東湖區(qū)委政法委2015年度部門決算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)委政法委概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 東湖區(qū)委政法委2015年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第三部分 東湖區(qū)委政法委2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細(xì)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 東湖區(qū)委政法委概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署,領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作,統(tǒng)一政法各部門的思想的行動(dòng)。
(二)組織推動(dòng)依法治區(qū)方略的實(shí)施,調(diào)查研究實(shí)施中存在的問(wèn)題,向區(qū)委提出建議。
(三)根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體要求,對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法、綜治工作作出部署,并督查貫徹落實(shí)。
(四)組織、協(xié)調(diào)、處置突發(fā)性群體事件以及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的有關(guān)事項(xiàng)。
(五)組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作,督促、指導(dǎo)抓好治安防范工作和各支隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理措施的落實(shí)。
(六)檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。
(七)大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門各負(fù)其責(zé)、密切配合、相互制約,督促、推動(dòng)大案要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。
(八)針對(duì)新時(shí)期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,提出解決問(wèn)題的對(duì)策。
(九)協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法工作改革,通過(guò)改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作。
(十)加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法各部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
(十一)指導(dǎo)街道、系統(tǒng)的社會(huì)治安綜合治理工作、政法工作和610辦公室的工作。
(十二)組織社會(huì)治安綜合治理考核評(píng)比工作,提出表彰和一票否決的建議;組織見(jiàn)義勇為的總結(jié)表彰工作。
(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè),包括委本級(jí)和3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。人員編制19個(gè),在崗16人,空編3名,其中:行政編制8人,參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制2人,全額撥款事業(yè)編制6人。退休5人。
第二部分 東湖區(qū)委政法委2015年部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2015年度收入總計(jì)1316.19萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)298.37萬(wàn)元;本年收入合計(jì)1017.82萬(wàn)元。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入960.68萬(wàn)元,占94.05%;其他收入57.14萬(wàn)元,占5.95%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2015年度支出總計(jì)971.19萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余345萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)15.6 %。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出971.19萬(wàn)元,占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為971.19萬(wàn)元,決算數(shù)為 626.19萬(wàn)元。
按功能分類科目分:決算數(shù)為971.19萬(wàn)元,公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為959.93萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出222.92萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出635.55萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出81.71萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)635.55萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)9.52萬(wàn)元,印刷費(fèi)32.61萬(wàn)元,咨詢費(fèi)2.76萬(wàn)元,電費(fèi)1.8萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.02萬(wàn)元,差旅費(fèi)41.86萬(wàn)元,維修費(fèi)0.91萬(wàn)元,租賃費(fèi)2.07萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)4.49萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.77萬(wàn)元,專用材料費(fèi)19.8萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)324.44萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)39.01萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.29萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.17萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出130.42萬(wàn)元。。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.8萬(wàn)元,決算數(shù)為20.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的 56.03%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,決算數(shù)為2.77萬(wàn)元,完成預(yù)算的 17.31%。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,決算數(shù)為17.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.06 %。
第三部分 東湖區(qū)委政法委2015年部門決算表
(詳見(jiàn)