓提升為抓手,以推改革、促智能為動力,以講政治、強隊伍為保障,銳意進取,實干擔當,以全區(qū)政法綜治戰(zhàn)線的新作為,不斷推進我區(qū)社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化,努力建設更高水平的平安東湖、法治東湖,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感,為我區(qū)打造“實力、活力、魅力”東湖提供穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質的服務環(huán)境。
三.部門基本情況
區(qū)委政法委共有預算單位5個,包括(委)本級和綜治辦、防范辦、維穩(wěn)辦、社區(qū)網(wǎng)格管理中心二級預算單位。編制人數(shù)23人,其中;行政編制9人、參公事業(yè)編制4人、全部補助事業(yè)編制9人;實有人數(shù)17人,其中:包括行政人員9人、參公事業(yè)人員2人、全部補助事業(yè)人員6人;退休人員5人。
四.預算收支情況說明
(一)預算收入情況
2018年東湖區(qū)委政法委收入預算總額為1280.486萬元,其中:財政撥款收入1280.486萬元,占收入預算總額的100%;其他收入0元
(二)預算支出情況
2018年東湖區(qū)委政法委支出預算總額為1280.486萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1280.486萬元,占支出預算總額的100%;包括工資福利支出90.332萬元、日常公用支出17.775萬元、對個人和家庭的補助36.054萬元;項目支出萬元,占支出預算總額的11.26%,包括行政事業(yè)性項目支出958.42萬元、其他項目支出177.905萬元占支出預算總額的88.74%;
按支出功能科目劃分:一般公共服務1256.14萬元,占支出預算總額的98.1%;社會保障和就業(yè)支出15.03萬元,占支出預算總額的1.2%;住房保障9.316,占支出預算總額的0.7%;
按支出經(jīng)濟分類劃分:包括工資福利支出90.332萬元、日常公用支出17.775萬元、對個人和家庭的補助36.054萬元;項目支出萬元,占支出預算總額的11.26%,包括行政事業(yè)性項目支出958.42萬元、其他項目支出177.905萬元占支出預算總額的88.74%。(三)財政撥款支出情況
2018年東湖區(qū)政法委財政撥款支出預算1280.486萬元,占支出預算總額的100%,具體支出情況是:一般公共服務1256.14萬元,占支出預算總額的98.1%;社會保障和就業(yè)支出15.03萬元,占支出預算總額的1.2%;住房保障9.316,占支出預算總額的0.7%。
(四)機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2018年本部門機關運行經(jīng)費為1256.14萬元,較上年預算安排增加172.24萬元。主要原因是繼續(xù)投稿建設智慧平安小區(qū)項目。
(五)“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年東湖區(qū)委政法委“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算安排5.4萬元。其中:
因公出國費1.8萬元,與上年持平。
公務接待費3.6萬元,比上年減少 10.05萬元。原因是執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
公務用車購置及運行經(jīng)費0萬元,原因是公務用車改革。
(六)政府采購情況說明
2018年政府采購預算共安排8.6萬元。主要用于購買辦公設備和圖書。
(七)國有資產占有使用情況
截至2017年12月30日,部門共有車輛0輛 。
(八)績效目標設置情況
2018年實行績效目標管理的項目1個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金340.8萬元;納入財政績效目標批復的項目1個,涉及資金340.8萬元。
五.本級及所屬單位預算草案的具體說明
(一)東湖區(qū)委政法委
1.基本情況
區(qū)委政法委共有預算單位5個,包括(委)本級和綜治辦、防范辦、維穩(wěn)辦、社區(qū)網(wǎng)格管理中心二級預算單位。編制人數(shù)23人,其中;行政編制9人、參公事業(yè)編制4人、全部補助事業(yè)編制9人;實有人數(shù)17人,其中:包括行政人員9人、參公事業(yè)人員2人、全部補助事業(yè)人員6人;退休人員5人。
2.2018年預算收支情況
2018年收入預算總額1280.486萬元,其中:財政撥款1280.486萬元。
2018年東湖區(qū)政法委財政撥款支出預算1280.486萬元,占支出預算總額的100%,具體支出情況是:一般公共服務1256.14萬元,占支出預算總額的98.1%;社會保障和就業(yè)支出15.03萬元,占支出預算總額的1.2%;住房保障9.316,占支出預算總額的0.7%。
七、名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體事務)(項):反映各級群眾團體行政單位的基本支出;
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位向符合條件職工繳納的住房公積金支出。
附件:2017年部門預算公開表(樣式),含
1.收支預算總表
2.部門收入總表
3部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預算收支表